2018
柳城縣水庫移民工作管理局2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明
來源: 財政局
發(fā)布日期: 2018-02-13

柳城縣水庫移民工作管理局2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明

目 錄

第一部分:部門概況

一、基本情況

二、2018年主要預(yù)期目標(biāo)

第二部分:2018年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表(預(yù)算01表)

二、部門收入預(yù)算總表(預(yù)算02表)

三、部門支出預(yù)算總表(預(yù)算03表)

四、財政撥款收支總表(預(yù)算04表)

五、一般公共預(yù)算收支總表(預(yù)算05表)

六、一般公共預(yù)算支出總表(預(yù)算06表)

七、一般公共預(yù)算支出表(預(yù)算07表)

八、一般公共預(yù)算基本支出表(預(yù)算08表)

九、政府性基金支出預(yù)算表(預(yù)算09表)

十、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表(預(yù)算10表)

十一、納入財政專戶支出預(yù)算表(預(yù)算11表)

十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表(預(yù)算12表)

十三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表(預(yù)算13表)

十四、政府采購預(yù)算明細(xì)表(預(yù)算14表)

十五、項目支出(資金來源)預(yù)算明細(xì)表(預(yù)算15表)

第三部分:2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報表說明

一、2018年收支總體情況

二、2018年財政撥款支出預(yù)算情況

三、2018年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

四、2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

五、政府采購情況說明

六、預(yù)算績效信息情況說明

七、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

第四部分:名詞解釋

第一部分:部門概況

一、基本情況

(一)主要職責(zé)

1、貫徹落實國家和自治區(qū)水利水電工程移民方針、政策和法律、法規(guī)。

2、負(fù)責(zé)全縣水利水電移民工作的管理、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查、指導(dǎo),推進(jìn)全縣水利水電工程移民工作;負(fù)責(zé)與水利水電工程移民安置工作相關(guān)的部門進(jìn)行協(xié)商溝通,向柳城縣人民政府提出解決水庫水電移民安置問題的意見或建議。

3、負(fù)責(zé)全縣水利水電工程移民安置開發(fā)中長期規(guī)劃和計劃項目編報工作。

4、負(fù)責(zé)全縣水利水電建設(shè)征地補(bǔ)償、水庫淹沒處理和移民安置工作。

5、負(fù)責(zé)全縣水利水電工程移民后期扶持和移民遺留問題處理工作。

6、負(fù)責(zé)全縣利水電工程移民資金的管理。

7、負(fù)責(zé)全縣水利水電工程移民工作管理干部的培訓(xùn)工作。

8、承辦柳城縣人民政府交辦的其他事項。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

柳城縣水庫移民工作管理局共有直屬單位1個。其中行政單位0個,參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個,事業(yè)單位0個。行政單位是柳城縣水庫移民工作管理局,參照公務(wù)員管理事業(yè)單位分別是:柳城縣水庫移民工作管理局。

機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)局辦公室室、計財股、后扶股。

(三)人員構(gòu)成

單位人員編制總數(shù)為7人,其中行政編制0人,事業(yè)編制7人。實有財政供養(yǎng)人數(shù)7人,其中行政在職0人,事業(yè)在職7人。離休人員0人,退休人員0人。

二、2018年主要預(yù)期目標(biāo)

(一)緊緊圍繞自治區(qū)水庫移民局《廣西富裕庫區(qū)建設(shè)實施方案》戰(zhàn)略目標(biāo),打造我縣美麗和諧庫區(qū)。

(二)認(rèn)真做好2018年項目規(guī)劃,扎實推進(jìn)5個移民新村建設(shè)項目,組織實施好村民自建項目,確保項目規(guī)范化,程序化進(jìn)行,力爭高標(biāo)準(zhǔn)完成項目建設(shè)工作。

(三)做好2018年易地扶貧搬遷后續(xù)工作,提高搬遷戶的生產(chǎn)生活條件。

(四)加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作,深化落實中央八項規(guī)定精神,嚴(yán)明各項紀(jì)律,確保2018年全局工作穩(wěn)步有序的開展。

