2020
柳城縣人民政府2020年財政決算報告
來源: 柳城縣財政局
發(fā)布日期: 2021-08-10

柳城縣人民政府2020年財政決算報告

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2021723日在縣第十七屆人大常委會第四十五次會議上

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柳城縣財政局局長 高文

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縣人大常委會主任,各位副主任,各位委員:

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根據《中華人民共和國預算法》、《廣西壯族自治區(qū)預算監(jiān)督條例》的規(guī)定,受縣人民政府委托,我向大會報告2020年柳城縣財政決算,請審查。

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2020年是決勝全面建成小康社會、決戰(zhàn)脫貧攻堅之年,也是“十三五”規(guī)劃收官之年。我縣財政工作在縣委的正確領導和縣人大、縣政協的監(jiān)督支持下,扎實做好“六穩(wěn)”工作、落實“六?!比蝿?,統(tǒng)籌推進疫情防控和經濟社會發(fā)展,穩(wěn)住了經濟基本盤,鞏固了社會基本面,“十三五”順利收官取得決定性成效。

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一、2020公共財政決算情況

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(一)公共財政預算收入執(zhí)行情況。2020年全縣組織財政收入113,372萬元,為預算數113,000萬元的100.33%,同比增加2,312萬元,增長2.08%。其中:一般公共預算收入84,595萬元,為調整預算的101.55%,同比增長2.2%;上劃中央收入21,887萬元,為調整預算的96.02%,增長2.9%;上劃自治區(qū)五稅收入6,890萬元,??為調整預算的99.78%,下降1.77%。

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分部門完成情況是:稅務系統(tǒng)完成52,890萬元,占年初預算100.94%,增長6.2%;財政完成60,482萬元,占年初預算99.81%,下降1.27%

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在一般公共預算收入中,稅收收入完成23,170萬元,占調整預算105.8%,同比增長12.71%;非稅收入完成61,425萬元,占調整預算100.04%,同比下降1.27%,非稅收入占公共財政收入84,595萬元的72.61%。

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(二)公共財政預算支出執(zhí)行情況。2020年一般公共預算支出317,139萬元,為調整預算的98.76%,增長3.7%。其中,主要支出項目:

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一般公共服務支出41,060萬元,為預算的99.77%,增長3.42%;

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國防支出63萬元,為預算的100%,增長12.5%;

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公共安全支出11,097萬元,為預算的99.2%,下降27.62%;

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教育支出48,028萬元,為預算100%,下降5.26%;

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科學技術支出906萬元,為預算的100%,下降66.36%;

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文化體育旅游與傳媒支出3,810萬元,為預算的100%,增長49.18%;

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社會保障和就業(yè)支出55,892萬元,為預算的100%,增長33.53%;

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衛(wèi)生健康支出45,085萬元,為預算的100%,增長18.44%;

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節(jié)能環(huán)保支出591萬元,為預算的100%,下降63.7%;

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城鄉(xiāng)社區(qū)支出16,454萬元,為預算100%,下降63.01%;

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農林水支出59,034萬元,為預算的96.52%,增長12.8%;

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交通運輸支出2,404萬元,為預算的100%,下降15.74%;

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資源勘探信息等支出468萬元,為預算的100%,下降41.5%;

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商業(yè)服務業(yè)等支出606萬元,為預算的75.19%,增長9.58%;

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金融支出942萬元,為預算的100%,增長3040%;

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自然資源海洋氣象等支出5,381萬元,為預算的100%,下降38.45%;

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住房保障支出15,412萬元,為預算的100%,增長13.84%;

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糧油物資儲備支出865萬元,為預算的100%,增長15.49%;

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災害防治及應急管理支出2,115萬元,為預算的100%,增長77.14%;

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債務付息支出3,510萬元,為預算的100%,增長6.4%;

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債務發(fā)行費用支出9萬元,為預算的100%,下降18.18%;

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其他支出3,407萬元,為預算的69.69%,增長122.22%。

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(三)公共財政預算收支平衡情況。??2020年全縣公共財政預算總收入336,419萬元,較上年增加18,978萬元,增長5.98%。其中:一般公共預算收入84,595萬元,區(qū)、市補助收入205,395萬元(其中:返還補助性9,264萬元,一般性轉移支付補助156,235萬元,專項轉移支付補助39,896萬元),上年結余收入4,100萬元,調入資金33,300萬元,債務轉貸收入8,190萬元,調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金839萬元。全縣公共財政預算總支出332,429萬元,較上年增加19,088萬元,增長6.09%。其中:一般公共預算支出317,139萬元,上解省支出3,699萬元,債務還本支出9,100萬元,補充預算穩(wěn)定調節(jié)基金2,491萬元。收支相抵,年終滾存結余(專項結余)3,990萬元。

