2016
中國(guó)共產(chǎn)黨柳城縣紀(jì)律檢查委員會(huì)2016年部門決算公開
來源: 財(cái)政局
發(fā)布日期: 2017-08-27

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2016年部門決算公開

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單????? ?位:廣西柳城縣紀(jì)委

?單位負(fù)責(zé)人:黃江黎

?填 報(bào)?? ?人:梁倏文

?日????? ?期:2017年8月

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目??? ?錄

第一部分:概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分: ?2016年部門決算報(bào)表

表一:收入支出決算總表

表二:財(cái)政撥款收入支出決算總表

表三:收入決算表

表四:支出決算表

表五:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表八:一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分: ?2016年度部門決算情況說明

一、2016 年度收入支出決算總體情況。

二、2016 年度一般公共預(yù)算支出決算情況。

三、2016 年度政府性基金支出決算情況。

四、2016一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。

五、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

六、其他重要事項(xiàng)情況說明

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第一部分:廣西柳城縣紀(jì)委概況

一、主要職能

(1)主管全縣黨的紀(jì)律檢查工作。負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨中央、中紀(jì)委、自治區(qū)黨委、自治區(qū)紀(jì)委、柳州市委、柳州市紀(jì)委和縣委關(guān)于加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的決定,維護(hù)黨的章程和黨內(nèi)法規(guī),檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況,重點(diǎn)檢查監(jiān)督科(局)級(jí)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)行黨的路線、方針、政策的情況以及思想作風(fēng)等方面的問題,協(xié)助縣委抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)。

(2)主管全縣行政監(jiān)察工作。負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)自治區(qū)黨委、自治區(qū)人民政府、自治區(qū)紀(jì)委、自治區(qū)監(jiān)察廳和市委、市政府、縣委、縣政府有關(guān)行政監(jiān)察工作的決定;監(jiān)督檢查縣人民政府各部門及其工作人員、各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府及其負(fù)責(zé)人、縣人民政府直屬企事業(yè)單位及其由國(guó)家行政機(jī)關(guān)任命的領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)行國(guó)家政策和法律、法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃及自治區(qū)人民政府、市人民政府、縣人民政府頒發(fā)的決議和命令的情況。

(3)負(fù)責(zé)檢查并處理縣委和縣人民政府各部門、各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))黨的組織和縣委管理的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部違反黨的章程及黨內(nèi)法規(guī)的案件或其他重要、復(fù)雜案件;按規(guī)定決定或取消對(duì)這些案件中黨員的處分;受理黨員的控告和申訴,保護(hù)黨員的民主權(quán)利和合法權(quán)益。

(4)負(fù)責(zé)調(diào)查處理縣人民政府各部門及其工作人員、各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府及其領(lǐng)導(dǎo)干部、縣人民政府直屬企事業(yè)單位及國(guó)家行政機(jī)關(guān)任命的領(lǐng)導(dǎo)干部違反國(guó)家政策和法律、法規(guī)以及違反政紀(jì)的行為,按規(guī)定決定或建議對(duì)他們做出行政處分(涉及選舉產(chǎn)生的領(lǐng)導(dǎo)干部按法定程序辦理);受理監(jiān)察對(duì)象不服政紀(jì)處分的申訴,受理個(gè)人或單位對(duì)監(jiān)察對(duì)象違紀(jì)行為的檢舉、控告。保護(hù)監(jiān)察對(duì)象的正當(dāng)權(quán)利和合法權(quán)益。

(5)會(huì)同有關(guān)部門做好行政監(jiān)察工作的方針、政策和法律、法規(guī)的宣傳工作,教育國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員遵紀(jì)守法,為政清廉。

(6)調(diào)查研究縣人民政府各部門和各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))制訂有關(guān)政策、規(guī)定的情況,提出修改、補(bǔ)充的建議;完善地方性行政監(jiān)察的規(guī)章或規(guī)范文件。

