2022
408 柳城縣應(yīng)急管理局2022年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明
來(lái)源: 柳城縣財(cái)政局
發(fā)布日期: 2022-02-23

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柳城縣應(yīng)急管理局2022年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明

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目 錄

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第一部分:部門概況

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一、主要職責(zé)

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二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

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第二部分:2022年部門預(yù)算公開表

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一、部門收支預(yù)算總表(公開01表)

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二、部門收入預(yù)算總表(公開02表)

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三、部門支出預(yù)算總表(公開03表)

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四、財(cái)政撥款收支總表(公開04表)

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五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(公開05表)

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六、一般公共預(yù)算基本支出表(公開06表)

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七、政府性基金預(yù)算支出表(公開07表)

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八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表(公開08表)

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九、財(cái)政專戶管理資金支出預(yù)算表(公開09表)

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十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表(公開10表)

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十一、政府采購(gòu)預(yù)算表(公開11表)

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第三部分:2022年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

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一、2022年部門收支預(yù)算情況說明

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二、2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

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三、2022年一般公共預(yù)算支出情況說明

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四、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

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五、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

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六、2022年政府性基金預(yù)算情況說明

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七、2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

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八、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說明

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九、預(yù)算績(jī)效信息情況說明

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十、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明

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第四部分:名詞解釋

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第一部分:部門概況

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一、主要職責(zé)

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(一)負(fù)責(zé)全縣應(yīng)急管理工作,指導(dǎo)各級(jí)各部門應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

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(二)擬定全縣應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等政策措施,組織編制全縣應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃,起草相關(guān)地方性法規(guī)和政府規(guī)章及規(guī)范性文件草案,組織制定部門地方規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。

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(三)指導(dǎo)全縣應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè),建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對(duì)制度,組織編制全縣總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案,綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作,組織開展預(yù)案演練;檢查指導(dǎo)縣級(jí)有關(guān)部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府應(yīng)急預(yù)案的制定和落實(shí),推動(dòng)應(yīng)急避難場(chǎng)所、設(shè)施建設(shè)。

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(四)牽頭建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng),負(fù)責(zé)全縣應(yīng)急管理信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局,建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度,健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制,依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

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(五)組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援,承擔(dān)全縣應(yīng)對(duì)重大災(zāi)害指揮部工作,綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢(shì)并提出應(yīng)對(duì)建議,協(xié)助縣委、縣人民政府指定的負(fù)責(zé)同志組織重大災(zāi)害應(yīng)急處置工作。

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(六)統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍,建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制,推進(jìn)指揮平臺(tái)對(duì)接,銜接解放軍和武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援工作。

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(七)統(tǒng)籌全縣應(yīng)急救援力量建設(shè),負(fù)責(zé)消防、森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè),聯(lián)系、配合國(guó)家、自治區(qū)、柳州市管理的綜合性應(yīng)急救援隊(duì)伍,指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社會(huì)應(yīng)急救援力量建設(shè)。

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(八)負(fù)責(zé)全縣消防工作,指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。

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(九)指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣森林山林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作,負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警工作,指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。

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(十)組織協(xié)調(diào)全縣災(zāi)害救助工作,組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評(píng)估、救災(zāi)捐贈(zèng)工作,管理、分配國(guó)家、自治區(qū)、柳州市下?lián)芎涂h本級(jí)救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。

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(十一)依法行使縣安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán),指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣有關(guān)部門、駐縣單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府安全生產(chǎn)工作,組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。

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(十二)按照分級(jí)負(fù)責(zé)、屬地管理原則,依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備特種設(shè)備除外、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理縣本級(jí)工礦商貿(mào)行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)工作。依法指導(dǎo)、監(jiān)督安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

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(十三)依法組織指導(dǎo)全縣生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理,監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評(píng)估工作。

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(十四)擬訂全縣應(yīng)急物資儲(chǔ)備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施,會(huì)同縣發(fā)展和改革局等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺(tái)和調(diào)撥制度,在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度。

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(十五)負(fù)責(zé)全縣應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作,組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。

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(十六)指導(dǎo)監(jiān)督全縣防震減災(zāi)工作。

