2017
柳城縣鳳山鎮(zhèn)2017年部門決算公開
來源: 財政局
發(fā)布日期: 2018-08-31

2017年部門決算公開

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??????位:廣西柳城縣鳳山鎮(zhèn)

?單位負(fù)責(zé)人(簽字):何東秋

?填? 報???人(簽字):莫璐帆

???????期:2018年8月

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目??? 錄

第一部分:柳城縣鳳山鎮(zhèn)單位概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分: 2017年部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表

表八:政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分:柳城縣鳳山鎮(zhèn)2017年度部門決算情況說明

一、2017 年度收入支出決算總體情況。

二、2017 年度一般公共預(yù)算支出決算情況。

三、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2017 年度政府性基金支出決算情況。

五、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況。

六、其他重要事項情況說明。

第四部分:名詞解釋

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第一部分:柳城縣鳳山鎮(zhèn)單位概況

一、主要職能

(一)宣傳、執(zhí)行黨的路線、方針、政策,完成上級黨委、政府下達(dá)的各項工作任務(wù)。

??? (二)制定本鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃,并組織實施。加強(qiáng)對行政和經(jīng)濟(jì)組織的領(lǐng)導(dǎo),引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)群眾致富奔小康,促進(jìn)兩個文明建設(shè)的發(fā)展。

??? (三)執(zhí)行本級人民代表大會的決議和縣以上各級政府的決定和命令。

??? (四) 以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo),按照農(nóng)村基層組織建設(shè)“五個好”要求,抓好本鎮(zhèn)黨的建設(shè)。???

??? (五)負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法、計劃生育、社會治安綜合治理等工作。

??? (六)組織、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、紀(jì)檢監(jiān)察和文秘、人事、民族宗教僑務(wù)、目標(biāo)管理、工青婦等方面職責(zé),負(fù)責(zé)承辦人大、政協(xié)工作方面的具體事務(wù)。

??? (七)組織、協(xié)調(diào)有關(guān)單位做好轄區(qū)內(nèi)的土地、山林、水利、民事糾紛的調(diào)解工作,保持社會穩(wěn)定。

??? (八)圍繞經(jīng)濟(jì)建設(shè),加強(qiáng)對農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的領(lǐng)導(dǎo),推進(jìn)農(nóng)村 改革,建立健全農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系。

(九)保障婦女、兒童的合法權(quán)益;保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣。

?? (十)負(fù)責(zé)縣委、縣政府交辦的其他工作。

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二、部門決算單位構(gòu)成

單位名稱

單位性質(zhì)(行政、參公、全額撥款事業(yè)單位、差額撥款事業(yè)單位、自收自支事業(yè)單位)

柳城縣鳳山鎮(zhèn)人民政府

行政單位

柳城縣鳳山鎮(zhèn)黨委

行政單位

柳城縣鳳山鎮(zhèn)財政所

參公事業(yè)單位

柳城縣鳳山鎮(zhèn)計生服務(wù)所

全額撥款事業(yè)單位

柳城縣鳳山鎮(zhèn)文化站

全額撥款事業(yè)單位

柳城縣鳳山鎮(zhèn)廣播電視站

全額撥款事業(yè)單位

柳城縣鳳山鎮(zhèn)勞保所

全額撥款事業(yè)單位

柳城縣鳳山鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)衛(wèi)安監(jiān)站

全額撥款事業(yè)單位

柳城縣鳳山鎮(zhèn)經(jīng)管站

全額撥款事業(yè)單位

柳城縣鳳山鎮(zhèn)企辦站

全額撥款事業(yè)單位

柳城縣鳳山鎮(zhèn)林業(yè)站

全額撥款事業(yè)單位

柳城縣鳳山鎮(zhèn)水保站

全額撥款事業(yè)單位

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第二部分:柳城縣鳳山鎮(zhèn)2017年度部門決算報表

???????? (見附件)

表一:《收入支出決算總表

表二:《收入決算表》

表三:《支出決算表》

表四:《財政撥款收入支出決算總表》

表五:《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

表六:《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

表七:《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

表八:《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

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第三部分:柳城縣鳳山鎮(zhèn)2017年度部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況

(一)本部門2017年度總收入1670.54萬元,其中本年收入 1670.54萬元, 較2016年度決算數(shù)減少21.82萬元,下降1.31 %。收入具體情況如下。

1.財政撥款收入1610.54萬元,為自治區(qū)本級財政當(dāng)年撥付的資金。較2016年度決算數(shù)減少79.82萬元,下降4.96%,主要原因是較去年城鄉(xiāng)社區(qū)支出、社會保障就業(yè)支出、國防支出和公共安全支出減少。

2.事業(yè)收入0萬元,為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。如:計算機(jī)技術(shù)中心開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入以及機(jī)關(guān)服務(wù)局后勤服務(wù)收入。

3.經(jīng)營收入0萬元,為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入0 萬元,為預(yù)算單位在財政撥款收入

事業(yè)收入”“經(jīng)營收入之外取得的收入。

5.???????? 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元,主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入其他收入不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取,用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 60萬元,為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2016年度決算數(shù)增加58萬元,增長96.67 %,主要原因是2016年度支出預(yù)算新農(nóng)村建設(shè)款因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

(二)本部門2017年度總支出 1670.54萬元,其中本年支出? 1670.54萬元, 較2016年度決算數(shù)減少21.82萬元,下降1.31%。

1.支出具體情況按功能科目分類列舉如下:

(1)一般公共服務(wù)支出906.47萬元:主要用于按照國家政策規(guī)定反映政府提供一般公共服務(wù)支出。較2016年度決算數(shù)增加120.02萬元,增長13.24%,主要原因是2017年是鳳山大發(fā)展時期,任務(wù)重,項目多,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目多。