(7)會(huì)同縣直屬有關(guān)部門以及各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))黨委、各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府做好紀(jì)檢監(jiān)察干部的管理工作。按照干部管理權(quán)限,審核各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))紀(jì)委(監(jiān)察室)領(lǐng)導(dǎo)干部以及縣人民政府有關(guān)部門紀(jì)檢組長(zhǎng)、副組長(zhǎng)(紀(jì)委書記、副書記)、監(jiān)察室主任、副主任人選,提出任免意見。

(8)承辦縣委、縣人民政府和市紀(jì)委、監(jiān)察局交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門決算單位構(gòu)成

本部門機(jī)構(gòu)設(shè)置如下表:

單位名稱

單位性質(zhì)

中共柳城縣紀(jì)律檢查委員會(huì)、柳城縣監(jiān)察局

行政單位

?

本年度機(jī)構(gòu)和人員如下表:????????????????????????????單位:人

項(xiàng)????

合 計(jì)

行政

單位

財(cái)政撥款事業(yè)單位參公管理其他


差額撥款

事業(yè)單位

?

自收自支事業(yè)單位

編制數(shù)

30

30





實(shí)有人數(shù)

26

26





在職人數(shù)

26

26





離退休人數(shù)

14

14





其中:離休人數(shù)

1

1





退休人數(shù)

13

13





遺屬

0






編外長(zhǎng)期聘用人員

0






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第二部分:廣西柳城縣紀(jì)委2016年部門決算報(bào)表

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表一:收入支出決算總表

單位:萬元


收??? ?入

支??? ?出

項(xiàng)目

決算數(shù)

項(xiàng)目

決算數(shù)

一、財(cái)政撥款

 502.82

一、一般公共服務(wù)支出

 396.22

二、事業(yè)收入


二、社會(huì)保障和就業(yè)支出

 77.76

三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入


三、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

 11.08

四、其他收入


四、住房保障支出

 17.66

















本年收入合計(jì)

502.82

本年支出合計(jì)

 502.71

 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額


結(jié)余分配


 上年結(jié)轉(zhuǎn)


年末結(jié)轉(zhuǎn)與結(jié)余






收入總計(jì)

502.82

支出總計(jì)

 502.71







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表二:財(cái)政撥款收入支出決算總表????????? ?單位:萬元

收 入

支 出

項(xiàng) 目

行次

金額

項(xiàng) 目

行次

合計(jì)

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

欄 次


1

欄 次


2

3

4

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

1

502.82 

一、一般公共服務(wù)支出

18

 396.22

 396.22


二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

2


二、社會(huì)保障和就業(yè)支出

19

 77.76

 77.76



3


三、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

20

 11.08

 11.08



4


四、住房保障支出

21

 17.66

 17.66



5



22





6



23





7



24





8



25





9



26





10



27





11



28


本年收入合計(jì)

12

502.82 

本年支出合計(jì)

29

502.71 

年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

13


年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

30

0.1 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

14



31


政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

15



32



16



33


合計(jì)

17

502.82 

合計(jì)

34


?

表三:收入決算表???????????????? ?單位:萬元

項(xiàng) 目

本年收入合計(jì)

財(cái)政撥款收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營(yíng)收入

附屬單位上繳收入

其他收入

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計(jì)

502.82 

502.82 






201

一般公共服務(wù)支出

396.32

 

396.32

 






20111 

紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)

305.76

305.76






2011101

? ?行政運(yùn)行

220.24

220.24






2011102

? ?一般行政管理事務(wù)

85.52

85.52






20199

其他一般公共服務(wù)出

90.57

90.57






2019999

其他一般公共服務(wù)出

90.57 

90.57 






208 

社會(huì)保障和就業(yè)支出

77.76

77.76






20805

行政事業(yè)單位離退休

77.76

77.76






2080501

歸口管理的行政單位離退休

77.76

77.76






210

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

11.08 

11.08 






21005

醫(yī)療保障

11.08

11.08






2100501

行政單位醫(yī)療

11.08

11.08






221

住房保障支出

 17.66

 17.66






22102

住房改革支出

17.66

17.66






2210201

? ?住房公積金

17.66

17.66

























?