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(十七)開展應(yīng)急管理和安全生產(chǎn)方面的對(duì)外交流與合作。

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(十八)完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。

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二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

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本部門共有直屬單位5個(gè)。其中行政單位1個(gè),參照公務(wù)員管理事業(yè)單位3個(gè),事業(yè)單位1個(gè)。行政單位是柳城縣應(yīng)急管理局,參照公務(wù)員管理事業(yè)單位分別是:柳城縣安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)、柳城縣森林防滅火指揮部辦公室、柳城縣防汛抗旱指揮部辦公室;事業(yè)單位是柳城縣應(yīng)急指揮中心。

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機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、災(zāi)害救援和預(yù)案管理股、危險(xiǎn)化學(xué)品和煙花爆竹安全監(jiān)督管理股、非煤礦山安全監(jiān)督管理股、工貿(mào)安全監(jiān)督和調(diào)查統(tǒng)計(jì)股、政策法規(guī)和綜合協(xié)調(diào)股、財(cái)務(wù)股。

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第二部分:2022年部門預(yù)算公開表(詳見附件)

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一、部門收支預(yù)算總表(公開01表)

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二、部門收入預(yù)算總表(公開02表)

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三、部門支出預(yù)算總表(公開03表)

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四、財(cái)政撥款收支總表(公開04表)

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五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(公開05表)

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六、一般公共預(yù)算基本支出表(公開06表)

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七、政府性基金預(yù)算支出表(公開07表)

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八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表(公開08表)

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九、財(cái)政專戶管理資金支出預(yù)算表(公開09表)

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十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表(公開10表)

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十一、政府采購(gòu)預(yù)算表(公開11表)

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第三部分:2022年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

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一、2022年部門收支預(yù)算情況說明

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(一)收入預(yù)算說明

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2022年收入總預(yù)算627.54萬(wàn)元,同比減少167.77萬(wàn)元,同比下降21.09%。其中:一般公共預(yù)算撥款627.54萬(wàn)元,同比減少167.77萬(wàn)元,同比下降21.09%

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2022年收入預(yù)算減少的原因:四險(xiǎn)兩金繳費(fèi)基數(shù)下降,壓減項(xiàng)目支出預(yù)算。

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(二)支出預(yù)算說明

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2022年支出總預(yù)算627.54萬(wàn)元,其中:基本支出534.85萬(wàn)元,占支出總預(yù)算85.23%,同比減少13.9萬(wàn)元,同比下降2.53%;項(xiàng)目支出92.69萬(wàn)元,占支出總預(yù)算14.77%,同比減少153.87萬(wàn)元,同比下降62.41%。

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2022年支出預(yù)算減少的原因:四險(xiǎn)兩金繳費(fèi)基數(shù)下降,壓減項(xiàng)目支出預(yù)算。

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二、2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

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2022年財(cái)政撥款收入627.54萬(wàn)元,同比減少167.77萬(wàn)元,同比下降21.09%。

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2022年財(cái)政撥款支出627.54萬(wàn)元,同比減少167.77萬(wàn)元,同比下降21.09%。

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三、2022年一般公共預(yù)算支出情況說明

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2022年一般公共預(yù)算支出627.54萬(wàn)元,同比減少167.77萬(wàn)元,同比下降21.09%。按功能分類科目,具體支出預(yù)算如下:

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1.行政運(yùn)行支出302.16萬(wàn)元,同比減少31.12萬(wàn)元,同比下降9.34%。減少的原因:局機(jī)關(guān)在職人員減少,工資、津補(bǔ)貼及公用經(jīng)費(fèi)減少。

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2.事業(yè)運(yùn)行支出61.31萬(wàn)元,同比增加23.24萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)61.05%。增加的原因:二層事業(yè)單位應(yīng)急指揮中心在職人員增加,定額公用經(jīng)費(fèi)提標(biāo)。

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3.行政單位離退休支出17.08萬(wàn)元,同比增加4.18萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)32.40%。增加的原因:退休人員增加,退休人員春節(jié)慰問費(fèi)提標(biāo)。