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(四)預備費使用情況。2020年初預算安排預備費1,500萬元,全年動用預備費決算數1,500萬元(已列入一般公共預算相關支出科目),主要用于安排自然災害等應急類支出。

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(五)預算穩(wěn)定調節(jié)基金使用情況。2020年初預算穩(wěn)定調節(jié)基金余額839萬元,當年動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金839萬元統(tǒng)籌安排用于彌補當年財政收支缺口,主要用于穩(wěn)增長、惠民生類支出。當年補充預算穩(wěn)定調節(jié)基金2,491萬元,主要是根據《中華人民共和國預算法》和自治區(qū)關于年度財政決算的相關要求,將超收收入和凈結余全部用于補充預算穩(wěn)定調節(jié)基金。2020年期末預算穩(wěn)定調節(jié)基金2,491萬元。

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二、政府性基金預算執(zhí)行情況

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2020年政府性基金預算總收入73,017萬元,較上年增加4,517萬元,增長6.59%。其中:本年政府性基金收入50,324萬元,上級補助基金收入15,834萬元,上年結余3,859萬元,地方政府專項債務轉貸收入3,000萬元。政府性基金預算總支出68,132萬元,較上年增加3,491萬元,增長5.4%。其中:本年政府性基金支出34,816萬元,調出資金33,300萬元,債務還本支出16萬元,年終滾存結余4,885萬元。????

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三、國有資本經營預算執(zhí)行情況

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2020年國有資本經營收入93萬元,上年結轉12萬元,國有資本經營支出 0萬元,收支相抵,國有資本經營結余105萬元。

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四、社會保險基金預算執(zhí)行情況

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2020年社會保險基金本年收入36,582萬元,上年結轉17,533萬元。社會保險基金預算支出32,142萬元。收支相抵,社會保險基金預算累計結余21,973萬元,其中:城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金累計結余18,736萬元,機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金累計結余3,237萬元。

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五、“三公”經費執(zhí)行情況

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2020年一般公共預算安排的“三公”經費決算支出數為721.02萬元,比2019年決算數減少536.45萬元,下降42.66%。其中:因公出國(境)費0萬元,同比減少22.91萬元,下降100%。公務用車購置費77.32萬元,同比減少474.94萬元,下降86%;公務用車運行維護費481.93萬元,同比減少57.32萬元,下降10.63%。公務接待費161.77萬元,同比增加18.72萬元,增長13.09%。

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六、地方政府債務情況

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(一)地方政府債務余額情況

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截至2020年底,我縣政府債務余額為131,130萬元,其中:一般債務92,504萬元、專項債務38,626萬元,自治區(qū)財政廳下達我縣2020年政府債務限額133,500萬元,其中:一般債務限額93,800萬元、專項債務限額39,700萬元。我縣政府債務余額控制在政府債務限額以內。

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(二)2020年地方政府債券使用情況

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2020年,上級下達我縣政府一般債券8,190萬元,其中:政府再融資債券8,190萬元;下達我縣政府專項債券3,000萬元,其中:新增債券3,000萬元。

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政府一般債券主要安排情況:政府再融資債券支出8,190萬元,用于償還2015年廣西壯族自治區(qū)政府一般債券(十期)本金7,290萬元,償還2017年廣西壯族自治區(qū)政府一般債券(五期)本金900萬元。

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政府專項債券主要用于柳城縣人民醫(yī)院綜合樓及附屬設施建設項目3,000萬元。

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需要說明的是,由于上級決算批復沒有正式下達,以上數據僅僅是我縣的年報決算數,待上級決算批復正式下達后,數據若有變動,我們將再作報告。

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七、2020年財政主要工作措施

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(一)穩(wěn)收入促增長,較好完成“十三五”規(guī)劃目標“十三五”期間,我縣財政收入平穩(wěn)增長,從7.8億元增至11.3億元,年均增長8%一是全力組織收入。健全組織收入工作目標責任制,緊盯重點行業(yè)、重點企業(yè)和重點稅源,建立稅源聯動管理機制,發(fā)揮綜合治稅體系功能作用,及時掌握稅收動態(tài),疏通稅款流通渠道,確保應收盡收、顆粒歸倉。多渠道盤活國有資源資產增加收入,其中其他國有資源(資產)有償使用收入增長8.15%二是努力培植產業(yè)發(fā)展。加大實體經濟的扶持力度,積極推進各產業(yè)項目落地,繼續(xù)落實促進實體經濟發(fā)展系列政策,重點幫助企業(yè)解決資金、土地、用工及經營環(huán)境等方面的突出問題。三堅決落實“過緊日子”要求。牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的思想,大力壓減一般性支出,在一般性支出年初預算已壓減10.26%的基礎上,繼續(xù)壓減會議費、培訓費121.19萬元,壓減非重點、非剛性項目支出18.1萬元。四是大力盤活財政存量資金。加大各類資金統(tǒng)籌力度,增加資金有效供給。全年共盤活各類財政存量資金10,159萬元,????