?

?

?

??????? 表四:支出決算表???????????????????????? ?單位:萬元

項(xiàng) 目

本年支出合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

上繳上級(jí)支出

經(jīng)營(yíng)支出

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計(jì)

502.82 


85.22 




201

一般公共服務(wù)支出

396.32

 

396.32

 





20111 

紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)

305.76

305.76





2011101

? ?行政運(yùn)行

220.24

220.13 





2011102

? ?一般行政管理事務(wù)

85.52


85.22 




20199

其他一般公共服務(wù)出

90.57

90.57





2019999

其他一般公共服務(wù)出

90.57 

90.57 





208 

社會(huì)保障和就業(yè)支出

77.76

77.76





20805

行政事業(yè)單位離退休

77.76

77.76





2080501

歸口管理的行政單位離退休

77.76

77.76





210

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

11.08 

11.08 





21005

醫(yī)療保障

11.08

11.08





2100501

行政單位醫(yī)療

11.08

11.08





221

住房保障支出

17.66

17.66





22102

住房改革支出

17.66

17.66





2210201

? ?住房公積金

17.66

17.66





?

?

?

表五:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

???????????????????????????????????????????? ?????單位:萬元

項(xiàng) 目

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計(jì)

502.82 

417.19 

85.22 

201

一般公共服務(wù)支出

396.32

 

396.32

 


20111 

紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)

305.76

305.76


2011101

? ?行政運(yùn)行

220.24

220.13 


2011102

? ?一般行政管理事務(wù)

85.52


85.22 

20199

其他一般公共服務(wù)出

90.57

90.57


2019999

其他一般公共服務(wù)出

90.57 

90.57 


208 

社會(huì)保障和就業(yè)支出

77.76

77.76


20805

行政事業(yè)單位離退休

77.76

77.76


2080501

歸口管理的行政單位離退休

77.76

77.76


210

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

11.08 

11.08 


21005

醫(yī)療保障

11.08

11.08


2100501

行政單位醫(yī)療

11.08

11.08


221

住房保障支出

17.66

17.66


22102

住房改革支出

17.66

17.66


2210201

? ?住房公積金

17.66

17.66


?

?

?

?

?

?

?

?

?


?

表六:一般公共預(yù)財(cái)政撥款本支出決算表

單位:萬元

經(jīng)濟(jì)分類科目名稱

本年支出合計(jì)

人員經(jīng)費(fèi)

公用經(jīng)費(fèi)

欄次

1

2

3

合計(jì)

 417.19

 403.49

 13.7

工資福利支出

 308

 308


? ?基本工資

 91.25

 91.25


? ?津貼補(bǔ)貼

 83.26

 83.26


? ?獎(jiǎng)金

 9.44

 9.44


? ?社會(huì)保障繳費(fèi)

 11.63

 11.63


? ?績(jī)效獎(jiǎng)金

90.57

90.57 


? ?其他工資福利支出

21.85

 21.85






商品和服務(wù)支出

 9.5


9.5

? ?辦公費(fèi)

 2.19


 2.19

?差旅費(fèi)

 4.18


 4.18

培訓(xùn)費(fèi)

0.17


0.17

工會(huì)經(jīng)費(fèi)

1.6


1.6

福利費(fèi)

 0.15


 0.15

? ?公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

 1.21


 1.21

其他資本性支出

4.2


4.2

辦公設(shè)備購(gòu)置

4.2


4.2

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

 95.49

 95.49


? ?離休費(fèi)

 7.97

 7.97


? ?退休費(fèi)

 69.79

 69.79


?住房公積金

 17.66

 17.66


? ?其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出

 0.08

 0.08


? ?獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)金

 0.08

0.08







































?

?

?

表七:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表












單位:萬元


科目編碼

科目名稱

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余


合計(jì)

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余



 合? ?計(jì)












 類



無 










 款













 項(xiàng)



























































































?

?

我柳城縣紀(jì)委監(jiān)察局沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,也沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)”。

?

?

?