(2)國防支出1萬元,反映政府用于國防、民兵、兵役等方面的支出。較2016年度決算數(shù)減少1.6萬元,下降160%,主要原因是國防??顚S庙椖繙p少。

(3)科學(xué)技術(shù)支出3.6萬元,反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。較2016年度決算數(shù)增加2.46萬元,增長68.33%,主要原因是增加了科學(xué)技術(shù)方面經(jīng)費即其他科學(xué)技術(shù)支出。

(4)文化體育與傳媒支出20.4萬元,主要用于文廣站干部工資福利、日常文化、文物、體育、廣播影視,新聞出版等方面辦公經(jīng)費支出。較2016年度決算數(shù)增加2.31萬元,增長11.32%,主要原因是今年文廣站新招入編1人,經(jīng)費相應(yīng)增加。

(5)社會保障和就業(yè)支出110.84萬元:主要用于勞保所干部工資福利、社會保險和離退休人員工資。較2016年度決算數(shù)減少23.5萬元,下降21.2%,主要原因是2016年換屆調(diào)出1人,2017年實有數(shù)3人,經(jīng)費相對減少。

(6)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出90.92萬元:主要用于按照國家政策規(guī)定計生所干部工資福利、日常辦公經(jīng)費及醫(yī)療保險 、失業(yè)保險、工傷保險、生育保險方面支出。較2016年度決算數(shù)增加9.54萬元,增長10.49%,主要原因是較2016年,2017年增加了公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助項目,故經(jīng)費有所增加。

(7)城鄉(xiāng)社區(qū)支出133.25萬元,主要用于規(guī)劃站合并后的國土規(guī)建環(huán)衛(wèi)安監(jiān)站干部工資福利、日常辦公經(jīng)費。較2016年度決算數(shù)減少111.9萬元,下降83.98%,主要原因是政府性基金預(yù)算財政撥款項目減少。

(8)農(nóng)林水支出 320.97萬元:主要用于林業(yè)站、水保站、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心干部工資福利、日常辦公經(jīng)費及農(nóng)林水支出的項目。較2016年度決算數(shù)增加7.47萬元,增長2.33%,主要原因是較2016年,今年增加了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼補(bǔ)助。

(9)住房保障支出63.08萬元:主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金支出。較2016年度決算數(shù)增加22.51萬元,增長35.68%,主要原因是年中公積金基數(shù)調(diào)整,公積金相應(yīng)調(diào)增。

(10)其他支出20萬元,村民委辦公經(jīng)費支出。較2016年度決算數(shù)增加12萬元,增長60%,主要原因是村委會經(jīng)費增加。

2.結(jié)余分配0萬元,為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

二、2017 年度一般公共預(yù)算支出決算情況

本單位2017 年度一般公共預(yù)算支出1557.71萬元,較2016年度決算數(shù)增加151.35萬元,增長9.72%。其中:基本支出 1141.94萬元,項目支出 415.77萬元。

本單位2017 年度一般公共預(yù)算支出年度預(yù)算為 1557.71萬元,支出決算為1557.71萬元,完成年度預(yù)算的100 %。按支出功能科目分類如下:

2010102? 一般行政管理事務(wù)支出10.4萬元,支出決算為10.4萬元,完成年度預(yù)算的100%。

2010199? 其他人大事務(wù)支出4.46萬元,支出決算為4.46萬元,完成年度預(yù)算的100%。

2010299? 其他政協(xié)事務(wù)支出10萬元,支出決算為10萬元,完成年度預(yù)算的100%。

2010301? 行政運行415.17萬元,支出決算為415.17萬元,完成年度預(yù)算的100%。

2010302? 一般行政管理事務(wù)116.25萬元,支出決算為116.25萬元,完成年度預(yù)算的100%。

2010399? 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出49.03萬元,支出決算為49.03萬元,完成年度預(yù)算的100%。

2010601? 行政運行49.51萬元,支出決算為49.51萬元,完成年度預(yù)算的100%。

2010602? 一般行政管理事務(wù)7.37萬元,支出決算為7.37萬元,完成年度預(yù)算的100%。

2011199? 其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出3萬元,支出決算為3萬元,完成年度預(yù)算的100%。

2012902? 一般行政管理事務(wù)6.5萬元,支出決算為6.5萬元,完成年度預(yù)算的100%。

2013101? 行政運行67.35萬元,支出決算為67.35萬元,完成年度預(yù)算的100%。

2013102? 一般行政管理事務(wù)4.05萬元,支出決算為4.05萬元,完成年度預(yù)算的100%。

2013199 其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 5萬元,支出決算為5萬元,完成年度預(yù)算的100%。

2019999 其他一般公共服務(wù)支出158.38萬元,支出決算為158.38萬元,完成年度預(yù)算的100%。

2030699 其他國防動員支出1萬元,支出決算為1萬元,完成年度預(yù)算的100%。

2060799 其他科學(xué)技術(shù)普及支出1.1萬元,支出決算為1.1萬元,完成年度預(yù)算的100%。

2069999 其他科學(xué)技術(shù)支出2.5萬元,支出決算為2.5萬元,完成年度預(yù)算的100%。

2070104 圖書館0.24萬元,支出決算為0.24萬元,完成年度預(yù)算的100%。

2070109 群眾文化5.67萬元,支出決算為5.67萬元,完成年度預(yù)算的100%。

2070404 廣播14.5萬元,支出決算為14.5萬元,完成年度預(yù)算的100%。

2080109 社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)14.78萬元,支出決算為14.78萬元,完成年度預(yù)算的100%。

2080208 基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)15萬元,支出決算為15萬元,完成年度預(yù)算的100%。

2080501 歸口管理的行政單位離退休7.8萬元,支出決算為7.8萬元,完成年度預(yù)算的100%。

2080502 事業(yè)單位離退休4.93萬元,支出決算為4.93萬元,完成年度預(yù)算的100%。

2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出68.34萬元,支出決算為68.34萬元,完成年度預(yù)算的100%。