????(二)強保障促發(fā)展,“六穩(wěn)”、“六?!惫ぷ髟鷮嵧七M。全力支持抗擊新冠肺炎疫情。堅持生命至上,把疫情防控作為最重要、最緊迫的工作來抓,開通國庫集中支付、政府采購“綠色”通道,統(tǒng)籌各類財政資金支持疫情防控,全年下達本級疫情防控資金8,275萬元(含抗疫特別國債8,000萬元),用于疫情防控設備物資采購、醫(yī)療救治、公共衛(wèi)生等方面,為疫情防控提供了有力支撐。全面支持復工復產。落實支持企業(yè)復工復產“十條政策措施”,通過減免企業(yè)房租、發(fā)放防疫和就業(yè)補貼、減免和緩繳社保費等措施,幫助企業(yè)渡過難關。全年下達穩(wěn)崗就業(yè)補助資金1,446萬元,為464家企業(yè)減免社保費5,759萬元,減免縣屬國有公司租金116萬元。加大企業(yè)信貸支持,延續(xù)“復工貸”,深入推進“穩(wěn)企貸”,緩解中小企業(yè)融資壓力。落實減稅降費政策。將應對疫情支持企業(yè)發(fā)展等優(yōu)惠政策,梳理不同主體進行細化落實,讓企業(yè)和納稅人最大程度享受到政策紅利。全年累計新增減稅降費9,662.8萬元,有效緩解了企業(yè)稅收壓力,加快了復工復產步伐,充分發(fā)揮服務“六穩(wěn)”“六?!贝缶值闹匾饔谩?/span>

??(三)兜底線促穩(wěn)定,三大攻堅戰(zhàn)取得實效。助力脫貧攻堅順利收官?;I集各級財政專項扶貧資金8,860萬元,用于落實教育、醫(yī)療、社保、就業(yè)等財政扶貧政策,支持做好危房改造、安全飲水、特色產業(yè)發(fā)展、扶貧基礎設施項目建設、易地扶貧搬遷后續(xù)幫扶等重點工作,確保我縣脫貧攻堅任務如期全面完成。扎實推進污染防治。投入1,463萬元,重點支持污水處理設施建設和維護、垃圾填埋場運營經費、貫徹落實河長制等,推動我縣高質量綠色發(fā)展。強化政府債務風險防控。堅持“化存量、控增量、調結構”的原則從嚴從緊控制政府性債務規(guī)模,2020年政府債務余額131,130萬元,未超過自治區(qū)核定限額水平,將政府債務本息納入預算,按時償還到期債務本息,加強債務風險評估和預警,牢牢守住風險底線。

????(四)保民生促和諧,人民群眾幸福感持續(xù)提升。全年民生支出254,452萬元,占當年一般公共預算支出的80.24%,民生投入力度持續(xù)加大。支持“三?!眱?yōu)先。嚴格按照要求足額安排“三?!敝С鲱A算,出臺《柳城縣防范化解“三?!憋L險實施細則》,加強對“三保”保障能力評估研判,確保兜牢“三?!钡拙€。支持加快教育事業(yè)發(fā)展。2020年安排教育支出48,028萬元,穩(wěn)步提高教育生均撥款水平、足額配套貧困學生資助補助經費、著力提升教育教學質量,全力推動教育優(yōu)質均衡發(fā)展。支持提高社會保障水平。2020年安排社會保障與就業(yè)支出55,892萬元,增長33.53%,落實積極就業(yè)、創(chuàng)業(yè)政策,保障提高社會保險、社會救助、社會福利的整體水平。支持提高醫(yī)療衛(wèi)生服務水平。2020年安排衛(wèi)生健康支出45,085萬元,增長18.44%完善構建“全民醫(yī)?!斌w系,不斷提升基本公共衛(wèi)生服務能力,積極開展城鄉(xiāng)醫(yī)療救助。支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。2020年安排農林水支出59,034萬元,增長12.8%,落實惠農補貼政策,推進農村基礎設施建設,加快現代特色農業(yè)產業(yè)發(fā)展,促進農村集體經濟發(fā)展壯大支持保障性安居工程建設。安排保障性安居工程資金8,089萬元,推進棚戶區(qū)改造、老舊小區(qū)改造、農村危房改造等項目實施,促進群眾居住條件與環(huán)境明顯改善。