表八:一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

單位:萬元

2016年度預(yù)算數(shù)

2016年度決算數(shù)

合計(jì)

因公出國(guó)

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接

合計(jì)

因公出國(guó)

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接

(境)費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車 購(gòu)置費(fèi)

公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi)

待費(fèi)

(境)費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車 購(gòu)置費(fèi)

公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi)

待費(fèi)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

15.9 


15.9 


 9

 6.9

11.79 


11.79 


8.1 

 3.7


?

第三部分:廣西柳城縣柳城縣紀(jì)委2016年度部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況

(一)收入總計(jì) ?502.82??? ?萬元。

1.財(cái)政撥款收入?? 502.82?? ?萬元,為柳州市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入? 0?? ?萬元,為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。如:計(jì)算機(jī)技術(shù)中心開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入以及機(jī)關(guān)服務(wù)局后勤服務(wù)收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入?? 0? ?萬,為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入?? 0? ?萬元,為預(yù)算單位在財(cái)政撥款收入、

事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入之外取得的收入。如:

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額? 0?? ?萬元,主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入其他收入不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國(guó)家規(guī)定提取,用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余? 0? ?萬元,為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

?? (二)支出總計(jì) ?502.71? ?萬元。包括:

1.一般公共服務(wù)(類) 396.32??? ?萬元:主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

2.社會(huì)保障和就業(yè)(類) 77.76?? ?萬元:主要用于本級(jí)按國(guó)家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補(bǔ)貼及離退休人員管理方面的支出。

3.住房保障支出(類)? 17.66?? ?萬元:主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余? 0.1? ?萬元,為本年度或以前年度

預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

二、2016 年度一般公共預(yù)算支出決算情況

2016 年度一般公共預(yù)算支出? 502.71?? 萬元,其中:基本支出?? 417.19? 萬元,項(xiàng)目支出? 85.22? 萬元。

三、2016年度政府性基金支出決算情況

2016年度政府性基金支出? 0?? 萬元,其中:基本支出???? 萬元,項(xiàng)目支出 0?? 萬元。

四、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。

2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 ?417.19?? 萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi) 403 ?萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi),績(jī)效獎(jiǎng)金、離退休人員生活費(fèi)和住房公積金;公用經(jīng)費(fèi) 13.7 ?萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi),培訓(xùn)費(fèi),公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

?

五、一般公共預(yù)算安排的三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2016年度一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算? ?0? 萬元,與上年同期增(減)0 ?萬元;公務(wù)用車購(gòu)置支出決算? 0? ?萬元,與上年同期增(減)0 萬元;公務(wù)用車運(yùn)行支出決算? ?8.1? ?萬元,與上年同期減0.38萬元,原因使用公車減少;公務(wù)接待費(fèi)支出決算? ?3.7? 萬元,與上年同期減0.47 ?萬元,原因壓減不必要的接待。具體情況如下:

(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出 0 ?萬元。全年使用財(cái)政撥款安排? ?0? (部、委、局、辦)機(jī)關(guān)、? ?個(gè)所屬單位出國(guó)團(tuán)組0? 個(gè),參加其他單位組織的出國(guó)團(tuán)組 0 ?個(gè),全年因公出國(guó)(境)團(tuán)組共計(jì) 0? 個(gè),累計(jì)?? ?0人次。

(二)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出 8.1 ?萬元。其中:

公務(wù)用車購(gòu)置支出? ?0? 萬元。

公務(wù)用車運(yùn)行支出? ?8.1? ?萬元。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及辦理案件業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2016年,所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)量為0輛,公務(wù)用車保有量為 3 ?輛,全年運(yùn)行費(fèi)支出 8.1 萬元,平均每輛 2.7 萬元。

(三)公務(wù)接待費(fèi)支出? ?3.7 萬元。

六、其他重要事項(xiàng)情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。

2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出?? ?417.19萬元(與部門決算中行政單位和實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致),比2015年增加(減少)41.84 ?萬元,增長(zhǎng)11.15 %。主要原因是:調(diào)增基本工資。

