2025
柳城縣科技館2025年單位預算公開說明
來源: 柳城縣財政局
發(fā)布日期: 2025-03-11


柳城縣科技館2025年單位預算公開說明

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第一部分:單位概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分:2025年單位預算情況說明

一、單位收支預算總體情況說明

二、單位收入預算總體情況說明

三、單位支出預算總體情況說明

四、財政撥款收支預算總體情況說明

五、一般公共預算支出情況說明

六、一般公共預算基本支出情況說明

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明

八、政府性基金預算支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

十、其他重要事項情況說明

第三部分:名詞解釋

第四部分:2025年單位預算公開表

一、單位收支總體情況表(公開01表)

二、單位收入總體情況表(公開02表)

三、單位支出總體情況表(公開03表)

四、財政撥款收支總體情況表(公開04表)

五、一般公共預算支出情況表(公開05表)

六、一般公共預算基本支出情況表(公開06表)

七、財政撥款三公兩費支出情況表(公開07表)

八、政府性基金預算支出情況表(公開08表)

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表(公開09表)

十、政府采購預算表(公開10表)

十一、政府購買服務預算表(公開11表)

十二、項目績效目標公開表(公開12表

第一部分:單位概況

一、主要職責

負責組織舉辦常設(shè)性和臨時性的科普活動或展覽;組織科普專題報告會、講座、影視等教育活動;組織面向青少年的科學實驗和科技競技比賽等活動;收集和貯存科普展覽的有關(guān)資料及實物,設(shè)計、制作和布置展覽,組織并輔導公眾參觀展覽;組織面向公眾的各種類型的科技培訓;組織開展青少年科技教育研究活動和宣傳活動;負責上級或其他單位委托的各種工作任務。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

本單位為柳城縣科學技術(shù)協(xié)會管理的事業(yè)單位(全額撥款事業(yè)單位)。機構(gòu)內(nèi)設(shè)辦公室。事業(yè)編制2人。

部分:2025年單位預算情況說明

一、單位收支預算總體情況說明

2025年收總預算24.45萬元,同比減少2.42萬元,同比下降9.01%。

單位收入預算總體情況說明

2025年收入總預算24.45萬元,同比減少2.42萬元,同比下降9.01%。其中:一般公共預算撥款24.45萬元,同比減少2.42萬元,同比下降9.01%。收入預算減少的原因:嚴格貫徹落實厲行節(jié)約反對浪費精神,嚴格控制相關(guān)費用支出。

單位支出預算總體情況說明

2025年支出總預算24.45萬元,其中:基本支出24.45萬元,占支出總預算100%,同比減少2.42萬元,同比下降9.01%;項目支出0萬元,占支出總預算0%,同比持平。支出預算減少的原因:嚴格貫徹落實厲行節(jié)約反對浪費精神,嚴格控制相關(guān)費用支出。

、財政撥款收支預算總體情況說明

2025年財政撥款收支總預算24.45萬元,同比減少2.42萬元,同比下降9.01%。財政撥款收入包括:一般公共預算撥款24.45萬元、政府性基金預算撥款0萬元;財政撥款支出包括科學技術(shù)支出17.13萬元、社會保障和就業(yè)支出4.00萬元、衛(wèi)生健康支出支出1.31萬元、住房保障支出2.00萬元。

、一般公共預算支出情況說明

2025年一般公共預算支出24.45萬元,同比減少2.42萬元,同比下降9.01%。按功能分類科目,具體支出預算如下:

1. 科技館站支出17.13萬元,同比減少2.72萬元,同比下降13.70%。減少的原因:嚴格貫徹落實厲行節(jié)約反對浪費精神,嚴格控制相關(guān)費用支出。

2.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2.67萬元,同比增加0.11萬元,同比增長4.30%。增加的原因:繳費基數(shù)提高。

3.機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出1.33萬元,同比增加0.05萬元,同比增長3.91%。增加的原因:繳費基數(shù)提高。

4.事業(yè)單位醫(yī)療支出1.31萬元,同比增加0.05萬元,同比增長3.97%。增加的原因:繳費基數(shù)提高。

5.住房公積金支出2.00萬元,同比增加0.08萬元,同比增長4.17%。增加的原因:繳費基數(shù)提高

、一般公共預算基本支出情況說明

2025年一般公共預算基本支出24.45萬元,同比減少2.42萬元,同比下降9.01%。按經(jīng)濟分類科目,具體支出預算如下:

工資福利支出預算22.42萬元,同比減少1.63萬元,同比下降6.78%。減少的原因:績效工資比去年減少。

商品和服務支出預算2.03萬元,同比減少0.79萬元,同比下降28.01%。減少的原因:嚴格貫徹落實厲行節(jié)約反對浪費精神,嚴格控制相關(guān)費用支出。

對個人和家庭補助支出預算0萬元,同比持平。

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明

2025年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出預算0.07萬元,同比持平。其中:

1.因公出國(境)經(jīng)費預算0萬元,同比持平。

2.公務接待費預算0.07萬元,同比持平。

3.公務用車購置及運行費預算0萬元同比持平。2025年公務用車購置數(shù)0輛,2025公務用車保有量輛。

1)公務用車購置費預算0萬元,同比持平。

2)公務用車運行維護費預算0萬元,同比持平。

八、政府性基金預算支出情況說明

2025年本單位無政府性基金預算支出安排。

、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

2025年本單位無國有資本經(jīng)營預算支出安排。

、其他重要事項情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費預算安排情況說明

2025年事業(yè)單位相關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算2.03萬元,同比減0.79萬元,同比下降28.01%。減少原因是嚴格貫徹落實厲行節(jié)約反對浪費精神,嚴格控制相關(guān)費用支出。

機關(guān)運行經(jīng)費主要用于本單位保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出,如辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費等支出。

(二)政府采購預算安排情況說明

1.2025年政府采購預算0萬元,同比持平。其中:一般公共預算資0萬元,同比持平。

2.按政府采購項目類型劃分,貨物類采購預算0萬元,工程類采購預算0萬元,服務類采購預算0元。

(三)政府購買服務預算安排情況說明

2025年政府購買服務預算支出0萬元,其中:一般公共預算資金安排購買服務支出預算0萬元

(四)國有資產(chǎn)占情況說明

2025年本單位無國有資產(chǎn)占用情況

(五)重點項目預算績效目標情況說明

2025年本單位無項目支出預算安排。

部分 名詞解釋

一、單位預算:由各部門所屬各單位編制,反映各單位所有收入和支出情況的政府預算。

二、財政撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。

三、一般公共預算:是指以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

四、政府性基金預算:是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。

五、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

八、商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出。

九、對個人和家庭補助支出:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

十、“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指本單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十一、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 2025單位預算公開表

一、單位收支總體情況表(公開01表)

二、單位收入總體情況表(公開02表)

三、單位支出總體情況表(公開03表)

四、財政撥款收支總體情況表(公開04表)

五、一般公共預算支出情況表(公開05表)

六、一般公共預算基本支出情況表(公開06表)

七、財政撥款三公兩費支出情況表(公開07表)

八、政府性基金預算支出情況表(公開08表)

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表(公開09表)

十、政府采購預算表(公開10表)

十一、政府購買服務預算表(公開11表)

十二、項目績效目標公開表(公開12表

上述報表詳見附件。


柳城縣科技館2025年單位預算公開說明

來源: 柳城縣財政局  |   發(fā)布日期: 2025-03-11 20:40   


柳城縣科技館2025年單位預算公開說明

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第一部分:單位概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分:2025年單位預算情況說明

一、單位收支預算總體情況說明

二、單位收入預算總體情況說明

三、單位支出預算總體情況說明

四、財政撥款收支預算總體情況說明

五、一般公共預算支出情況說明

六、一般公共預算基本支出情況說明

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明

八、政府性基金預算支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

十、其他重要事項情況說明

第三部分:名詞解釋

第四部分:2025年單位預算公開表

一、單位收支總體情況表(公開01表)

二、單位收入總體情況表(公開02表)

三、單位支出總體情況表(公開03表)

四、財政撥款收支總體情況表(公開04表)

五、一般公共預算支出情況表(公開05表)

六、一般公共預算基本支出情況表(公開06表)

七、財政撥款三公兩費支出情況表(公開07表)

八、政府性基金預算支出情況表(公開08表)

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表(公開09表)

十、政府采購預算表(公開10表)

十一、政府購買服務預算表(公開11表)

十二、項目績效目標公開表(公開12表

第一部分:單位概況

一、主要職責

負責組織舉辦常設(shè)性和臨時性的科普活動或展覽;組織科普專題報告會、講座、影視等教育活動;組織面向青少年的科學實驗和科技競技比賽等活動;收集和貯存科普展覽的有關(guān)資料及實物,設(shè)計、制作和布置展覽,組織并輔導公眾參觀展覽;組織面向公眾的各種類型的科技培訓;組織開展青少年科技教育研究活動和宣傳活動;負責上級或其他單位委托的各種工作任務。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

本單位為柳城縣科學技術(shù)協(xié)會管理的事業(yè)單位(全額撥款事業(yè)單位)。機構(gòu)內(nèi)設(shè)辦公室。事業(yè)編制2人。

部分:2025年單位預算情況說明

一、單位收支預算總體情況說明

2025年收總預算24.45萬元,同比減少2.42萬元,同比下降9.01%。

、單位收入預算總體情況說明

2025年收入總預算24.45萬元,同比減少2.42萬元,同比下降9.01%。其中:一般公共預算撥款24.45萬元,同比減少2.42萬元,同比下降9.01%收入預算減少的原因:嚴格貫徹落實厲行節(jié)約反對浪費精神,嚴格控制相關(guān)費用支出。