(五)認(rèn)真抓好庫區(qū)移民信訪維穩(wěn)工作,切實做好“看好自己的門,管好自己的人,辦好自己的事”,確保不發(fā)生移民群眾集體進(jìn)京赴邕來柳非正常上訪,不發(fā)生有影響的水庫移民突發(fā)群體性事件,不發(fā)生境內(nèi)外媒體炒作廣西水庫移民信訪突出問題的輿論潮。

第二部分:2018年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表(預(yù)算01表)

二、部門收入預(yù)算總表(預(yù)算02表)

三、部門支出預(yù)算總表(預(yù)算03表)

四、財政撥款收支總表(預(yù)算04表)

五、一般公共預(yù)算收支總表(預(yù)算05表)

六、一般公共預(yù)算支出總表(預(yù)算06表)

七、一般公共預(yù)算支出表(預(yù)算07表)

八、一般公共預(yù)算基本支出表(預(yù)算08表)

九、政府性基金支出預(yù)算表(預(yù)算09表)

十、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表(預(yù)算10表)

十一、納入財政專戶支出預(yù)算表(預(yù)算11表)

十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表(預(yù)算12表)

十三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表(預(yù)算13表)

十四、政府采購預(yù)算明細(xì)表(預(yù)算14表)

十五、項目支出(資金來源)預(yù)算明細(xì)表(預(yù)算15表)

第三部分:2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報表說明

一、2018年收支總體情況

(一)收入預(yù)算說明

2018年收入總預(yù)算86.70萬元,同比增加17.85萬元,同比增長20.59%。其中:

一般公共預(yù)算撥款86.7萬元,同比增加17.85萬元,同比增長20.59%。

(二)支出預(yù)算說明

2018年支出總預(yù)算86.7萬元,其中:基本支出81.7萬元,占支出總預(yù)算94.23%,同比增加17.85萬元,同比增長21.85%;項目支出5萬元,占支出總預(yù)算5.77%,與去年持平。

1.按支出功能分類科目劃分,共分為4類,其中:

(1)社會保障和就業(yè)支出類科目支出預(yù)算12.14萬元, 占支出總預(yù)算14%,同比增加4.15萬元,同比增長34.18%;

(2)醫(yī)療衛(wèi)生支出類科目支出預(yù)算7.94萬元,占支出總預(yù)算9.15%,同比增加4.94萬元,同比增長62.22%;

(3)農(nóng)林水支出類科目支出預(yù)算59.51萬元,占支出總預(yù)算68.64%,同比增加6.28萬元,同比增長10.55%;

(4)住房保障支出類科目支出預(yù)算7.11萬元,占支出總預(yù)算8.20%,同比增加2.48萬元,同比增長34.88%。

2.按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算

(1)基本支出預(yù)算

基本支出81.70萬元,占支出總預(yù)算94.23%,同比增加17.85萬元,同比增長21.85%。其中:

工資福利支出預(yù)算70.76萬元,占基本支出預(yù)算86.61%,同比增加15.71萬元,同比增長22.2%;

商品和服務(wù)支出預(yù)算10.90萬元,占基本支出預(yù)算13.34%,同比增加6.77萬元,同比增長62.11%;

對個人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算0.04萬元,占基本支出預(yù)算 0.049%,同比減少4.6萬元,同比下降115%。

(2)項目支出預(yù)算

項目支出5萬元,占支出總預(yù)算5.77%,與去年持平。

商品和服務(wù)支出5萬元, 占項目支出預(yù)算100%,與去年持平。

二、2018年財政撥款支出預(yù)算情況

2018年財政撥款支出86.7萬元,同比增加萬17.85元,同比增長21.85%。其中:基本支出81.7萬元,項目支出5.00萬元。具體支出預(yù)算如下:

1.行政運(yùn)行支出57.07萬元,其中基本支出52.07萬元,主要用于在職人員工資及行政公用經(jīng)費(fèi);項目支出5萬元,主要用于水庫移民項目工作經(jīng)費(fèi)。

2.其他水利支出2.44萬元,其中基本支出2.44萬元。主要用于商品和服務(wù)支出。

3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出12.14萬元,其中基本支出12.14萬元。主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險單位部分。

4.行政單位醫(yī)療支出4.3萬元,其中基本支出4.3萬元。主要用于在職人員醫(yī)療保險。

5.事業(yè)單位醫(yī)療支出0.25萬元,其中基本支出0.25萬元。主要用于非編人員醫(yī)療保險。

6.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出3.39萬元,其中基本支出3.39萬元。主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)用。

