柳城縣城市管理行政執(zhí)法局2019年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
柳城縣城市管理行政執(zhí)法局2019年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分:部門(mén)概況
一、基本情況
二、2019年主要預(yù)期目標(biāo)
第二部分:2019年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
一、部門(mén)收支預(yù)算總表(預(yù)算01表)
二、部門(mén)收入預(yù)算總表(預(yù)算02表)
三、部門(mén)支出預(yù)算總表(預(yù)算03表)
四、財(cái)政撥款收支總表(預(yù)算04表)
五、一般公共預(yù)算收支總表(預(yù)算05表)
六、一般公共預(yù)算支出總表(預(yù)算06表)
七、一般公共預(yù)算支出表(預(yù)算07表)
八、一般公共預(yù)算基本支出表(預(yù)算08表)
九、政府性基金支出預(yù)算表(預(yù)算09表)
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表(預(yù)算10表)
十一、納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)支出預(yù)算表(預(yù)算11表)
十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表(預(yù)算12表)
十三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表(預(yù)算13表)
十四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表(預(yù)算14表)
十五、項(xiàng)目支出(資金來(lái)源)預(yù)算明細(xì)表(預(yù)算15表)
第三部分:2019年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2019年收支總體情況說(shuō)明
二、2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
三、2019年一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
四、2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
五、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
六、2019年政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明
七、2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
八、政府采購(gòu)情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效信息情況說(shuō)明
十、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
第四部分:名詞解釋
第一部分:部門(mén)概況
一、基本情況
(一)主要職責(zé)
1.柳城縣城鄉(xiāng)建設(shè)管理監(jiān)察大隊(duì)
?? (1)貫徹執(zhí)行國(guó)務(wù)院《城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例》、《廣西壯族自治區(qū)實(shí)施〈城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例〉辦法》以及城市管理監(jiān)察、環(huán)境衛(wèi)生管理等法律、法規(guī),制定并不斷完善轄區(qū)市容、環(huán)境衛(wèi)生管理和城市管理監(jiān)察的規(guī)章制度、措施和實(shí)施辦法。
?? (2)負(fù)責(zé)進(jìn)行市容、環(huán)境衛(wèi)生和城市管理監(jiān)察有關(guān)法律法規(guī)的宣傳教育,增強(qiáng)市民的市容、環(huán)境衛(wèi)生的城市管理意識(shí)。
?? (3)負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)城市臨時(shí)占道經(jīng)營(yíng)、臨時(shí)搭建(蓋)及設(shè)臨時(shí)占道宣傳咨詢(xún)活動(dòng)點(diǎn)、戶(hù)外廣告(含燈箱、招牌)、橫幅、標(biāo)語(yǔ)等的審批和管理。
?? (4)按照市容管理?xiàng)l例的要求,對(duì)轄區(qū)市容市貌進(jìn)行管理和監(jiān)察;對(duì)影響市容市貌逾期不進(jìn)行改造或拆除的違法建筑物和構(gòu)筑物,不符合城市容貌標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn),以及影響市容市貌的建筑物、構(gòu)筑物或設(shè)施,經(jīng)縣人民政府批準(zhǔn)后組織強(qiáng)制拆除。
(5)負(fù)責(zé)縣城及鄉(xiāng)鎮(zhèn)的市政設(shè)施、城市公用、城市節(jié)水和停車(chē)場(chǎng)管理中的專(zhuān)業(yè)性行政執(zhí)法工作;負(fù)責(zé)城管監(jiān)察隊(duì)伍行政執(zhí)法中跨區(qū)域和領(lǐng)導(dǎo)交辦的重大案件的查處工作。
(6)負(fù)責(zé)城管監(jiān)察行政執(zhí)法隊(duì)伍的監(jiān)督和考核工作。
(7)負(fù)責(zé)城管監(jiān)察行政執(zhí)法系統(tǒng)的組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)以及廉政勤政建設(shè)工作。
(8)承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
?2.柳城縣環(huán)境衛(wèi)生管理站
維護(hù)縣城環(huán)境衛(wèi)生秩序,制定環(huán)境衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃,宣傳執(zhí)行環(huán)境衛(wèi)生法規(guī),為縣城居民生活環(huán)境提供清掃保潔服務(wù)的專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)。
?3.柳城縣園林所
(1)協(xié)助審查城市綠化工程施工方案,參與竣工驗(yàn)收;
(2)負(fù)責(zé)建成區(qū)內(nèi)城市綠地、人行道樹(shù)及花圃苗木的養(yǎng)護(hù)管理工作;
(3)對(duì)破壞園林設(shè)施、挖掘占用公用綠地、亂砍濫伐綠地樹(shù)木的單位和個(gè)人提交有關(guān)部門(mén)依法立案查處。