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4.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出48.61萬(wàn)元,同比減少7.13萬(wàn)元,同比下降12.79%。減少的原因:人員退休增加及人員調(diào)出。

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5.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出24.31萬(wàn)元,同比減少3.56萬(wàn)元,同比下降12.77%。減少的原因:職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)下降。

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6.行政單位醫(yī)療支出19.79萬(wàn)元,同比減少4.9萬(wàn)元,同比下降19.85%。減少的原因:行政在職人員減少,行政單位醫(yī)保繳費(fèi)支出減少。

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7.事業(yè)單位醫(yī)療支出3.96萬(wàn)元,同比增加1.48萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)59.68%。增加的原因:事業(yè)在職人員增加,事業(yè)單位醫(yī)保繳費(fèi)支出增加。

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8.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出21.17萬(wàn)元,同比增加9.25萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)77.6%。增加的原因:2022年預(yù)算做了全年的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),2021年只做7-12月預(yù)算。

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9.住房公積金支出36.46萬(wàn)元,同比減少5.34萬(wàn)元,同比下降12.78%。減少的原因:公積金繳費(fèi)基數(shù)下降。

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10.安全監(jiān)管支出2.64萬(wàn)元,同比減少7.92萬(wàn)元,同比下降75%。減少的原因:預(yù)算項(xiàng)目聘請(qǐng)人員經(jīng)費(fèi)只安排第一季度資金

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11.應(yīng)急管理支出42萬(wàn)元,同比減少4萬(wàn)元,同比下降8.7%。減少的原因:壓減發(fā)布自然災(zāi)害監(jiān)測(cè)預(yù)警信息經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出預(yù)算。

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12.其他應(yīng)急管理支出48.04萬(wàn)元,同比減少141.96萬(wàn)元,同比下降74.72%。減少的原因:預(yù)算項(xiàng)目綜合應(yīng)急救援大隊(duì)人員工資只安排第一季度資金。

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四、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

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2022年一般公共預(yù)算基本支出534.85萬(wàn)元,同比減少13.9萬(wàn)元,同比下降2.53%。按經(jīng)濟(jì)分類科目,具體支出預(yù)算如下:

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工資福利支出預(yù)算430.72萬(wàn)元,同比減少24.81萬(wàn)元,同比下降5.45%。減少的原因:四險(xiǎn)兩金繳費(fèi)基數(shù)下降,公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼減少。

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商品和服務(wù)支出預(yù)算79.63萬(wàn)元,同比減少0.78萬(wàn)元,同比下降0.97%。減少的原因:上年度公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算中包含離退休春節(jié)慰問經(jīng)費(fèi),今年公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算中不含離退休春節(jié)慰問經(jīng)費(fèi)。

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對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算24.5萬(wàn)元,同比增加11.69萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)91.26%。增加的原因:退休人員增加,增加退休人員春節(jié)慰問經(jīng)費(fèi)。

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五、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

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(一)2022年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

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2022年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算6.19萬(wàn)元(全口徑),其中:因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算1.19萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算5萬(wàn)元。

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(二)2022年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

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2022年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算6.19萬(wàn)元,同比減少5.965萬(wàn)元,同比下降49.07%。其中:

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1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)2022年預(yù)算0萬(wàn)元,同比持平。

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2.公務(wù)接待費(fèi)2022年預(yù)算1.19萬(wàn)元,同比增加0.035萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)3.03%。增加原因是:在職人員增加,定額公務(wù)接待費(fèi)支出增加

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3.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)2022年預(yù)算5萬(wàn)元,同比減少6萬(wàn)元,同比下降54.55%2022年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛,2022年公務(wù)用車保有量2輛。

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1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2022年預(yù)算0萬(wàn)元,同比持平。

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2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算5萬(wàn)元,同比減少6萬(wàn)元,同比下降54.55%。減少原因是:落實(shí)過緊日子要求,壓減項(xiàng)目支出中的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算。

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六、2022年政府性基金預(yù)算情況說明

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2022年本部門無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排。

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七、2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