單位支出預算總體情況說明

2025年支出總預算24.45萬元,其中:基本支出24.45萬元,占支出總預算100%,同比減少2.42萬元,同比下降9.01%;項目支出0萬元,占支出總預算0%,同比持平。支出預算減少的原因:嚴格貫徹落實厲行節(jié)約反對浪費精神,嚴格控制相關(guān)費用支出。

、財政撥款收支預算總體情況說明

2025年財政撥款收支總預算24.45萬元,同比減少2.42萬元,同比下降9.01%。財政撥款收入包括:一般公共預算撥款24.45萬元、政府性基金預算撥款0萬元;財政撥款支出包括科學技術(shù)支出17.13萬元、社會保障和就業(yè)支出4.00萬元、衛(wèi)生健康支出支出1.31萬元、住房保障支出2.00萬元。

、一般公共預算支出情況說明

2025年一般公共預算支出24.45萬元,同比減少2.42萬元,同比下降9.01%。按功能分類科目,具體支出預算如下:

1. 科技館站支出17.13萬元,同比減少2.72萬元,同比下降13.70%。減少的原因:嚴格貫徹落實厲行節(jié)約反對浪費精神,嚴格控制相關(guān)費用支出。

2.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2.67萬元,同比增加0.11萬元,同比增長4.30%。增加的原因:繳費基數(shù)提高。

3.機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出1.33萬元,同比增加0.05萬元,同比增長3.91%。增加的原因:繳費基數(shù)提高

4.事業(yè)單位醫(yī)療支出1.31萬元,同比增加0.05萬元,同比增長3.97%。增加的原因:繳費基數(shù)提高。

5.住房公積金支出2.00萬元,同比增加0.08萬元,同比增長4.17%。增加的原因:繳費基數(shù)提高

、一般公共預算基本支出情況說明

2025年一般公共預算基本支出24.45萬元,同比減少2.42萬元,同比下降9.01%。按經(jīng)濟分類科目,具體支出預算如下:

工資福利支出預算22.42萬元,同比減少1.63萬元,同比下降6.78%。減少的原因:績效工資比去年減少。

商品和服務支出預算2.03萬元,同比減少0.79萬元,同比下降28.01%。減少的原因:嚴格貫徹落實厲行節(jié)約反對浪費精神,嚴格控制相關(guān)費用支出。

對個人和家庭補助支出預算0萬元,同比持平。

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明

2025年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出預算0.07萬元,同比持平。其中:

1.因公出國(境)經(jīng)費預算0萬元,同比持平。

2.公務接待費預算0.07萬元,同比持平。

3.公務用車購置及運行費預算0萬元同比持平2025年公務用車購置數(shù)0輛,2025公務用車保有量輛。

1)公務用車購置費預算0萬元,同比持平。

2)公務用車運行維護費預算0萬元,同比持平。

八、政府性基金預算支出情況說明

2025年本單位無政府性基金預算支出安排。

、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

2025年本單位無國有資本經(jīng)營預算支出安排。

、其他重要事項情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費預算安排情況說明

2025年事業(yè)單位相關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算2.03萬元,同比減0.79萬元,同比下降28.01%。減少原因是嚴格貫徹落實厲行節(jié)約反對浪費精神,嚴格控制相關(guān)費用支出。

機關(guān)運行經(jīng)費主要用于本單位保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出,如辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費培訓費、福利費、日常維修費等支出。

(二)政府采購預算安排情況說明

1.2025年政府采購預算0萬元,同比持平。其中:一般公共預算資0萬元,同比持平

2.按政府采購項目類型劃分,貨物類采購預算0萬元,工程類采購預算0萬元,服務類采購預算0元。

(三)政府購買服務預算安排情況說明

2025年政府購買服務預算支出0萬元,其中:一般公共預算資金安排購買服務支出預算0萬元

(四)國有資產(chǎn)占情況說明

2025年本單位無國有資產(chǎn)占用情況。

(五)重點項目預算績效目標情況說明

2025年本單位無項目支出預算安排。

部分 名詞解釋

一、單位預算:由各部門所屬各單位編制,反映各單位所有收入和支出情況的政府預算。

二、財政撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。

三、一般公共預算:是指以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

四、政府性基金預算:是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。

五、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

八、商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出。

九、對個人和家庭補助支出:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

十、“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指本單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十一、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 2025單位預算公開表

一、單位收支總體情況表(公開01表)

二、單位收入總體情況表(公開02表)

三、單位支出總體情況表(公開03表)

四、財政撥款收支總體情況表(公開04表)

五、一般公共預算支出情況表(公開05表)

六、一般公共預算基本支出情況表(公開06表)

七、財政撥款三公兩費支出情況表(公開07表)

八、政府性基金預算支出情況表(公開08表)

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表(公開09表)

十、政府采購預算表(公開10表)

十一、政府購買服務預算表(公開11表)

十二、項目績效目標公開表(公開12表

上述報表詳見附件。



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