?? (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
柳城縣城市管理行政執(zhí)法局共有直屬單位3個(gè)。參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè),事業(yè)單位2個(gè)。參照公務(wù)員管理事業(yè)單位分別是:柳城縣城鄉(xiāng)建設(shè)管理監(jiān)察大隊(duì),事業(yè)單位分別是柳城縣環(huán)境衛(wèi)生管理站, 柳城縣園林所。
機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)股、法規(guī)股、督察組、行政審批中隊(duì)、外勤一中隊(duì)、外勤二中隊(duì)、特勤中隊(duì)、治超中隊(duì)、扶貧中隊(duì)、拖車(chē)組、倉(cāng)庫(kù)保管員。
(三)人員構(gòu)成
單位人員編制總數(shù)為82人,其中行政編制0人,事業(yè)編制82人。實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)238人,其中行政在職0人,事業(yè)在職70人。離休人員0人,退休人員73人。
二、2019年主要預(yù)期目標(biāo)
?? (一)柳城縣城鄉(xiāng)建設(shè)管理監(jiān)察大隊(duì)
?? 1.以市容環(huán)境整治為重點(diǎn),積極開(kāi)展整治市容環(huán)境秩序、規(guī)范戶(hù)外廣告設(shè)置、落實(shí)長(zhǎng)效管理,促使市容秩序整潔有序,著力提升環(huán)境衛(wèi)生整體水平。
2.以創(chuàng)新和完善體制機(jī)制為重點(diǎn),繼續(xù)完善執(zhí)法機(jī)制,提高執(zhí)法效率,堅(jiān)持依法行政,加大公眾參與度,完善城管共建機(jī)制,著力加大城管執(zhí)法力度。
3.以加強(qiáng)干部執(zhí)行力為重點(diǎn),進(jìn)一步加強(qiáng)思想政治建設(shè),提高城管隊(duì)伍的政治理論素質(zhì)。
4.加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè),提高城管隊(duì)伍的拒腐防變能力。
5.加強(qiáng)黨的組織建設(shè),提高城管隊(duì)伍的黨建工作水平。
6.加強(qiáng)干部自身建設(shè),提高城管隊(duì)伍的依法行政能力,著力健全工作落實(shí)機(jī)制。
?? (二)柳城縣環(huán)境衛(wèi)生管理站
1.加強(qiáng)環(huán)境衛(wèi)生區(qū)域管理,完善管理網(wǎng)絡(luò),對(duì)各管理人員和所管的區(qū)域進(jìn)行網(wǎng)格化管理,做到責(zé)任到人、管理人員和管理的區(qū)域一目了然。
2.服務(wù)發(fā)展。加強(qiáng)環(huán)衛(wèi)設(shè)施的配備和更新,不斷推進(jìn)環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施系統(tǒng)建設(shè)。
3.服務(wù)居民生活。從居民最直接、最關(guān)心、最現(xiàn)實(shí)的環(huán)境衛(wèi)生問(wèn)題入手,努力提高管理水平和服務(wù)質(zhì)量。
4.提升服務(wù)能力。牢固樹(shù)立服務(wù)、創(chuàng)新意識(shí),不斷提高保潔站伍服務(wù)意識(shí)。
(三)柳城縣園林所
長(zhǎng)期保持柳城縣白陽(yáng)嶺公園清潔衛(wèi)生,綠籬修剪整齊,無(wú)雜樹(shù)雜草,無(wú)大規(guī)模病蟲(chóng)害發(fā)生。
第二部分:2019年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表(詳見(jiàn)附件)
一、部門(mén)收支預(yù)算總表(預(yù)算01表)
二、部門(mén)收入預(yù)算總表(預(yù)算02表)
三、部門(mén)支出預(yù)算總表(預(yù)算03表)
四、財(cái)政撥款收支總表(預(yù)算04表)
五、一般公共預(yù)算收支總表(預(yù)算05表)
六、一般公共預(yù)算支出總表(預(yù)算06表)
七、一般公共預(yù)算支出表(預(yù)算07表)
八、一般公共預(yù)算基本支出表(預(yù)算08表)
九、政府性基金支出預(yù)算表(預(yù)算09表)
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表(預(yù)算10表)
十一、納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)支出預(yù)算表(預(yù)算11表)
十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表(預(yù)算12表)
十三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表(預(yù)算13表)
十四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表(預(yù)算14表)
十五、項(xiàng)目支出(資金來(lái)源)預(yù)算明細(xì)表(預(yù)算15表)
第三部分:2019年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2019年收支總體情況說(shuō)明
(一)收入預(yù)算說(shuō)明
2019年收入總預(yù)算1831.91萬(wàn)元,同比增加711.16萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)63.45%。其中:一般公共預(yù)算撥款1831.91萬(wàn)元,同比增加711.16萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)63.45%。
2019年收入預(yù)算增加的原因:一是環(huán)衛(wèi)站環(huán)衛(wèi)工人的工資福利全部納入年初預(yù)算;二是城管大隊(duì)增加部分人員;三是社保繳費(fèi)提高。
(二)支出預(yù)算說(shuō)明
2019年支出總預(yù)算1831.91萬(wàn)元,其中:基本支出814.00萬(wàn)元,占支出總預(yù)算44.43%,同比增加84.35萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)11.56%;項(xiàng)目支出1017.91萬(wàn)元,占支出總預(yù)算55.57%,同比增加626.81萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)160.27%。支出預(yù)算增加的原因:一是環(huán)衛(wèi)站環(huán)衛(wèi)工人的工資福利全部納入年初預(yù)算;二是城管大隊(duì)增加部分人員;三是社保繳費(fèi)提高。
二、2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