2100409 重大公共衛(wèi)生專項0.6萬元,支出決算為0.6萬元,完成年度預(yù)算的100%。

2100716 計劃生育機(jī)構(gòu)48.59萬元,支出決算為48.59萬元,完成年度預(yù)算的100%。

2101101 行政單位醫(yī)療15.89萬元,支出決算為15.89萬元,完成年度預(yù)算的100%。

2101102? 事業(yè)單位醫(yī)療12.84萬元,支出決算為12.84萬元,完成年度預(yù)算的100%。

2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助13萬元,支出決算為13萬元,完成年度預(yù)算的100%。

2120201 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理1.72萬元,支出決算為1.72萬元,完成年度預(yù)算的100%。

2120399 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出1.5萬元,支出決算為1.5萬元,完成年度預(yù)算的100%。

2129999 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出17.2萬元,支出決算為17.2萬元,完成年度預(yù)算的100%。

2130104 事業(yè)運行30.8萬元,支出決算為30.8萬元,完成年度預(yù)算的100%。

2130122農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼12.54萬元,支出決算為12.54萬元,完成年度預(yù)算的100%。

2130199 其他農(nóng)業(yè)支出118萬元,支出決算為118萬元,完成年度預(yù)算的100%。

2130204 林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)22.55萬元,支出決算為22.55萬元,完成年度預(yù)算的100%。

2130310 水土保持13.97萬元,支出決算為13.97萬元,完成年度預(yù)算的100%。

2130599 其他扶貧支出1.62萬元,支出決算為1.62萬元,完成年度預(yù)算的100%。

2130701 對村級一事一議的補(bǔ)助113.5萬元,支出決算為113.5萬元,完成年度預(yù)算的100%。

2130707農(nóng)村綜合改革示范試點補(bǔ)助8萬元,支出決算為8萬元,完成年度預(yù)算的100%。

2210105農(nóng)村危房改造0.48萬元,支出決算為0.48萬元,完成年度預(yù)算的100%。

2210201 住房公積金44.1萬元,支出決算為44.1萬元,完成年度預(yù)算的100%。

2210203購房補(bǔ)貼18.51萬元,支出決算為18.51萬元,完成年度預(yù)算的100%。

2299901 其他支出20萬元,支出決算為20萬元,完成年度預(yù)算的100%。

三、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1141.94萬元,支出具體情況如下:

(一)工資福利支出666.39萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100 %。

(二)商品和服務(wù)支出207.13萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100 %。(簡要說明預(yù)決算差異)

(三)對個人和家庭的補(bǔ)助支出268.42萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100 %。(簡要說明預(yù)決算差異)

(四)其他資本性支出0萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的0 %。

(五)對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼支出0萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的0 %。

(六)債務(wù)利息支出0萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的0%。

四、2017年度政府性基金支出決算情況

本單位2017年度政府性基金支出112.83萬元,較2016年度決算數(shù)減少113.17萬元,下降100.3%。其中:基本支出0萬元,項目支出112.83萬元。

本單位2017 年度政府性基金支出年度預(yù)算為112.83萬元,支出決算為112.83萬元,完成年度預(yù)算的100%。

按支出功能科目分類如下:

2120803? 城市建設(shè)支出112.83萬元,支出決算為112.83萬元,完成年度預(yù)算的100%。主要用于鳳山鎮(zhèn)開山寺填土回方工程。

五、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出15.16萬元,占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)16.21萬元的93.52%,比上年19.34萬元減少4.18萬元,減少主要原因是公務(wù)接待減少支出

具體情況如下:

(一)因公出國(境)費支出0萬元,占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)0萬元的0%,比上年0萬元增加(減少)0萬元。全年使用財政撥款安排本單位機(jī)關(guān)及所屬單位出國團(tuán)組0個,參加其他單位組織的出國團(tuán)組0個,全年因公出國(境)團(tuán)組共計0個,累計0人次。

(二)公務(wù)用車購置及運行費支出7.75萬元,占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)8.8萬元的88.07%,比上年6.13萬元增加1.62萬元,增加主要原因是車輛耗損大,車輛維護(hù)維修費支出增大。

其中:

公務(wù)用車購置支出0萬元,占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)0萬元的0%,比上年0萬元增加(減少)0萬元。

公務(wù)用車運行支出7.75萬元,占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)8.8萬元的88.07%,比上年6.13萬元增加1.62萬元,增加(減少)主要原因是車輛耗損大,車輛維護(hù)維修費支出增大。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展業(yè)務(wù)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2017年本單位所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛,全年運行費支出7.75萬元,平均每輛 1.5 萬元,沒有超出年初預(yù)算安排支出。

(三)公務(wù)接待費支出7.4萬元, 占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)7.4萬元的100%,比上年13.21萬元減少5.81萬元,減少主要原因是按上級要求,厲行節(jié)約,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費;其中:國內(nèi)公務(wù)接待批次926次,人次3703次,國(境)外公務(wù)接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事項情況說明

(一) 機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等支出情況說明。

2017年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出192.58萬元(與部門決算CS05表《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表》第22行金額一致),占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)192.58萬元的100%,比2016年增加9.46萬元,增長4.9 %。主要原因是:鳳山項目多,任務(wù)重,日常辦公費增加。

辦公費、會議費、培訓(xùn)費具體情況如下:

?辦公費支出80.54萬元,占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)8.54萬元的100%,比上年72.32萬元增加8.22萬元,增加原因是鳳山項目多,任務(wù)重,日常辦公費增加

會議費支出3.98萬元,占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)3.98萬元的100%,比上年7.6萬元減少3.62萬元,減少原因是精簡會議,節(jié)省開支;

培訓(xùn)費支出4.25萬元,占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)4.25萬元的100%,比上年1.6萬元增加2.65萬元,增加原因項目多,為吸取優(yōu)良經(jīng)驗,外出學(xué)習(xí)機(jī)會增多。