7.住房公積金支出7.11萬元,其中基本支出7.11萬元。主要用于在編和非編的公積金

三、2018年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

(一)2018年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2018年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1.18萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元,公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算1.18萬元,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬元。

(二)2018年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2018年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1.18萬元,同比減少0.065萬元,同比下降5.22%。減少主要原因是:公務(wù)接待次數(shù)減少。

1.因公出國(境)經(jīng)費(fèi)2018年預(yù)算0萬元,同比無增減。

2.公務(wù)接待費(fèi)2018年預(yù)算1.18萬元,同比減少0.065萬元,同比下降5.22%。減少主要原因:落實中央八項規(guī)定,公務(wù)接待次數(shù)減少。

3.公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)2018年預(yù)算0萬元,同比無增減。2018年公務(wù)用車購置數(shù)0輛,2018年公務(wù)用車保有量0輛。其中:

(1)公務(wù)用車購置費(fèi)2018年預(yù)算0萬元,同比無增減。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算0萬元,同比無增減。

四、2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2018年柳城縣水庫移民工作管理局共有1個參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算10.90萬元,比上年4.13增加6.77萬元,同比增長163.92%。增加原因是2018年公務(wù)交通補(bǔ)貼列入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本單位保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出,如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

五、政府采購情況說明

本年度納入政府采購預(yù)算的金額為0萬元,同比無增減。

六、預(yù)算績效信息情況說明

柳城縣水庫移民工作管理局2018年度納入預(yù)算績效管理的項目有2個,分別如下(最終以財政批復(fù)為準(zhǔn)):

大埔鎮(zhèn)新興屯道路硬化項目42萬元、大埔鎮(zhèn)古婆屯道路硬化項目111萬元。

七、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

柳城縣水庫移民工作管理局國有資產(chǎn)主要包括辦公設(shè)備、辦公家具等,總額366216萬元,正常使用。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指財政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

?

柳城縣2018部門預(yù)算公開表_[513]柳城縣水庫移民工作管理局.xls


柳城縣水庫移民工作管理局2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明

來源: 財政局  |   發(fā)布日期: 2018-02-13 00:00    |  作者: 財政局

柳城縣水庫移民工作管理局2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明

目 錄

第一部分:部門概況

一、基本情況

二、2018年主要預(yù)期目標(biāo)

第二部分:2018年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表(預(yù)算01表)

二、部門收入預(yù)算總表(預(yù)算02表)

三、部門支出預(yù)算總表(預(yù)算03表)

四、財政撥款收支總表(預(yù)算04表)

五、一般公共預(yù)算收支總表(預(yù)算05表)

六、一般公共預(yù)算支出總表(預(yù)算06表)

七、一般公共預(yù)算支出表(預(yù)算07表)

八、一般公共預(yù)算基本支出表(預(yù)算08表)

九、政府性基金支出預(yù)算表(預(yù)算09表)

十、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表(預(yù)算10表)

十一、納入財政專戶支出預(yù)算表(預(yù)算11表)

十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表(預(yù)算12表)

十三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表(預(yù)算13表)

十四、政府采購預(yù)算明細(xì)表(預(yù)算14表)

十五、項目支出(資金來源)預(yù)算明細(xì)表(預(yù)算15表)

第三部分:2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報表說明

一、2018年收支總體情況

二、2018年財政撥款支出預(yù)算情況

三、2018年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

四、2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

五、政府采購情況說明

六、預(yù)算績效信息情況說明

七、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

第四部分:名詞解釋

第一部分:部門概況

一、基本情況

(一)主要職責(zé)

1、貫徹落實國家和自治區(qū)水利水電工程移民方針、政策和法律、法規(guī)。

2、負(fù)責(zé)全縣水利水電移民工作的管理、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查、指導(dǎo),推進(jìn)全縣水利水電工程移民工作;負(fù)責(zé)與水利水電工程移民安置工作相關(guān)的部門進(jìn)行協(xié)商溝通,向柳城縣人民政府提出解決水庫水電移民安置問題的意見或建議。