????(五)抓改革促增效,財政治理水平進一步提高。堅持依法依規(guī)公開預決算,制定《柳城縣財政預決算領域基層政務公開標準目錄》,推動預決算公開標準化、規(guī)范化。推進全面實施預算績效管理,完善預算執(zhí)行與預算安排掛鉤機制,提高資金使用效益。2020年完成績效評價的項目177個,項目支出金額84,990萬元。扎實做好直達資金監(jiān)控工作,實行資金分配、安排使用等各個環(huán)節(jié)的痕跡管理,確保直達資金盡早盡快直達基層。繼續(xù)實施國庫集中支付電子化管理改革,2020年納入改革的6家代理銀行和63個一級預算單位電子化業(yè)務成功上線運行,財政資金安全性進一步提高。推進政府采購電子化平臺建設,啟用“政采云”平臺,為采購人、供應商等各方當事人提供高效、便捷服務,提高采購效率,全年節(jié)約資金931.27萬元,資金節(jié)約率2.65%。進一步強化財政投資評審職能,加大對政府投資項目的監(jiān)管力度,節(jié)支增收效果顯著,全年審減工程預算資金10,955萬元,審減率9.53%

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八、對上年審計提出的問題整改情況

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(一)通過資料對比,審計發(fā)現柳城縣永通金屬制品有限公司為達到申請享受扶持廢鋼加工產業(yè)優(yōu)惠政策限額,把2個月銷售廢鋼量(含稅)按1個月進行虛報,該企業(yè)存在騙取挖潛改造扶持資金的問題,涉及資金792,088.43元。

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整改情況:1.柳城縣永通金屬制品有限公司已于202072日將資金上繳國庫,該問題在審計期間已整改完畢。

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2.審計部門下達審計決定,處以騙取企業(yè)扶持資金20(158,417.68)的罰款,并于202084日送達該企業(yè),要求在30天內執(zhí)行完畢。至1016日,該企業(yè)逾期未上繳罰款,縣審計局已根據審計法律法規(guī)的規(guī)定,限期該企業(yè)執(zhí)行審計決定,如在法定期限內該企業(yè)不執(zhí)行審計決定的,縣審計局將申請法院依法強制執(zhí)。

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二)2019年,縣財政局根據市財政局有關預算通知,給予縣科技工貿和信息化局安排了節(jié)能減排專項資金240萬元;并通過國庫集中支付中心撥付了240萬元給相關企業(yè),造成重復撥付節(jié)能減排專項資金的問題。

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整改情況:企業(yè)在審計期間已將專項資金240萬元退回國庫,該問題已整改完畢。

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三)申請追加財政安排企業(yè)扶持資金預算指標虛高,導致年終財政清算時結余預算指標4,404,878.20元。

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整改情況:結余指標在年底結算時已清零交回財政,該問題已整改完畢。

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主任、各位副主任、各位委員,2020年全縣財政工作取得的成績來之不易,尤其是面對突如其來的新冠肺炎疫情沖擊和各種風險挑戰(zhàn),財政收入實現穩(wěn)定增長,財政支出有效地保障了民生和我縣經濟社會發(fā)展等重點支出的需要,各項財政改革深入推進,財政管理水平不斷提高。這些成績的取得,離不開縣委的正確領導,離不開縣人大、縣政協的監(jiān)督指導,離不開各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門的密切配合。在取得成績的同時,我們也看到當前財政工作中存在的困難和不足:一是疫情影響和減稅降費政策疊加效應日益凸顯,傳統(tǒng)優(yōu)勢產業(yè)稅收受到沖擊,新的財稅增長點仍需加快培育;二是保障“三?!敝С?、加快補齊社會民生項目短板、落實政策性剛性增支等都需要大量財政投入,財政收支矛盾依然十分突出;三是推進財政資金績效管理十分緊迫,資金使用效率仍有提升空間。對于這些問題和挑戰(zhàn),我們將牢記職責使命,勇于擔當、攻堅克難、銳意進取,采取更加有力的措施積極解決,為我縣經濟社會高質量發(fā)展做出更大的貢獻。