(二)政府采購支出情況說明。

1.2017年本部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元(口徑參見部門決算CS06表《政府采購情況表》并做好與2017 年度政府采購信息統(tǒng)計報表中“政府采購資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接)。

2、2017年本部門政府采購具體內(nèi)容為:

(1)貨物合計采購 0萬元,具體為(列舉主要采購貨物情況以及金額);

(2)工程合計采購0萬元,具體為(列舉主要采購工程項目以及金額);

(3)服務(wù)合計采購 0萬元,具體為(列舉主要采購服務(wù)內(nèi)容以及金額)。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2017年12月31日,本部門共有車輛5輛,其中,部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車5輛,其他用車主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位用車;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),100萬元以上專用設(shè)備 0臺(套)。

(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求,我部門組織對2017年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。其中,一級項目1個,二級項目5個,共涉及資金 1670.54萬元,自評覆蓋率達(dá)到100 %。

組織對“鳳山鎮(zhèn)2017年一事一議財政支出”等5 個項目進(jìn)行了績效評價。分別如下:(1)對“鳳山鎮(zhèn)2017年一事一議財政支出”進(jìn)行了績效評價,其涉及一般公共預(yù)算支出110萬元。從評價情況來看,資金在使用過程中制度了嚴(yán)格的管理制度和支付進(jìn)度,資金及時配套到位,并且要求??顚S?。2017年該項目總體表現(xiàn)優(yōu)秀。

(2)對鳳山鎮(zhèn)2017年保潔員補(bǔ)助”進(jìn)行了績效評價,其涉及一般公共預(yù)算支出48.6萬元。從評價情況來看,資金在使用過程中嚴(yán)格按照的管理制度和支付進(jìn)度實施,資金及時配套到位,并且要求??顚S?。(3)對鳳山鎮(zhèn)開山寺停車場排水系統(tǒng)項目”進(jìn)行了績效評價,其涉及一般公共預(yù)算支出51.38萬元。從評價情況來看,本項目有明確的目標(biāo),實施過程中嚴(yán)格按照有關(guān)項目管理和經(jīng)費管理的規(guī)定執(zhí)行,資金到位及時,支出合理合規(guī)。(4)鳳山鎮(zhèn)新農(nóng)村建設(shè)項目”進(jìn)行了績效評價,其涉及一般公共預(yù)算支出118萬元。從評價情況來看, 2017年我鎮(zhèn)申報新農(nóng)村建設(shè)項目得到批復(fù)3個,項目建設(shè)以市級補(bǔ)助、地方量力配套等多方籌措方式進(jìn)行新農(nóng)村項目建設(shè),由鎮(zhèn)村聯(lián)合監(jiān)管的方式進(jìn)行。項目建設(shè)依托項目村現(xiàn)有基礎(chǔ)條件,尊重民意,充分調(diào)動群眾的積極性,結(jié)合村莊環(huán)境整治建設(shè),整合資源,以改善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施條件為主,突出鄉(xiāng)村特色,通過村屯道路設(shè)施改善,實施硬化道路,讓項目村屯交通方便,村容得以改善,顯著提高了群眾生產(chǎn)生活水平,增加農(nóng)民收入。(5)對“鳳山鎮(zhèn)開山寺停車場填土回方工程項目”進(jìn)行了績效評價,其涉及一般公共預(yù)算支出212.83萬元。從評價情況來看,本項目有明確的目標(biāo),實施過程中嚴(yán)格按照有關(guān)項目管理和經(jīng)費管理的規(guī)定執(zhí)行,資金到位及時,支出合理合規(guī)。項目有利于“二月八”廟會成功舉辦,有利于鳳山鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,是促進(jìn)社會公平和社會和諧穩(wěn)定的需要。

組織對我鎮(zhèn)12個單位開展整體支出績效評價試點,涉及一般公共預(yù)算支出1557.71萬元。從評價情況來看,單位預(yù)算編制按上級要求執(zhí)行,編制科學(xué),民主理財、公開理財氛圍濃厚,重大財務(wù)事項經(jīng)由集體研究決策,財務(wù)制度較健全。

2.部門決算中項目績效自評結(jié)果。

我部門根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),(1)“鳳山鎮(zhèn)2017年一事一議財政支出” 項目自評得優(yōu)秀。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:一是組織協(xié)調(diào)難度較大。二是一事一議項目宣傳不到位。下一步改進(jìn)措施:一是組織協(xié)調(diào)好,讓群眾有全局意識,提高群眾參與積極性;二是宣傳到位,讓每個群眾意識到一事一議惠民政策帶來的便利。(2)“鳳山鎮(zhèn)2017年保潔員補(bǔ)助” 項目自評得優(yōu)秀。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:一是居民長期養(yǎng)成的習(xí)慣沒有得到徹底改變,亂丟亂扔現(xiàn)象仍有發(fā)生,對環(huán)境衛(wèi)生意識認(rèn)識不足。下一步改進(jìn)措施:還要堅持創(chuàng)建行動與宣傳教育緊密聯(lián)系,在街頭小巷以各種宣傳方式宣傳,形成“人人有責(zé)保護(hù)環(huán)境,破壞環(huán)境為恥”的輿論氛圍。(3)鳳山鎮(zhèn)開山寺停車場排水系統(tǒng)”項目自評得優(yōu)秀,無存在問題。(4)“鳳山鎮(zhèn)新農(nóng)村建設(shè)”項目自評得優(yōu)良,存在問題由于資金有限,不能配套帶動特色產(chǎn)業(yè)方面的發(fā)展。下一步改進(jìn)措施:建議能加大上級新農(nóng)村項目資金的規(guī)模。(5)“鳳山鎮(zhèn)開山寺停車場填土回方工程”項目自評得優(yōu)良,無存在問題。

第四部分? 名詞解釋

一、財政撥款收入:指自治區(qū)財政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費:納入自治區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

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柳城縣鳳山鎮(zhèn)2017年部門決算報表(附件).xls