2019年財(cái)政撥款收入1831.91萬(wàn)元,同比增加711.16萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)63.45%。
2019年財(cái)政撥款支出1831.91萬(wàn)元,同比增加711.16萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)63.45%。
三、2019年一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
2019年一般公共預(yù)算支出1831.91萬(wàn)元,同比增加711.16萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)63.45%。按功能分類(lèi)科目,具體支出預(yù)算如下:
1.歸口管理的行政單位離退休支出0.68萬(wàn)元,同比增加0.62萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)1066.38%。增加的原因:城管大隊(duì)退休人員的生活補(bǔ)助及慰問(wèn)金納入年初預(yù)算。
2.事業(yè)單位離退休支出50.10萬(wàn)元,同比增加48.50萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)3031.25%。增加原因:環(huán)衛(wèi)站和園林所退休人員的生活補(bǔ)助及慰問(wèn)金納入年初預(yù)算。
3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出102.28萬(wàn)元,同比增加2.52萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)2.53%。增加原因:人員增加及機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)提高。
4.行政單位醫(yī)療支出13.98萬(wàn)元,同比增加2.01萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)16.79%。增加的原因:城管大隊(duì)增加人員及行政單位醫(yī)療繳費(fèi)提高。
5.事業(yè)單位醫(yī)療支出26.58萬(wàn)元,同比減少1.17萬(wàn)元,同比下降4.22%。減少的原因:環(huán)衛(wèi)站和園林所部分人員退休。
6.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出10.83萬(wàn)元,同比增加1.22萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)12.70%。增加的原因:城管大隊(duì)增加人員及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)提高。
7.城管執(zhí)法支出364.91萬(wàn)元,同比增加131萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)56%。增加原因:城管大隊(duì)增加部分人員。
8.城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出1201.30萬(wàn)元,同比增加524.32萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)77.45%。增加原因:環(huán)衛(wèi)站環(huán)衛(wèi)工人的工資福利全部納入年初預(yù)算。
9. 住房公積金支出61.25萬(wàn)元,同比增加2.16萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)3.66%。增加的原因:人員增加及住房公積金繳費(fèi)基數(shù)提高。
四、2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
2019年一般公共預(yù)算基本支出814萬(wàn)元,同比增加84.35萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)11.56%。按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目,具體支出預(yù)算如下:
工資福利支出預(yù)算634.12萬(wàn)元,同比增加13.90萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)2.24%。增加的原因:社保繳費(fèi)增加;2019年預(yù)發(fā)績(jī)效獎(jiǎng)納入預(yù)算。
商品和服務(wù)支出預(yù)算134.68萬(wàn)元,同比增加27.84萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)26.06%。增加的原因:一是定額公用經(jīng)費(fèi)提高標(biāo)準(zhǔn);二是增加伙食補(bǔ)助及通訊補(bǔ)貼。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算45.20萬(wàn)元,同比增加42.61萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)1638.85%。增加的原因:退休人員的生活補(bǔ)助納入年初預(yù)算。
五、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
?? (一)2019年部門(mén)預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2019年部門(mén)預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算32.56萬(wàn)元(全口徑),其中:因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算2.56萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算30萬(wàn)元。
(二)2019年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2019年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算32.56萬(wàn)元,同比減少10.71萬(wàn)元,同比下降24.75%。減少主要原因是:落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)儉,反對(duì)浪費(fèi)。