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2022年本部門共有1個(gè)行政機(jī)關(guān)和3個(gè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算68.63萬(wàn)元,同比減少5.39萬(wàn)元,同比下降7.28%。減少原因是:局機(jī)關(guān)行政在職人員減少,公用經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)減少。

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2022年本部門共有1個(gè)事業(yè)單位,事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算11萬(wàn)元,同比增加4.61萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)72.14%。增加原因是:二層事業(yè)單位在職人員增加,定額公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高。

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機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本單位保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出,如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

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八、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說明

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(一)2022年政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,同比持平。其中:一般公共預(yù)算資金0萬(wàn)元,同比持平。

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(二)按政府采購(gòu)項(xiàng)目類型劃分,貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0元。

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九、預(yù)算績(jī)效信息情況說明

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2022年納入預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目有4個(gè),金額92.68萬(wàn)元。分別為安全生產(chǎn)預(yù)防、應(yīng)急資金專項(xiàng)資金及應(yīng)急防火、防汛、防災(zāi)減災(zāi)等應(yīng)急救援經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目38萬(wàn)元發(fā)布自然災(zāi)害監(jiān)測(cè)預(yù)警信息經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目4萬(wàn)元、聘請(qǐng)人員經(jīng)費(fèi)(一般項(xiàng)目)2.64萬(wàn)元、綜合應(yīng)急救援大隊(duì)人員工資及工作經(jīng)費(fèi)(一般項(xiàng)目)48.04萬(wàn)元。重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)如下:

項(xiàng)目名稱安全生產(chǎn)預(yù)防、應(yīng)急資金專項(xiàng)資金及應(yīng)急防火、防汛、防災(zāi)減災(zāi)等應(yīng)急救援經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目編碼450222214080010001166
年度績(jī)效目標(biāo)做好安全生產(chǎn)預(yù)防、應(yīng)急資金、專項(xiàng)資金及應(yīng)急防火、防汛、防災(zāi)減災(zāi)等應(yīng)急救援工作。?? 切實(shí)加強(qiáng)安全生產(chǎn)宣傳培訓(xùn)教育和監(jiān)管能力建設(shè),堅(jiān)決杜絕較大及以上事故和非法生產(chǎn)導(dǎo)致的事故。努力做到各類事故指標(biāo)控制在區(qū)、市下達(dá)的考核控制指標(biāo)之內(nèi)。
中期績(jī)效目標(biāo)做好安全生產(chǎn)預(yù)防、應(yīng)急資金、專項(xiàng)資金及應(yīng)急防火、防汛、防災(zāi)減災(zāi)等應(yīng)急救援工作。切實(shí)加強(qiáng)安全生產(chǎn)宣傳培訓(xùn)教育和監(jiān)管能力建設(shè),堅(jiān)決杜絕較大及以上事故和非法生產(chǎn)導(dǎo)致的事故。努力做到各類事故指標(biāo)控制在區(qū)、市下達(dá)的考核控制指標(biāo)之內(nèi)。
項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)衡量指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容指標(biāo)值
產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)開展安全隱患大排查及專項(xiàng)督查及宣傳≥4次
質(zhì)量指標(biāo)應(yīng)急知識(shí)宣傳普及率≥30%
時(shí)效指標(biāo)工作開展時(shí)間1-12月
成本指標(biāo)嚴(yán)格控制預(yù)算≤38萬(wàn)元
效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)通過開展專項(xiàng)檢查、排查安全生產(chǎn)隱患,確保全年不發(fā)生重特大安全生產(chǎn)事故有效
滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度群眾對(duì)工作認(rèn)可度≥90%

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十、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明

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本部門國(guó)有資產(chǎn)主要包括公務(wù)用車、辦公設(shè)備、辦公家具等,總額113.5萬(wàn)元,正常使用。

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第四部分 名詞解釋

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一、部門預(yù)算:由政府各個(gè)部門編制,反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

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二、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

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三、一般公共預(yù)算:是指以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

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四、政府性基金預(yù)算:是指國(guó)家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金,專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

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五、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

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六、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

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七、工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

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八、商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。

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九、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

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十、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

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十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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408 柳城縣應(yīng)急管理局2022年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明