柳城縣鳳山鎮(zhèn)2017年部門決算公開

來源: 財政局  |   發(fā)布日期: 2018-08-31 00:00    |  作者: 財政局

2017年部門決算公開

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??????位:廣西柳城縣鳳山鎮(zhèn)

?單位負(fù)責(zé)人(簽字):何東秋

?填? 報???人(簽字):莫璐帆

???????期:2018年8月

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目??? 錄

第一部分:柳城縣鳳山鎮(zhèn)單位概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分: 2017年部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表

表八:政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分:柳城縣鳳山鎮(zhèn)2017年度部門決算情況說明

一、2017 年度收入支出決算總體情況。

二、2017 年度一般公共預(yù)算支出決算情況。

三、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2017 年度政府性基金支出決算情況。

五、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況。

六、其他重要事項情況說明。

第四部分:名詞解釋

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第一部分:柳城縣鳳山鎮(zhèn)單位概況

一、主要職能

(一)宣傳、執(zhí)行黨的路線、方針、政策,完成上級黨委、政府下達(dá)的各項工作任務(wù)。

??? (二)制定本鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃,并組織實施。加強(qiáng)對行政和經(jīng)濟(jì)組織的領(lǐng)導(dǎo),引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)群眾致富奔小康,促進(jìn)兩個文明建設(shè)的發(fā)展。

??? (三)執(zhí)行本級人民代表大會的決議和縣以上各級政府的決定和命令。

??? (四) 以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo),按照農(nóng)村基層組織建設(shè)“五個好”要求,抓好本鎮(zhèn)黨的建設(shè)。???

??? (五)負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法、計劃生育、社會治安綜合治理等工作。

??? (六)組織、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、紀(jì)檢監(jiān)察和文秘、人事、民族宗教僑務(wù)、目標(biāo)管理、工青婦等方面職責(zé),負(fù)責(zé)承辦人大、政協(xié)工作方面的具體事務(wù)。

??? (七)組織、協(xié)調(diào)有關(guān)單位做好轄區(qū)內(nèi)的土地、山林、水利、民事糾紛的調(diào)解工作,保持社會穩(wěn)定。

??? (八)圍繞經(jīng)濟(jì)建設(shè),加強(qiáng)對農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的領(lǐng)導(dǎo),推進(jìn)農(nóng)村 改革,建立健全農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系。

(九)保障婦女、兒童的合法權(quán)益;保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣。

?? (十)負(fù)責(zé)縣委、縣政府交辦的其他工作。

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二、部門決算單位構(gòu)成

單位名稱

單位性質(zhì)(行政、參公、全額撥款事業(yè)單位、差額撥款事業(yè)單位、自收自支事業(yè)單位)

柳城縣鳳山鎮(zhèn)人民政府

行政單位

柳城縣鳳山鎮(zhèn)黨委

行政單位

柳城縣鳳山鎮(zhèn)財政所

參公事業(yè)單位

柳城縣鳳山鎮(zhèn)計生服務(wù)所

全額撥款事業(yè)單位

柳城縣鳳山鎮(zhèn)文化站

全額撥款事業(yè)單位

柳城縣鳳山鎮(zhèn)廣播電視站

全額撥款事業(yè)單位

柳城縣鳳山鎮(zhèn)勞保所

全額撥款事業(yè)單位

柳城縣鳳山鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)衛(wèi)安監(jiān)站

全額撥款事業(yè)單位

柳城縣鳳山鎮(zhèn)經(jīng)管站

全額撥款事業(yè)單位

柳城縣鳳山鎮(zhèn)企辦站

全額撥款事業(yè)單位

柳城縣鳳山鎮(zhèn)林業(yè)站

全額撥款事業(yè)單位

柳城縣鳳山鎮(zhèn)水保站

全額撥款事業(yè)單位

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第二部分:柳城縣鳳山鎮(zhèn)2017年度部門決算報表

???????? (見附件)

表一:《收入支出決算總表

表二:《收入決算表》

表三:《支出決算表》

表四:《財政撥款收入支出決算總表》

表五:《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

表六:《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

表七:《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

表八:《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

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第三部分:柳城縣鳳山鎮(zhèn)2017年度部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況

(一)本部門2017年度總收入1670.54萬元,其中本年收入 1670.54萬元, 較2016年度決算數(shù)減少21.82萬元,下降1.31 %。收入具體情況如下。

1.財政撥款收入1610.54萬元,為自治區(qū)本級財政當(dāng)年撥付的資金。較2016年度決算數(shù)減少79.82萬元,下降4.96%,主要原因是較去年城鄉(xiāng)社區(qū)支出、社會保障就業(yè)支出、國防支出和公共安全支出減少。

2.事業(yè)收入0萬元,為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。如:計算機(jī)技術(shù)中心開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入以及機(jī)關(guān)服務(wù)局后勤服務(wù)收入。

3.經(jīng)營收入0萬元,為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入0 萬元,為預(yù)算單位在財政撥款收入

事業(yè)收入”“經(jīng)營收入之外取得的收入。

5.???????? 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元,主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入其他收入不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取,用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 60萬元,為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2016年度決算數(shù)增加58萬元,增長96.67 %,主要原因是2016年度支出預(yù)算新農(nóng)村建設(shè)款因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

(二)本部門2017年度總支出 1670.54萬元,其中本年支出? 1670.54萬元, 較2016年度決算數(shù)減少21.82萬元,下降1.31%。

1.支出具體情況按功能科目分類列舉如下:

(1)一般公共服務(wù)支出906.47萬元:主要用于按照國家政策規(guī)定反映政府提供一般公共服務(wù)支出。較2016年度決算數(shù)增加120.02萬元,增長13.24%,主要原因是2017年是鳳山大發(fā)展時期,任務(wù)重,項目多,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目多。