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2020年柳城縣財政決算報告附表.xls

柳城縣2020年轉移支付收支決算情況.doc

柳城縣2020年預算績效工作開展情況.doc

柳城縣2020年地方政府債務信息決算公開表.xlsx

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柳城縣人民政府2020年財政決算報告

來源: 柳城縣財政局  |   發(fā)布日期: 2021-08-10 10:40    |  作者: 財政局

柳城縣人民政府2020年財政決算報告

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2021723日在縣第十七屆人大常委會第四十五次會議上

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柳城縣財政局局長 高文

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縣人大常委會主任,各位副主任,各位委員:

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根據《中華人民共和國預算法》、《廣西壯族自治區(qū)預算監(jiān)督條例》的規(guī)定,受縣人民政府委托,我向大會報告2020年柳城縣財政決算,請審查。

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2020年是決勝全面建成小康社會、決戰(zhàn)脫貧攻堅之年,也是“十三五”規(guī)劃收官之年。我縣財政工作在縣委的正確領導和縣人大、縣政協的監(jiān)督支持下,扎實做好“六穩(wěn)”工作、落實“六?!比蝿?,統(tǒng)籌推進疫情防控和經濟社會發(fā)展,穩(wěn)住了經濟基本盤,鞏固了社會基本面,“十三五”順利收官取得決定性成效。

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一、2020公共財政決算情況

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(一)公共財政預算收入執(zhí)行情況2020年全縣組織財政收入113,372萬元,為預算數113,000萬元的100.33%,同比增加2,312萬元,增長2.08%。其中:一般公共預算收入84,595萬元,為調整預算的101.55%,同比增長2.2%;上劃中央收入21,887萬元,為調整預算的96.02%,增長2.9%;上劃自治區(qū)五稅收入6,890萬元,??為調整預算的99.78%,下降1.77%。

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分部門完成情況是:稅務系統(tǒng)完成52,890萬元,占年初預算100.94%,增長6.2%;財政完成60,482萬元,占年初預算99.81%,下降1.27%。

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在一般公共預算收入中,稅收收入完成23,170萬元,占調整預算105.8%,同比增長12.71%;非稅收入完成61,425萬元,占調整預算100.04%,同比下降1.27%,非稅收入占公共財政收入84,595萬元的72.61%。

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(二)公共財政預算支出執(zhí)行情況。2020年一般公共預算支出317,139萬元,為調整預算的98.76%,增長3.7%。其中,主要支出項目:

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一般公共服務支出41,060萬元,為預算的99.77%,增長3.42%;

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國防支出63萬元,為預算的100%,增長12.5%;

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公共安全支出11,097萬元,為預算的99.2%,下降27.62%;

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教育支出48,028萬元,為預算100%,下降5.26%;

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科學技術支出906萬元,為預算的100%,下降66.36%;

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文化體育旅游與傳媒支出3,810萬元,為預算的100%,增長49.18%;

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社會保障和就業(yè)支出55,892萬元,為預算的100%,增長33.53%;

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衛(wèi)生健康支出45,085萬元,為預算的100%,增長18.44%;

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節(jié)能環(huán)保支出591萬元,為預算的100%,下降63.7%;

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城鄉(xiāng)社區(qū)支出16,454萬元,為預算100%,下降63.01%;

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農林水支出59,034萬元,為預算的96.52%,增長12.8%;

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交通運輸支出2,404萬元,為預算的100%,下降15.74%;

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資源勘探信息等支出468萬元,為預算的100%,下降41.5%;

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商業(yè)服務業(yè)等支出606萬元,為預算的75.19%,增長9.58%;

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金融支出942萬元,為預算的100%,增長3040%;

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自然資源海洋氣象等支出5,381萬元,為預算的100%,下降38.45%;

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住房保障支出15,412萬元,為預算的100%,增長13.84%;

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糧油物資儲備支出865萬元,為預算的100%,增長15.49%;

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災害防治及應急管理支出2,115萬元,為預算的100%,增長77.14%;

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債務付息支出3,510萬元,為預算的100%,增長6.4%;

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債務發(fā)行費用支出9萬元,為預算的100%,下降18.18%;

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其他支出3,407萬元,為預算的69.69%,增長122.22%。

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(三)公共財政預算收支平衡情況。??2020年全縣公共財政預算總收入336,419萬元,較上年增加18,978萬元,增長5.98%。其中:一般公共預算收入84,595萬元,區(qū)、市補助收入205,395萬元(其中:返還補助性9,264萬元,一般性轉移支付補助156,235萬元,專項轉移支付補助39,896萬元),上年結余收入4,100萬元,調入資金33,300萬元,債務轉貸收入8,190萬元,調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金839萬元。全縣公共財政預算總支出332,429萬元,較上年增加19,088萬元,增長6.09%。其中:一般公共預算支出317,139萬元,上解省支出3,699萬元,債務還本支出9,100萬元,補充預算穩(wěn)定調節(jié)基金2,491萬元。收支相抵,年終滾存結余(專項結余)3,990萬元。

