柳城縣2019年“三公”經費預算安排情況
柳城縣2019年“三公”經費年初預算安排情況
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根據中央和自治區(qū)關于推進政府預算信息公開的決策部署,經柳城縣財政局匯總,柳城縣所有編制部門預算的鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門和單位,包括縣行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)、事業(yè)單位和其他單位使用公共財政預算撥款安排的公務接待費、因公出國(境)經費和公務用車購置及運行費(以下簡稱“三公”經費)2019年預算安排情況如下:
2019年一般公共預算安排“三公”經費868萬元,比上年同期預算安排881萬元下降1.48%,其中:公務接待費344萬元,下降0.86%;公務用車購置費0萬元,與上年持平;公務用車運行維護費524萬元,下降1.87%;因公出國(境)費0萬元,與上年持平。此外,安排會議費280萬元,下降18.13%;培訓費249萬元,下降7.44%。
2019年一般公共預算“三公”經費支出預算表 | ||||
單位:萬元 | ||||
項? 目 | 2019預算 | 2018預算 | 增減額 | 增減幅% |
因公出國(境)費用 | 0 | 0 | 0 | |
公務用車購置及運行維護費 | 524 | 534 | -10 | -1.87 |
? 其中:公務用車購置 | 0 | 0 | 0 | |
??????? 公用用車運行維護費 | 524 | 534 | -10 | -1.87 |
公務接待費 | 344 | 347 | -3 | -0.86 |
“三公”合計 | 868 | 881 | -13 | -1.48 |