(2)國防支出1萬元,反映政府用于國防、民兵、兵役等方面的支出。較2016年度決算數(shù)減少1.6萬元,下降160%,主要原因是國防??顚S庙椖繙p少。

(3)科學(xué)技術(shù)支出3.6萬元,反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。較2016年度決算數(shù)增加2.46萬元,增長68.33%,主要原因是增加了科學(xué)技術(shù)方面經(jīng)費即其他科學(xué)技術(shù)支出。

(4)文化體育與傳媒支出20.4萬元,主要用于文廣站干部工資福利、日常文化、文物、體育、廣播影視,新聞出版等方面辦公經(jīng)費支出。較2016年度決算數(shù)增加2.31萬元,增長11.32%,主要原因是今年文廣站新招入編1人,經(jīng)費相應(yīng)增加。

(5)社會保障和就業(yè)支出110.84萬元:主要用于勞保所干部工資福利、社會保險和離退休人員工資。較2016年度決算數(shù)減少23.5萬元,下降21.2%,主要原因是2016年換屆調(diào)出1人,2017年實有數(shù)3人,經(jīng)費相對減少。

(6)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出90.92萬元:主要用于按照國家政策規(guī)定計生所干部工資福利、日常辦公經(jīng)費及醫(yī)療保險 、失業(yè)保險、工傷保險、生育保險方面支出。較2016年度決算數(shù)增加9.54萬元,增長10.49%,主要原因是較2016年,2017年增加了公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助項目,故經(jīng)費有所增加。

(7)城鄉(xiāng)社區(qū)支出133.25萬元,主要用于規(guī)劃站合并后的國土規(guī)建環(huán)衛(wèi)安監(jiān)站干部工資福利、日常辦公經(jīng)費。較2016年度決算數(shù)減少111.9萬元,下降83.98%,主要原因是政府性基金預(yù)算財政撥款項目減少。

(8)農(nóng)林水支出 320.97萬元:主要用于林業(yè)站、水保站、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心干部工資福利、日常辦公經(jīng)費及農(nóng)林水支出的項目。較2016年度決算數(shù)增加7.47萬元,增長2.33%,主要原因是較2016年,今年增加了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼補(bǔ)助。

(9)住房保障支出63.08萬元:主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金支出。較2016年度決算數(shù)增加22.51萬元,增長35.68%,主要原因是年中公積金基數(shù)調(diào)整,公積金相應(yīng)調(diào)增。

(10)其他支出20萬元,村民委辦公經(jīng)費支出。較2016年度決算數(shù)增加12萬元,增長60%,主要原因是村委會經(jīng)費增加。

2.結(jié)余分配0萬元,為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

二、2017 年度一般公共預(yù)算支出決算情況

本單位2017 年度一般公共預(yù)算支出1557.71萬元,較2016年度決算數(shù)增加151.35萬元,增長9.72%。其中:基本支出 1141.94萬元,項目支出 415.77萬元。

本單位2017 年度一般公共預(yù)算支出年度預(yù)算為 1557.71萬元,支出決算為1557.71萬元,完成年度預(yù)算的100 %。按支出功能科目分類如下:

2010102? 一般行政管理事務(wù)支出10.4萬元,支出決算為10.4萬元,完成年度預(yù)算的100%。

2010199? 其他人大事務(wù)支出4.46萬元,支出決算為4.46萬元,完成年度預(yù)算的100%。

2010299? 其他政協(xié)事務(wù)支出10萬元,支出決算為10萬元,完成年度預(yù)算的100%。

2010301? 行政運行415.17萬元,支出決算為415.17萬元,完成年度預(yù)算的100%。

2010302? 一般行政管理事務(wù)116.25萬元,支出決算為116.25萬元,完成年度預(yù)算的100%。

2010399? 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出49.03萬元,支出決算為49.03萬元,完成年度預(yù)算的100%。

2010601? 行政運行49.51萬元,支出決算為49.51萬元,完成年度預(yù)算的100%。

2010602? 一般行政管理事務(wù)7.37萬元,支出決算為7.37萬元,完成年度預(yù)算的100%。

2011199? 其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出3萬元,支出決算為3萬元,完成年度預(yù)算的100%。

2012902? 一般行政管理事務(wù)6.5萬元,支出決算為6.5萬元,完成年度預(yù)算的100%。

2013101? 行政運行67.35萬元,支出決算為67.35萬元,完成年度預(yù)算的100%。

2013102? 一般行政管理事務(wù)4.05萬元,支出決算為4.05萬元,完成年度預(yù)算的100%。

2013199 其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 5萬元,支出決算為5萬元,完成年度預(yù)算的100%。

2019999 其他一般公共服務(wù)支出158.38萬元,支出決算為158.38萬元,完成年度預(yù)算的100%。

2030699 其他國防動員支出1萬元,支出決算為1萬元,完成年度預(yù)算的100%。

2060799 其他科學(xué)技術(shù)普及支出1.1萬元,支出決算為1.1萬元,完成年度預(yù)算的100%。

2069999 其他科學(xué)技術(shù)支出2.5萬元,支出決算為2.5萬元,完成年度預(yù)算的100%。

2070104 圖書館0.24萬元,支出決算為0.24萬元,完成年度預(yù)算的100%。

2070109 群眾文化5.67萬元,支出決算為5.67萬元,完成年度預(yù)算的100%。

2070404 廣播14.5萬元,支出決算為14.5萬元,完成年度預(yù)算的100%。

2080109 社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)14.78萬元,支出決算為14.78萬元,完成年度預(yù)算的100%。

2080208 基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)15萬元,支出決算為15萬元,完成年度預(yù)算的100%。

2080501 歸口管理的行政單位離退休7.8萬元,支出決算為7.8萬元,完成年度預(yù)算的100%。

2080502 事業(yè)單位離退休4.93萬元,支出決算為4.93萬元,完成年度預(yù)算的100%。

2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出68.34萬元,支出決算為68.34萬元,完成年度預(yù)算的100%。