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(四)預備費使用情況。2020年初預算安排預備費1,500萬元,全年動用預備費決算數1,500萬元(已列入一般公共預算相關支出科目),主要用于安排自然災害等應急類支出。

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(五)預算穩(wěn)定調節(jié)基金使用情況。2020年初預算穩(wěn)定調節(jié)基金余額839萬元,當年動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金839萬元統(tǒng)籌安排用于彌補當年財政收支缺口,主要用于穩(wěn)增長、惠民生類支出。當年補充預算穩(wěn)定調節(jié)基金2,491萬元,主要是根據《中華人民共和國預算法》和自治區(qū)關于年度財政決算的相關要求,將超收收入和凈結余全部用于補充預算穩(wěn)定調節(jié)基金。2020年期末預算穩(wěn)定調節(jié)基金2,491萬元。

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二、政府性基金預算執(zhí)行情況

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2020年政府性基金預算總收入73,017萬元,較上年增加4,517萬元,增長6.59%。其中:本年政府性基金收入50,324萬元,上級補助基金收入15,834萬元,上年結余3,859萬元,地方政府專項債務轉貸收入3,000萬元。政府性基金預算總支出68,132萬元,較上年增加3,491萬元,增長5.4%。其中:本年政府性基金支出34,816萬元,調出資金33,300萬元,債務還本支出16萬元,年終滾存結余4,885萬元。????

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三、國有資本經營預算執(zhí)行情況

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2020年國有資本經營收入93萬元,上年結轉12萬元,國有資本經營支出 0萬元,收支相抵,國有資本經營結余105萬元。

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四、社會保險基金預算執(zhí)行情況

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2020年社會保險基金本年收入36,582萬元,上年結轉17,533萬元。社會保險基金預算支出32,142萬元。收支相抵,社會保險基金預算累計結余21,973萬元,其中:城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金累計結余18,736萬元,機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金累計結余3,237萬元。

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五、“三公”經費執(zhí)行情況

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2020年一般公共預算安排的“三公”經費決算支出數為721.02萬元,比2019年決算數減少536.45萬元,下降42.66%。其中:因公出國(境)費0萬元,同比減少22.91萬元,下降100%。公務用車購置費77.32萬元,同比減少474.94萬元,下降86%;公務用車運行維護費481.93萬元,同比減少57.32萬元,下降10.63%。公務接待費161.77萬元,同比增加18.72萬元,增長13.09%

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六、地方政府債務情況

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(一)地方政府債務余額情況

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截至2020年底,我縣政府債務余額為131,130萬元,其中:一般債務92,504萬元、專項債務38,626萬元,自治區(qū)財政廳下達我縣2020年政府債務限額133,500萬元,其中:一般債務限額93,800萬元、專項債務限額39,700萬元。我縣政府債務余額控制在政府債務限額以內。

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(二)2020年地方政府債券使用情況

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2020年,上級下達我縣政府一般債券8,190萬元,其中:政府再融資債券8,190萬元;下達我縣政府專項債券3,000萬元,其中:新增債券3,000萬元。

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政府一般債券主要安排情況:政府再融資債券支出8,190萬元,用于償還2015年廣西壯族自治區(qū)政府一般債券(十期)本金7,290萬元,償還2017年廣西壯族自治區(qū)政府一般債券(五期)本金900萬元。

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政府專項債券主要用于柳城縣人民醫(yī)院綜合樓及附屬設施建設項目3,000萬元。

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需要說明的是,由于上級決算批復沒有正式下達,以上數據僅僅是我縣的年報決算數,待上級決算批復正式下達后,數據若有變動,我們將再作報告。

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七、2020年財政主要工作措施

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(一)穩(wěn)收入促增長,較好完成“十三五”規(guī)劃目標。“十三五”期間,我縣財政收入平穩(wěn)增長,從7.8億元增至11.3億元,年均增長8%。一是全力組織收入。健全組織收入工作目標責任制,緊盯重點行業(yè)、重點企業(yè)和重點稅源,建立稅源聯動管理機制,發(fā)揮綜合治稅體系功能作用,及時掌握稅收動態(tài),疏通稅款流通渠道,確保應收盡收、顆粒歸倉。多渠道盤活國有資源資產增加收入,其中其他國有資源(資產)有償使用收入增長8.15%。二是努力培植產業(yè)發(fā)展。加大實體經濟的扶持力度,積極推進各產業(yè)項目落地,繼續(xù)落實促進實體經濟發(fā)展系列政策,重點幫助企業(yè)解決資金、土地、用工及經營環(huán)境等方面的突出問題。三堅決落實“過緊日子”要求。牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的思想,大力壓減一般性支出,在一般性支出年初預算已壓減10.26%的基礎上,繼續(xù)壓減會議費、培訓費121.19萬元,壓減非重點、非剛性項目支出18.1萬元。四是大力盤活財政存量資金。加大各類資金統(tǒng)籌力度,增加資金有效供給。全年共盤活各類財政存量資金10,159萬元,????