來(lái)源: 柳城縣財(cái)政局  |   發(fā)布日期: 2022-02-23 10:00    |  作者: 財(cái)政局

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柳城縣應(yīng)急管理局2022年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明

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目 錄

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第一部分:部門概況

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一、主要職責(zé)

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二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

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第二部分:2022年部門預(yù)算公開表

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一、部門收支預(yù)算總表(公開01表)

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二、部門收入預(yù)算總表(公開02表)

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三、部門支出預(yù)算總表(公開03表)

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四、財(cái)政撥款收支總表(公開04表)

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五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(公開05表)

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六、一般公共預(yù)算基本支出表(公開06表)

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七、政府性基金預(yù)算支出表(公開07表)

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八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表(公開08表)

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九、財(cái)政專戶管理資金支出預(yù)算表(公開09表)

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十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表(公開10表)

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十一、政府采購(gòu)預(yù)算表(公開11表)

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第三部分:2022年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

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一、2022年部門收支預(yù)算情況說明

??

二、2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

??

三、2022年一般公共預(yù)算支出情況說明

??

四、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

??

五、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

??

六、2022年政府性基金預(yù)算情況說明

??

七、2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

??

八、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說明

??

九、預(yù)算績(jī)效信息情況說明

??

十、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明

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第四部分:名詞解釋

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第一部分:部門概況

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一、主要職責(zé)

??

(一)負(fù)責(zé)全縣應(yīng)急管理工作,指導(dǎo)各級(jí)各部門應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

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(二)擬定全縣應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等政策措施,組織編制全縣應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃,起草相關(guān)地方性法規(guī)和政府規(guī)章及規(guī)范性文件草案,組織制定部門地方規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。

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(三)指導(dǎo)全縣應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè),建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對(duì)制度,組織編制全縣總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案,綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作,組織開展預(yù)案演練;檢查指導(dǎo)縣級(jí)有關(guān)部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府應(yīng)急預(yù)案的制定和落實(shí),推動(dòng)應(yīng)急避難場(chǎng)所、設(shè)施建設(shè)。

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(四)牽頭建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng),負(fù)責(zé)全縣應(yīng)急管理信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局,建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度,健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制,依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

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(五)組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援,承擔(dān)全縣應(yīng)對(duì)重大災(zāi)害指揮部工作,綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢(shì)并提出應(yīng)對(duì)建議,協(xié)助縣委、縣人民政府指定的負(fù)責(zé)同志組織重大災(zāi)害應(yīng)急處置工作。

??

(六)統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍,建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制,推進(jìn)指揮平臺(tái)對(duì)接,銜接解放軍和武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援工作。

??

(七)統(tǒng)籌全縣應(yīng)急救援力量建設(shè),負(fù)責(zé)消防、森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè),聯(lián)系、配合國(guó)家、自治區(qū)、柳州市管理的綜合性應(yīng)急救援隊(duì)伍,指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社會(huì)應(yīng)急救援力量建設(shè)。

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(八)負(fù)責(zé)全縣消防工作,指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。

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(九)指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣森林山林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作,負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警工作,指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。

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(十)組織協(xié)調(diào)全縣災(zāi)害救助工作,組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評(píng)估、救災(zāi)捐贈(zèng)工作,管理、分配國(guó)家、自治區(qū)、柳州市下?lián)芎涂h本級(jí)救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。

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(十一)依法行使縣安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán),指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣有關(guān)部門、駐縣單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府安全生產(chǎn)工作,組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。

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(十二)按照分級(jí)負(fù)責(zé)、屬地管理原則,依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備特種設(shè)備除外、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理縣本級(jí)工礦商貿(mào)行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)工作。依法指導(dǎo)、監(jiān)督安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

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(十三)依法組織指導(dǎo)全縣生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理,監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評(píng)估工作。

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(十四)擬訂全縣應(yīng)急物資儲(chǔ)備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施,會(huì)同縣發(fā)展和改革局等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺(tái)和調(diào)撥制度,在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度。

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(十五)負(fù)責(zé)全縣應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作,組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。