2100409 重大公共衛(wèi)生專項0.6萬元,支出決算為0.6萬元,完成年度預(yù)算的100%。

2100716 計劃生育機(jī)構(gòu)48.59萬元,支出決算為48.59萬元,完成年度預(yù)算的100%。

2101101 行政單位醫(yī)療15.89萬元,支出決算為15.89萬元,完成年度預(yù)算的100%。

2101102? 事業(yè)單位醫(yī)療12.84萬元,支出決算為12.84萬元,完成年度預(yù)算的100%。

2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助13萬元,支出決算為13萬元,完成年度預(yù)算的100%。

2120201 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理1.72萬元,支出決算為1.72萬元,完成年度預(yù)算的100%。

2120399 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出1.5萬元,支出決算為1.5萬元,完成年度預(yù)算的100%。

2129999 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出17.2萬元,支出決算為17.2萬元,完成年度預(yù)算的100%。

2130104 事業(yè)運行30.8萬元,支出決算為30.8萬元,完成年度預(yù)算的100%。

2130122農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼12.54萬元,支出決算為12.54萬元,完成年度預(yù)算的100%。

2130199 其他農(nóng)業(yè)支出118萬元,支出決算為118萬元,完成年度預(yù)算的100%。

2130204 林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)22.55萬元,支出決算為22.55萬元,完成年度預(yù)算的100%。

2130310 水土保持13.97萬元,支出決算為13.97萬元,完成年度預(yù)算的100%。

2130599 其他扶貧支出1.62萬元,支出決算為1.62萬元,完成年度預(yù)算的100%。

2130701 對村級一事一議的補(bǔ)助113.5萬元,支出決算為113.5萬元,完成年度預(yù)算的100%。

2130707農(nóng)村綜合改革示范試點補(bǔ)助8萬元,支出決算為8萬元,完成年度預(yù)算的100%。

2210105農(nóng)村危房改造0.48萬元,支出決算為0.48萬元,完成年度預(yù)算的100%。

2210201 住房公積金44.1萬元,支出決算為44.1萬元,完成年度預(yù)算的100%。

2210203購房補(bǔ)貼18.51萬元,支出決算為18.51萬元,完成年度預(yù)算的100%。

2299901 其他支出20萬元,支出決算為20萬元,完成年度預(yù)算的100%。

三、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1141.94萬元,支出具體情況如下:

(一)工資福利支出666.39萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100 %。

(二)商品和服務(wù)支出207.13萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100 %。(簡要說明預(yù)決算差異)

(三)對個人和家庭的補(bǔ)助支出268.42萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100 %。(簡要說明預(yù)決算差異)

(四)其他資本性支出0萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的0 %。

(五)對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼支出0萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的0 %。

(六)債務(wù)利息支出0萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的0%。

四、2017年度政府性基金支出決算情況

本單位2017年度政府性基金支出112.83萬元,較2016年度決算數(shù)減少113.17萬元,下降100.3%。其中:基本支出0萬元,項目支出112.83萬元。

本單位2017 年度政府性基金支出年度預(yù)算為112.83萬元,支出決算為112.83萬元,完成年度預(yù)算的100%。

按支出功能科目分類如下:

2120803? 城市建設(shè)支出112.83萬元,支出決算為112.83萬元,完成年度預(yù)算的100%。主要用于鳳山鎮(zhèn)開山寺填土回方工程。

五、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出15.16萬元,占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)16.21萬元的93.52%,比上年19.34萬元減少4.18萬元,減少主要原因是公務(wù)接待減少支出

具體情況如下:

(一)因公出國(境)費支出0萬元,占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)0萬元的0%,比上年0萬元增加(減少)0萬元。全年使用財政撥款安排本單位機(jī)關(guān)及所屬單位出國團(tuán)組0個,參加其他單位組織的出國團(tuán)組0個,全年因公出國(境)團(tuán)組共計0個,累計0人次。

(二)公務(wù)用車購置及運行費支出7.75萬元,占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)8.8萬元的88.07%,比上年6.13萬元增加1.62萬元,增加主要原因是車輛耗損大,車輛維護(hù)維修費支出增大。

其中:

公務(wù)用車購置支出0萬元,占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)0萬元的0%,比上年0萬元增加(減少)0萬元。

公務(wù)用車運行支出7.75萬元,占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)8.8萬元的88.07%,比上年6.13萬元增加1.62萬元,增加(減少)主要原因是車輛耗損大,車輛維護(hù)維修費支出增大。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展業(yè)務(wù)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2017年本單位所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛,全年運行費支出7.75萬元,平均每輛 1.5 萬元,沒有超出年初預(yù)算安排支出。

(三)公務(wù)接待費支出7.4萬元, 占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)7.4萬元的100%,比上年13.21萬元減少5.81萬元,減少主要原因是按上級要求,厲行節(jié)約,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費;其中:國內(nèi)公務(wù)接待批次926次,人次3703次,國(境)外公務(wù)接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事項情況說明

(一) 機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等支出情況說明。

2017年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出192.58萬元(與部門決算CS05表《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表》第22行金額一致),占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)192.58萬元的100%,比2016年增加9.46萬元,增長4.9 %。主要原因是:鳳山項目多,任務(wù)重,日常辦公費增加。

辦公費、會議費、培訓(xùn)費具體情況如下:

?辦公費支出80.54萬元,占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)8.54萬元的100%,比上年72.32萬元增加8.22萬元,增加原因是鳳山項目多,任務(wù)重,日常辦公費增加;

會議費支出3.98萬元,占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)3.98萬元的100%,比上年7.6萬元減少3.62萬元,減少原因是精簡會議,節(jié)省開支;

培訓(xùn)費支出4.25萬元,占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)4.25萬元的100%,比上年1.6萬元增加2.65萬元,增加原因項目多,為吸取優(yōu)良經(jīng)驗,外出學(xué)習(xí)機(jī)會增多。