????(二)強保障促發(fā)展,“六穩(wěn)”、“六?!惫ぷ髟鷮嵧七M。全力支持抗擊新冠肺炎疫情。堅持生命至上,把疫情防控作為最重要、最緊迫的工作來抓,開通國庫集中支付、政府采購“綠色”通道,統(tǒng)籌各類財政資金支持疫情防控,全年下達本級疫情防控資金8,275萬元(含抗疫特別國債8,000萬元),用于疫情防控設備物資采購、醫(yī)療救治、公共衛(wèi)生等方面,為疫情防控提供了有力支撐。全面支持復工復產。落實支持企業(yè)復工復產“十條政策措施”,通過減免企業(yè)房租、發(fā)放防疫和就業(yè)補貼、減免和緩繳社保費等措施,幫助企業(yè)渡過難關。全年下達穩(wěn)崗就業(yè)補助資金1,446萬元,為464家企業(yè)減免社保費5,759萬元,減免縣屬國有公司租金116萬元。加大企業(yè)信貸支持,延續(xù)“復工貸”,深入推進“穩(wěn)企貸”,緩解中小企業(yè)融資壓力。落實減稅降費政策。將應對疫情支持企業(yè)發(fā)展等優(yōu)惠政策,梳理不同主體進行細化落實,讓企業(yè)和納稅人最大程度享受到政策紅利。全年累計新增減稅降費9,662.8萬元,有效緩解了企業(yè)稅收壓力,加快了復工復產步伐,充分發(fā)揮服務“六穩(wěn)”“六?!贝缶值闹匾饔谩?/span>

??(三)兜底線促穩(wěn)定,三大攻堅戰(zhàn)取得實效。助力脫貧攻堅順利收官?;I集各級財政專項扶貧資金8,860萬元,用于落實教育、醫(yī)療、社保、就業(yè)等財政扶貧政策,支持做好危房改造、安全飲水、特色產業(yè)發(fā)展、扶貧基礎設施項目建設、易地扶貧搬遷后續(xù)幫扶等重點工作,確保我縣脫貧攻堅任務如期全面完成。扎實推進污染防治。投入1,463萬元,重點支持污水處理設施建設和維護、垃圾填埋場運營經費、貫徹落實河長制等,推動我縣高質量綠色發(fā)展。強化政府債務風險防控。堅持“化存量、控增量、調結構”的原則從嚴從緊控制政府性債務規(guī)模,2020年政府債務余額131,130萬元,未超過自治區(qū)核定限額水平,將政府債務本息納入預算,按時償還到期債務本息,加強債務風險評估和預警,牢牢守住風險底線。

????(四)保民生促和諧,人民群眾幸福感持續(xù)提升。全年民生支出254,452萬元,占當年一般公共預算支出的80.24%,民生投入力度持續(xù)加大。支持“三?!眱?yōu)先。嚴格按照要求足額安排“三保”支出預算,出臺《柳城縣防范化解“三保”風險實施細則》,加強對“三保”保障能力評估研判,確保兜牢“三?!钡拙€。支持加快教育事業(yè)發(fā)展。2020年安排教育支出48,028萬元,穩(wěn)步提高教育生均撥款水平、足額配套貧困學生資助補助經費、著力提升教育教學質量,全力推動教育優(yōu)質均衡發(fā)展。支持提高社會保障水平。2020年安排社會保障與就業(yè)支出55,892萬元,增長33.53%,落實積極就業(yè)、創(chuàng)業(yè)政策,保障提高社會保險、社會救助、社會福利的整體水平。支持提高醫(yī)療衛(wèi)生服務水平。2020年安排衛(wèi)生健康支出45,085萬元,增長18.44%完善構建“全民醫(yī)?!斌w系,不斷提升基本公共衛(wèi)生服務能力,積極開展城鄉(xiāng)醫(yī)療救助。支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。2020年安排農林水支出59,034萬元,增長12.8%,落實惠農補貼政策,推進農村基礎設施建設,加快現代特色農業(yè)產業(yè)發(fā)展,促進農村集體經濟發(fā)展壯大支持保障性安居工程建設。安排保障性安居工程資金8,089萬元,推進棚戶區(qū)改造、老舊小區(qū)改造、農村危房改造等項目實施,促進群眾居住條件與環(huán)境明顯改善。