3、負(fù)責(zé)全縣水利水電工程移民安置開發(fā)中長期規(guī)劃和計劃項目編報工作。

4、負(fù)責(zé)全縣水利水電建設(shè)征地補(bǔ)償、水庫淹沒處理和移民安置工作。

5、負(fù)責(zé)全縣水利水電工程移民后期扶持和移民遺留問題處理工作。

6、負(fù)責(zé)全縣利水電工程移民資金的管理。

7、負(fù)責(zé)全縣水利水電工程移民工作管理干部的培訓(xùn)工作。

8、承辦柳城縣人民政府交辦的其他事項。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

柳城縣水庫移民工作管理局共有直屬單位1個。其中行政單位0個,參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個,事業(yè)單位0個。行政單位是柳城縣水庫移民工作管理局,參照公務(wù)員管理事業(yè)單位分別是:柳城縣水庫移民工作管理局。

機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)局辦公室室、計財股、后扶股。

(三)人員構(gòu)成

單位人員編制總數(shù)為7人,其中行政編制0人,事業(yè)編制7人。實有財政供養(yǎng)人數(shù)7人,其中行政在職0人,事業(yè)在職7人。離休人員0人,退休人員0人。

二、2018年主要預(yù)期目標(biāo)

(一)緊緊圍繞自治區(qū)水庫移民局《廣西富裕庫區(qū)建設(shè)實施方案》戰(zhàn)略目標(biāo),打造我縣美麗和諧庫區(qū)。

(二)認(rèn)真做好2018年項目規(guī)劃,扎實推進(jìn)5個移民新村建設(shè)項目,組織實施好村民自建項目,確保項目規(guī)范化,程序化進(jìn)行,力爭高標(biāo)準(zhǔn)完成項目建設(shè)工作。

(三)做好2018年易地扶貧搬遷后續(xù)工作,提高搬遷戶的生產(chǎn)生活條件。

(四)加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作,深化落實中央八項規(guī)定精神,嚴(yán)明各項紀(jì)律,確保2018年全局工作穩(wěn)步有序的開展。

(五)認(rèn)真抓好庫區(qū)移民信訪維穩(wěn)工作,切實做好“看好自己的門,管好自己的人,辦好自己的事”,確保不發(fā)生移民群眾集體進(jìn)京赴邕來柳非正常上訪,不發(fā)生有影響的水庫移民突發(fā)群體性事件,不發(fā)生境內(nèi)外媒體炒作廣西水庫移民信訪突出問題的輿論潮。

第二部分:2018年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表(預(yù)算01表)

二、部門收入預(yù)算總表(預(yù)算02表)

三、部門支出預(yù)算總表(預(yù)算03表)

四、財政撥款收支總表(預(yù)算04表)

五、一般公共預(yù)算收支總表(預(yù)算05表)

六、一般公共預(yù)算支出總表(預(yù)算06表)

七、一般公共預(yù)算支出表(預(yù)算07表)

八、一般公共預(yù)算基本支出表(預(yù)算08表)

九、政府性基金支出預(yù)算表(預(yù)算09表)

十、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表(預(yù)算10表)

十一、納入財政專戶支出預(yù)算表(預(yù)算11表)

十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表(預(yù)算12表)

十三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表(預(yù)算13表)

十四、政府采購預(yù)算明細(xì)表(預(yù)算14表)

十五、項目支出(資金來源)預(yù)算明細(xì)表(預(yù)算15表)

第三部分:2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報表說明

一、2018年收支總體情況

(一)收入預(yù)算說明

2018年收入總預(yù)算86.70萬元,同比增加17.85萬元,同比增長20.59%。其中:

一般公共預(yù)算撥款86.7萬元,同比增加17.85萬元,同比增長20.59%

(二)支出預(yù)算說明

2018年支出總預(yù)算86.7萬元,其中:基本支出81.7萬元,占支出總預(yù)算94.23%,同比增加17.85萬元,同比增長21.85%;項目支出5萬元,占支出總預(yù)算5.77%,與去年持平。

1.按支出功能分類科目劃分,共分為4類,其中:

(1)社會保障和就業(yè)支出類科目支出預(yù)算12.14萬元, 占支出總預(yù)算14%,同比增加4.15萬元,同比增長34.18%;

(2)醫(yī)療衛(wèi)生支出類科目支出預(yù)算7.94萬元,占支出總預(yù)算9.15%,同比增加4.94萬元,同比增長62.22%;