1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)2019年預(yù)算0萬(wàn)元,同比持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)2019年預(yù)算2.56萬(wàn)元,同比減少0.21萬(wàn)元,同比下降7.59%。減少原因是落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)儉,反對(duì)浪費(fèi)。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)2019年預(yù)算30萬(wàn)元,同比減少10.50萬(wàn)元,同比下降25.93%。2019年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛,2019年公務(wù)用車(chē)保有量21輛。
(1)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2019年預(yù)算0萬(wàn)元,同比持平。
(2)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算30萬(wàn)元,同比減少10.50萬(wàn)元,同比下降25.93%。減少原因是落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)儉,反對(duì)浪費(fèi)。
六、2019年政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明
2019年政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元,同比增加0萬(wàn)元。
七、2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2019年城市管理行政執(zhí)法局及下屬單位共有0個(gè)行政機(jī)關(guān)和1個(gè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算47.05萬(wàn)元,同比增加13.71萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)41.12%。增加原因:一是人員增加;二是定額公用經(jīng)費(fèi)提高標(biāo)準(zhǔn)。
另外,下屬共有2個(gè)事業(yè)單位,事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算87.63萬(wàn)元,同比增加13.50萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)18.21%。增加原因是定額公用經(jīng)費(fèi)提高標(biāo)準(zhǔn)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本單位保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出,如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
八、政府采購(gòu)情況說(shuō)明
(一)本年度納入政府采購(gòu)預(yù)算的金額為12.69萬(wàn)元,同比增加12.69萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)100%。其中:一般公共預(yù)算資金12.69萬(wàn)元,同比增加12.69萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)100%。
(二)按政府采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)型劃分,集中采購(gòu)12.69萬(wàn)元(其中:貨物類(lèi)采購(gòu)12.69萬(wàn)元),分散采購(gòu)0萬(wàn)元(其中:貨物類(lèi)采購(gòu)0元)。
九、預(yù)算績(jī)效信息情況說(shuō)明
城市管理行政執(zhí)法局及所屬二層單位2019年度納入預(yù)算績(jī)效管理的項(xiàng)目有3個(gè),分別如下(最終以財(cái)政批復(fù)為準(zhǔn)):
?? (一)柳城縣環(huán)境衛(wèi)生管理站:防洪堤等清掃保潔購(gòu)買(mǎi)服務(wù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算績(jī)效項(xiàng)目41.79萬(wàn)元;
?? (二)柳城縣環(huán)境衛(wèi)生管理站:垃圾填埋場(chǎng)場(chǎng)內(nèi)運(yùn)營(yíng)管理費(fèi)及貸款利息預(yù)算績(jī)效項(xiàng)目423.60萬(wàn)元。
?? (三)柳城縣環(huán)境衛(wèi)生管理站:垃圾填埋場(chǎng)場(chǎng)外運(yùn)營(yíng)預(yù)算績(jī)效項(xiàng)目100萬(wàn)元。
十、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
城市管理行政執(zhí)法局及所屬二層單位國(guó)有資產(chǎn)主要包括公務(wù)用車(chē)、辦公設(shè)備、辦公家具等,總額487.78萬(wàn)元,正常使用。
第四部分 名詞解釋
一、部門(mén)預(yù)算:由政府各個(gè)部門(mén)編制,反映政府各部門(mén)所有收入和支出情況的政府預(yù)算。
二、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。
三、一般公共預(yù)算:是指以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
四、政府性基金預(yù)算:是指國(guó)家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金,專(zhuān)項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
五、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、工資福利支出:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
八、商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出。
九、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
十、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指本級(jí)各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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柳城縣2019部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表_[418]柳城縣城市管理行政執(zhí)法局.xls