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(十六)指導(dǎo)監(jiān)督全縣防震減災(zāi)工作。

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(十七)開展應(yīng)急管理和安全生產(chǎn)方面的對(duì)外交流與合作。

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(十八)完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。

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二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

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本部門共有直屬單位5個(gè)。其中行政單位1個(gè),參照公務(wù)員管理事業(yè)單位3個(gè),事業(yè)單位1個(gè)。行政單位是柳城縣應(yīng)急管理局,參照公務(wù)員管理事業(yè)單位分別是:柳城縣安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)、柳城縣森林防滅火指揮部辦公室、柳城縣防汛抗旱指揮部辦公室;事業(yè)單位是柳城縣應(yīng)急指揮中心。

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機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、災(zāi)害救援和預(yù)案管理股、危險(xiǎn)化學(xué)品和煙花爆竹安全監(jiān)督管理股、非煤礦山安全監(jiān)督管理股、工貿(mào)安全監(jiān)督和調(diào)查統(tǒng)計(jì)股、政策法規(guī)和綜合協(xié)調(diào)股、財(cái)務(wù)股。

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第二部分:2022年部門預(yù)算公開表(詳見附件)

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一、部門收支預(yù)算總表(公開01表)

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二、部門收入預(yù)算總表(公開02表)

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三、部門支出預(yù)算總表(公開03表)

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四、財(cái)政撥款收支總表(公開04表)

??

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(公開05表)

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六、一般公共預(yù)算基本支出表(公開06表)

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七、政府性基金預(yù)算支出表(公開07表)

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八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表(公開08表)

??

九、財(cái)政專戶管理資金支出預(yù)算表(公開09表)

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十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表(公開10表)

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十一、政府采購(gòu)預(yù)算表(公開11表)

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第三部分:2022年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

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一、2022年部門收支預(yù)算情況說明

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(一)收入預(yù)算說明

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2022年收入總預(yù)算627.54萬(wàn)元,同比減少167.77萬(wàn)元,同比下降21.09%。其中:一般公共預(yù)算撥款627.54萬(wàn)元,同比減少167.77萬(wàn)元,同比下降21.09%。

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2022年收入預(yù)算減少的原因:四險(xiǎn)兩金繳費(fèi)基數(shù)下降,壓減項(xiàng)目支出預(yù)算。

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(二)支出預(yù)算說明

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2022年支出總預(yù)算627.54萬(wàn)元,其中:基本支出534.85萬(wàn)元,占支出總預(yù)算85.23%,同比減少13.9萬(wàn)元,同比下降2.53%;項(xiàng)目支出92.69萬(wàn)元,占支出總預(yù)算14.77%,同比減少153.87萬(wàn)元,同比下降62.41%

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2022年支出預(yù)算減少的原因:四險(xiǎn)兩金繳費(fèi)基數(shù)下降,壓減項(xiàng)目支出預(yù)算。

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二、2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

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2022年財(cái)政撥款收入627.54萬(wàn)元,同比減少167.77萬(wàn)元,同比下降21.09%

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2022年財(cái)政撥款支出627.54萬(wàn)元,同比減少167.77萬(wàn)元,同比下降21.09%。

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三、2022年一般公共預(yù)算支出情況說明

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2022年一般公共預(yù)算支出627.54萬(wàn)元,同比減少167.77萬(wàn)元,同比下降21.09%。按功能分類科目,具體支出預(yù)算如下:

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1.行政運(yùn)行支出302.16萬(wàn)元,同比減少31.12萬(wàn)元,同比下降9.34%。減少的原因:局機(jī)關(guān)在職人員減少,工資、津補(bǔ)貼及公用經(jīng)費(fèi)減少。

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2.事業(yè)運(yùn)行支出61.31萬(wàn)元,同比增加23.24萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)61.05%。增加的原因:二層事業(yè)單位應(yīng)急指揮中心在職人員增加,定額公用經(jīng)費(fèi)提標(biāo)。

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3.行政單位離退休支出17.08萬(wàn)元,同比增加4.18萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)32.40%。增加的原因:退休人員增加,退休人員春節(jié)慰問費(fèi)提標(biāo)。