????(五)抓改革促增效,財政治理水平進一步提高。堅持依法依規(guī)公開預決算,制定《柳城縣財政預決算領域基層政務公開標準目錄》,推動預決算公開標準化、規(guī)范化。推進全面實施預算績效管理,完善預算執(zhí)行與預算安排掛鉤機制,提高資金使用效益。2020年完成績效評價的項目177個,項目支出金額84,990萬元。扎實做好直達資金監(jiān)控工作,實行資金分配、安排使用等各個環(huán)節(jié)的痕跡管理,確保直達資金盡早盡快直達基層。繼續(xù)實施國庫集中支付電子化管理改革,2020年納入改革的6家代理銀行和63個一級預算單位電子化業(yè)務成功上線運行,財政資金安全性進一步提高。推進政府采購電子化平臺建設,啟用“政采云”平臺,為采購人、供應商等各方當事人提供高效、便捷服務,提高采購效率,全年節(jié)約資金931.27萬元,資金節(jié)約率2.65%。進一步強化財政投資評審職能,加大對政府投資項目的監(jiān)管力度,節(jié)支增收效果顯著,全年審減工程預算資金10,955萬元,審減率9.53%。

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八、對上年審計提出的問題整改情況

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(一)通過資料對比,審計發(fā)現柳城縣永通金屬制品有限公司為達到申請享受扶持廢鋼加工產業(yè)優(yōu)惠政策限額,把2個月銷售廢鋼量(含稅)按1個月進行虛報,該企業(yè)存在騙取挖潛改造扶持資金的問題,涉及資金792,088.43元。

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整改情況:1.柳城縣永通金屬制品有限公司已于202072日將資金上繳國庫,該問題在審計期間已整改完畢。

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2.審計部門下達審計決定,處以騙取企業(yè)扶持資金20(158,417.68)的罰款,并于202084日送達該企業(yè),要求在30天內執(zhí)行完畢。至1016日,該企業(yè)逾期未上繳罰款,縣審計局已根據審計法律法規(guī)的規(guī)定,限期該企業(yè)執(zhí)行審計決定,如在法定期限內該企業(yè)不執(zhí)行審計決定的,縣審計局將申請法院依法強制執(zhí)。

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二)2019年,縣財政局根據市財政局有關預算通知,給予縣科技工貿和信息化局安排了節(jié)能減排專項資金240萬元;并通過國庫集中支付中心撥付了240萬元給相關企業(yè),造成重復撥付節(jié)能減排專項資金的問題。

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整改情況:企業(yè)在審計期間已將專項資金240萬元退回國庫,該問題已整改完畢。

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三)申請追加財政安排企業(yè)扶持資金預算指標虛高,導致年終財政清算時結余預算指標4,404,878.20元。

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整改情況:結余指標在年底結算時已清零交回財政,該問題已整改完畢。

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主任、各位副主任、各位委員,2020年全縣財政工作取得的成績來之不易,尤其是面對突如其來的新冠肺炎疫情沖擊和各種風險挑戰(zhàn),財政收入實現穩(wěn)定增長,財政支出有效地保障了民生和我縣經濟社會發(fā)展等重點支出的需要,各項財政改革深入推進,財政管理水平不斷提高。這些成績的取得,離不開縣委的正確領導,離不開縣人大、縣政協的監(jiān)督指導,離不開各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門的密切配合。在取得成績的同時,我們也看到當前財政工作中存在的困難和不足:一是疫情影響和減稅降費政策疊加效應日益凸顯,傳統(tǒng)優(yōu)勢產業(yè)稅收受到沖擊,新的財稅增長點仍需加快培育;二是保障“三保”支出、加快補齊社會民生項目短板、落實政策性剛性增支等都需要大量財政投入,財政收支矛盾依然十分突出;三是推進財政資金績效管理十分緊迫,資金使用效率仍有提升空間。對于這些問題和挑戰(zhàn),我們將牢記職責使命,勇于擔當、攻堅克難、銳意進取,采取更加有力的措施積極解決,為我縣經濟社會高質量發(fā)展做出更大的貢獻。

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2020年柳城縣財政決算報告附表.xls

柳城縣2020年轉移支付收支決算情況.doc

柳城縣2020年預算績效工作開展情況.doc

柳城縣2020年地方政府債務信息決算公開表.xlsx

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