(3)農(nóng)林水支出類科目支出預(yù)算59.51萬元,占支出總預(yù)算68.64%,同比增加6.28萬元,同比增長10.55%;

(4)住房保障支出類科目支出預(yù)算7.11萬元,占支出總預(yù)算8.20%,同比增加2.48萬元,同比增長34.88%。

2.按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算

(1)基本支出預(yù)算

基本支出81.70萬元,占支出總預(yù)算94.23%,同比增加17.85萬元,同比增長21.85%。其中:

工資福利支出預(yù)算70.76萬元,占基本支出預(yù)算86.61%,同比增加15.71萬元,同比增長22.2%;

商品和服務(wù)支出預(yù)算10.90萬元,占基本支出預(yù)算13.34%,同比增加6.77萬元,同比增長62.11%;

對個人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算0.04萬元,占基本支出預(yù)算 0.049%,同比減少4.6萬元,同比下降115%。

(2)項目支出預(yù)算

項目支出5萬元,占支出總預(yù)算5.77%,與去年持平。

商品和服務(wù)支出5萬元, 占項目支出預(yù)算100%,與去年持平。

二、2018年財政撥款支出預(yù)算情況

2018年財政撥款支出86.7萬元,同比增加萬17.85元,同比增長21.85%。其中:基本支出81.7萬元,項目支出5.00萬元。具體支出預(yù)算如下:

1.行政運(yùn)行支出57.07萬元,其中基本支出52.07萬元,主要用于在職人員工資及行政公用經(jīng)費(fèi);項目支出5萬元,主要用于水庫移民項目工作經(jīng)費(fèi)。

2.其他水利支出2.44萬元,其中基本支出2.44萬元。主要用于商品和服務(wù)支出。

3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出12.14萬元,其中基本支出12.14萬元。主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險單位部分。

4.行政單位醫(yī)療支出4.3萬元,其中基本支出4.3萬元。主要用于在職人員醫(yī)療保險。

5.事業(yè)單位醫(yī)療支出0.25萬元,其中基本支出0.25萬元。主要用于非編人員醫(yī)療保險。

6.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出3.39萬元,其中基本支出3.39萬元。主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)用。

7.住房公積金支出7.11萬元,其中基本支出7.11萬元。主要用于在編和非編的公積金

三、2018年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

(一)2018年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2018年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1.18萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元,公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算1.18萬元,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬元。

(二)2018年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2018年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1.18萬元,同比減少0.065萬元,同比下降5.22%。減少主要原因是:公務(wù)接待次數(shù)減少。

1.因公出國(境)經(jīng)費(fèi)2018年預(yù)算0萬元,同比無增減。

2.公務(wù)接待費(fèi)2018年預(yù)算1.18萬元,同比減少0.065萬元,同比下降5.22%。減少主要原因:落實中央八項規(guī)定,公務(wù)接待次數(shù)減少。

3.公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)2018年預(yù)算0萬元,同比無增減。2018年公務(wù)用車購置數(shù)0輛,2018年公務(wù)用車保有量0輛。其中:

(1)公務(wù)用車購置費(fèi)2018年預(yù)算0萬元,同比無增減。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算0萬元,同比無增減。

四、2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2018年柳城縣水庫移民工作管理局共有1個參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算10.90萬元,比上年4.13增加6.77萬元,同比增長163.92%。增加原因是2018年公務(wù)交通補(bǔ)貼列入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本單位保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出,如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

五、政府采購情況說明

本年度納入政府采購預(yù)算的金額為0萬元,同比無增減。

六、預(yù)算績效信息情況說明

柳城縣水庫移民工作管理局2018年度納入預(yù)算績效管理的項目有2個,分別如下(最終以財政批復(fù)為準(zhǔn)):

大埔鎮(zhèn)新興屯道路硬化項目42萬元、大埔鎮(zhèn)古婆屯道路硬化項目111萬元。

七、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

柳城縣水庫移民工作管理局國有資產(chǎn)主要包括辦公設(shè)備、辦公家具等,總額366216萬元,正常使用。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指財政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

?

柳城縣2018部門預(yù)算公開表_[513]柳城縣水庫移民工作管理局.xls