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4.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出48.61萬(wàn)元,同比減少7.13萬(wàn)元,同比下降12.79%。減少的原因:人員退休增加及人員調(diào)出。

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5.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出24.31萬(wàn)元,同比減少3.56萬(wàn)元,同比下降12.77%。減少的原因:職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)下降。

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6.行政單位醫(yī)療支出19.79萬(wàn)元,同比減少4.9萬(wàn)元,同比下降19.85%。減少的原因:行政在職人員減少,行政單位醫(yī)保繳費(fèi)支出減少。

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7.事業(yè)單位醫(yī)療支出3.96萬(wàn)元,同比增加1.48萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)59.68%。增加的原因:事業(yè)在職人員增加,事業(yè)單位醫(yī)保繳費(fèi)支出增加。

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8.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出21.17萬(wàn)元,同比增加9.25萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)77.6%。增加的原因:2022年預(yù)算做了全年的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),2021年只做7-12月預(yù)算。

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9.住房公積金支出36.46萬(wàn)元,同比減少5.34萬(wàn)元,同比下降12.78%。減少的原因:公積金繳費(fèi)基數(shù)下降。

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10.安全監(jiān)管支出2.64萬(wàn)元,同比減少7.92萬(wàn)元,同比下降75%。減少的原因:預(yù)算項(xiàng)目聘請(qǐng)人員經(jīng)費(fèi)只安排第一季度資金。

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11.應(yīng)急管理支出42萬(wàn)元,同比減少4萬(wàn)元,同比下降8.7%。減少的原因:壓減發(fā)布自然災(zāi)害監(jiān)測(cè)預(yù)警信息經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出預(yù)算。

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12.其他應(yīng)急管理支出48.04萬(wàn)元,同比減少141.96萬(wàn)元,同比下降74.72%。減少的原因:預(yù)算項(xiàng)目綜合應(yīng)急救援大隊(duì)人員工資只安排第一季度資金。

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四、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

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2022年一般公共預(yù)算基本支出534.85萬(wàn)元,同比減少13.9萬(wàn)元,同比下降2.53%。按經(jīng)濟(jì)分類科目,具體支出預(yù)算如下:

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工資福利支出預(yù)算430.72萬(wàn)元,同比減少24.81萬(wàn)元,同比下降5.45%。減少的原因:四險(xiǎn)兩金繳費(fèi)基數(shù)下降,公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼減少。

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商品和服務(wù)支出預(yù)算79.63萬(wàn)元,同比減少0.78萬(wàn)元,同比下降0.97%。減少的原因:上年度公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算中包含離退休春節(jié)慰問經(jīng)費(fèi),今年公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算中不含離退休春節(jié)慰問經(jīng)費(fèi)。

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對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算24.5萬(wàn)元,同比增加11.69萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)91.26%。增加的原因:退休人員增加,增加退休人員春節(jié)慰問經(jīng)費(fèi)。

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五、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

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(一)2022年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

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2022年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算6.19萬(wàn)元(全口徑),其中:因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算1.19萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算5萬(wàn)元。

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(二)2022年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

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2022年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算6.19萬(wàn)元,同比減少5.965萬(wàn)元,同比下降49.07%。其中:

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1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)2022年預(yù)算0萬(wàn)元,同比持平。

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2.公務(wù)接待費(fèi)2022年預(yù)算1.19萬(wàn)元,同比增加0.035萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)3.03%。增加原因是:在職人員增加,定額公務(wù)接待費(fèi)支出增加。

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3.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)2022年預(yù)算5萬(wàn)元,同比減少6萬(wàn)元,同比下降54.55%。2022年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛,2022年公務(wù)用車保有量2輛。

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1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2022年預(yù)算0萬(wàn)元,同比持平。

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2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算5萬(wàn)元,同比減少6萬(wàn)元,同比下降54.55%。減少原因是:落實(shí)過緊日子要求,壓減項(xiàng)目支出中的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算。

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六、2022年政府性基金預(yù)算情況說明

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2022年本部門無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排。

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七、2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