(二)政府采購支出情況說明。

1.2017年本部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元(口徑參見部門決算CS06表《政府采購情況表》并做好與2017 年度政府采購信息統(tǒng)計報表中“政府采購資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接)。

2、2017年本部門政府采購具體內(nèi)容為:

(1)貨物合計采購 0萬元,具體為(列舉主要采購貨物情況以及金額);

(2)工程合計采購0萬元,具體為(列舉主要采購工程項目以及金額);

(3)服務(wù)合計采購 0萬元,具體為(列舉主要采購服務(wù)內(nèi)容以及金額)。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2017年12月31日,本部門共有車輛5輛,其中,部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車5輛,其他用車主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位用車;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),100萬元以上專用設(shè)備 0臺(套)。

(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求,我部門組織對2017年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。其中,一級項目1個,二級項目5個,共涉及資金 1670.54萬元,自評覆蓋率達(dá)到100 %。

組織對“鳳山鎮(zhèn)2017年一事一議財政支出”等5 個項目進(jìn)行了績效評價。分別如下:(1)對“鳳山鎮(zhèn)2017年一事一議財政支出”進(jìn)行了績效評價,其涉及一般公共預(yù)算支出110萬元。從評價情況來看,資金在使用過程中制度了嚴(yán)格的管理制度和支付進(jìn)度,資金及時配套到位,并且要求??顚S?。2017年該項目總體表現(xiàn)優(yōu)秀。

(2)對鳳山鎮(zhèn)2017年保潔員補(bǔ)助”進(jìn)行了績效評價,其涉及一般公共預(yù)算支出48.6萬元。從評價情況來看,資金在使用過程中嚴(yán)格按照的管理制度和支付進(jìn)度實施,資金及時配套到位,并且要求??顚S?。(3)對鳳山鎮(zhèn)開山寺停車場排水系統(tǒng)項目”進(jìn)行了績效評價,其涉及一般公共預(yù)算支出51.38萬元。從評價情況來看,本項目有明確的目標(biāo),實施過程中嚴(yán)格按照有關(guān)項目管理和經(jīng)費管理的規(guī)定執(zhí)行,資金到位及時,支出合理合規(guī)。(4)鳳山鎮(zhèn)新農(nóng)村建設(shè)項目”進(jìn)行了績效評價,其涉及一般公共預(yù)算支出118萬元。從評價情況來看, 2017年我鎮(zhèn)申報新農(nóng)村建設(shè)項目得到批復(fù)3個,項目建設(shè)以市級補(bǔ)助、地方量力配套等多方籌措方式進(jìn)行新農(nóng)村項目建設(shè),由鎮(zhèn)村聯(lián)合監(jiān)管的方式進(jìn)行。項目建設(shè)依托項目村現(xiàn)有基礎(chǔ)條件,尊重民意,充分調(diào)動群眾的積極性,結(jié)合村莊環(huán)境整治建設(shè),整合資源,以改善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施條件為主,突出鄉(xiāng)村特色,通過村屯道路設(shè)施改善,實施硬化道路,讓項目村屯交通方便,村容得以改善,顯著提高了群眾生產(chǎn)生活水平,增加農(nóng)民收入。(5)對“鳳山鎮(zhèn)開山寺停車場填土回方工程項目”進(jìn)行了績效評價,其涉及一般公共預(yù)算支出212.83萬元。從評價情況來看,本項目有明確的目標(biāo),實施過程中嚴(yán)格按照有關(guān)項目管理和經(jīng)費管理的規(guī)定執(zhí)行,資金到位及時,支出合理合規(guī)。項目有利于“二月八”廟會成功舉辦,有利于鳳山鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,是促進(jìn)社會公平和社會和諧穩(wěn)定的需要。

組織對我鎮(zhèn)12個單位開展整體支出績效評價試點,涉及一般公共預(yù)算支出1557.71萬元。從評價情況來看,單位預(yù)算編制按上級要求執(zhí)行,編制科學(xué),民主理財、公開理財氛圍濃厚,重大財務(wù)事項經(jīng)由集體研究決策,財務(wù)制度較健全。

2.部門決算中項目績效自評結(jié)果。

我部門根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),(1)“鳳山鎮(zhèn)2017年一事一議財政支出” 項目自評得優(yōu)秀。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:一是組織協(xié)調(diào)難度較大。二是一事一議項目宣傳不到位。下一步改進(jìn)措施:一是組織協(xié)調(diào)好,讓群眾有全局意識,提高群眾參與積極性;二是宣傳到位,讓每個群眾意識到一事一議惠民政策帶來的便利。(2)“鳳山鎮(zhèn)2017年保潔員補(bǔ)助” 項目自評得優(yōu)秀。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:一是居民長期養(yǎng)成的習(xí)慣沒有得到徹底改變,亂丟亂扔現(xiàn)象仍有發(fā)生,對環(huán)境衛(wèi)生意識認(rèn)識不足。下一步改進(jìn)措施:還要堅持創(chuàng)建行動與宣傳教育緊密聯(lián)系,在街頭小巷以各種宣傳方式宣傳,形成“人人有責(zé)保護(hù)環(huán)境,破壞環(huán)境為恥”的輿論氛圍。(3)鳳山鎮(zhèn)開山寺停車場排水系統(tǒng)”項目自評得優(yōu)秀,無存在問題。(4)“鳳山鎮(zhèn)新農(nóng)村建設(shè)”項目自評得優(yōu)良,存在問題由于資金有限,不能配套帶動特色產(chǎn)業(yè)方面的發(fā)展。下一步改進(jìn)措施:建議能加大上級新農(nóng)村項目資金的規(guī)模。(5)“鳳山鎮(zhèn)開山寺停車場填土回方工程”項目自評得優(yōu)良,無存在問題。

第四部分? 名詞解釋

一、財政撥款收入:指自治區(qū)財政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費:納入自治區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

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柳城縣鳳山鎮(zhèn)2017年部門決算報表(附件).xls