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2022年本部門共有1個(gè)行政機(jī)關(guān)和3個(gè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算68.63萬(wàn)元,同比減少5.39萬(wàn)元,同比下降7.28%。減少原因是:局機(jī)關(guān)行政在職人員減少,公用經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)減少。

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2022年本部門共有1個(gè)事業(yè)單位,事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算11萬(wàn)元,同比增加4.61萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)72.14%。增加原因是:二層事業(yè)單位在職人員增加,定額公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高。

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機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本單位保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出,如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

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八、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說明

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(一)2022年政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,同比持平。其中:一般公共預(yù)算資金0萬(wàn)元,同比持平

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(二)按政府采購(gòu)項(xiàng)目類型劃分,貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0元。

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九、預(yù)算績(jī)效信息情況說明

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2022年納入預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目有4個(gè),金額92.68萬(wàn)元。分別為安全生產(chǎn)預(yù)防、應(yīng)急資金專項(xiàng)資金及應(yīng)急防火、防汛、防災(zāi)減災(zāi)等應(yīng)急救援經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目38萬(wàn)元、發(fā)布自然災(zāi)害監(jiān)測(cè)預(yù)警信息經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目4萬(wàn)元、聘請(qǐng)人員經(jīng)費(fèi)(一般項(xiàng)目)2.64萬(wàn)元、綜合應(yīng)急救援大隊(duì)人員工資及工作經(jīng)費(fèi)(一般項(xiàng)目)48.04萬(wàn)元。重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)如下:

項(xiàng)目名稱安全生產(chǎn)預(yù)防、應(yīng)急資金專項(xiàng)資金及應(yīng)急防火、防汛、防災(zāi)減災(zāi)等應(yīng)急救援經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目編碼450222214080010001166
年度績(jī)效目標(biāo)做好安全生產(chǎn)預(yù)防、應(yīng)急資金、專項(xiàng)資金及應(yīng)急防火、防汛、防災(zāi)減災(zāi)等應(yīng)急救援工作。?? 切實(shí)加強(qiáng)安全生產(chǎn)宣傳培訓(xùn)教育和監(jiān)管能力建設(shè),堅(jiān)決杜絕較大及以上事故和非法生產(chǎn)導(dǎo)致的事故。努力做到各類事故指標(biāo)控制在區(qū)、市下達(dá)的考核控制指標(biāo)之內(nèi)。
中期績(jī)效目標(biāo)做好安全生產(chǎn)預(yù)防、應(yīng)急資金、專項(xiàng)資金及應(yīng)急防火、防汛、防災(zāi)減災(zāi)等應(yīng)急救援工作。切實(shí)加強(qiáng)安全生產(chǎn)宣傳培訓(xùn)教育和監(jiān)管能力建設(shè),堅(jiān)決杜絕較大及以上事故和非法生產(chǎn)導(dǎo)致的事故。努力做到各類事故指標(biāo)控制在區(qū)、市下達(dá)的考核控制指標(biāo)之內(nèi)。
項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)衡量指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容指標(biāo)值
產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)開展安全隱患大排查及專項(xiàng)督查及宣傳≥4次
質(zhì)量指標(biāo)應(yīng)急知識(shí)宣傳普及率≥30%
時(shí)效指標(biāo)工作開展時(shí)間1-12月
成本指標(biāo)嚴(yán)格控制預(yù)算≤38萬(wàn)元
效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)通過開展專項(xiàng)檢查、排查安全生產(chǎn)隱患,確保全年不發(fā)生重特大安全生產(chǎn)事故有效
滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度群眾對(duì)工作認(rèn)可度≥90%

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十、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明

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本部門國(guó)有資產(chǎn)主要包括公務(wù)用車、辦公設(shè)備、辦公家具等,總額113.5萬(wàn)元,正常使用。

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第四部分 名詞解釋

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一、部門預(yù)算:由政府各個(gè)部門編制,反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

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二、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

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三、一般公共預(yù)算:是指以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

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四、政府性基金預(yù)算:是指國(guó)家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金,專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

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五、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

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六、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

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七、工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

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八、商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。

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九、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

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十、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

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十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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