(二)政府采購(gòu)支出情況說明。

2016年本部門政府采購(gòu)支出總額? ?6.31萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出 6.31 萬元、政府采購(gòu)工程支出 0 ?萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0 ?萬元。(中央部門公開的政府采購(gòu)預(yù)算金額的計(jì)算口徑為:2016年本部門納入部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和)。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2016年12月31日,本部門共有車輛 ?3 輛,其中,部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車? 0輛、一般公務(wù)用車 0 ?輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車3? 輛。

(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

2016年,(本單位)共組織對(duì) 1 ?個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款 18.05 ?萬元,占年初預(yù)算的5.43%。案件查辦工作項(xiàng)目全年工作經(jīng)費(fèi)18.05萬元,主要用于檢查并處理縣委和縣人民政府各部門、各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))黨的組織和縣委管理的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部違反黨的章程及黨內(nèi)法規(guī)的案件或其他重要、復(fù)雜案件。貫徹落實(shí)黨中央、中紀(jì)委、自治區(qū)黨委、自治區(qū)紀(jì)委、柳州市委、柳州市紀(jì)委和縣委關(guān)于加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的決定,維護(hù)黨的章程和黨內(nèi)法規(guī),檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行。2016年立案201件,同比增長(zhǎng)272.22%;結(jié)案181件,同比增長(zhǎng)235.19%;挽回經(jīng)濟(jì)損失196.65萬元。全縣12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、2個(gè)華僑管理區(qū)辦案全覆蓋,查辦的案件數(shù)位于全市各縣區(qū)前列。

(五)收支、辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)說明

⑴2016年部門決算本年收入502.81?? ?萬元,同比增減 8.89? 萬元,同比增減? ?1.74? 。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款? 502.81 ?萬元,同比增減? 8.89萬元,同比增減 1.74?? ?。

2016年部門決算本年支出 502.71? ?萬元,同比增減 9.45 萬元,同比增減1.85 。其中:基本支出 ?417.

19? 萬元,同比增加? ?41.85 萬元,同比增加? 11.15 ;項(xiàng)目支出 ?85.52? 萬元,同比增減 51.30? ?萬元,同比增減 37.50? 。

⑶培訓(xùn)費(fèi)本年支出? ?3.78 萬元? 同比增減? 2.50 ?萬元,同比增減? 39.86 。

⑷會(huì)議費(fèi)本年支出? ?3.14 萬元? 同比增減? 2.15 ?萬元,同比增減 215.21? 。

⑸辦公費(fèi)本年支出? ?59.59 萬元? 同比增減 33.31? ?萬元,同比增減 35.86? 。

?

第四部分? ?名詞解釋

?

一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。 ?

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 ?

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 ?按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。 ?

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 ?

九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 ?

十、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 ?

十一、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 ?

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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中國(guó)共產(chǎn)黨柳城縣紀(jì)律檢查委員會(huì)2016年部門決算公開

來源: 財(cái)政局  |   發(fā)布日期: 2017-08-27 00:00    |  作者: 財(cái)政局

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2016年部門決算公開

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單????? ?位:廣西柳城縣紀(jì)委

?單位負(fù)責(zé)人:黃江黎

?填 報(bào)?? ?人:梁倏文

?日????? ?期:2017年8月

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目??? ?錄

第一部分:概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分: ?2016年部門決算報(bào)表

表一:收入支出決算總表

表二:財(cái)政撥款收入支出決算總表

表三:收入決算表

表四:支出決算表

表五:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表八:一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分: ?2016年度部門決算情況說明

一、2016 年度收入支出決算總體情況。

二、2016 年度一般公共預(yù)算支出決算情況。

三、2016 年度政府性基金支出決算情況。

四、2016一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。

五、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

六、其他重要事項(xiàng)情況說明

?

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第一部分:廣西柳城縣紀(jì)委概況

一、主要職能

(1)主管全縣黨的紀(jì)律檢查工作。負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨中央、中紀(jì)委、自治區(qū)黨委、自治區(qū)紀(jì)委、柳州市委、柳州市紀(jì)委和縣委關(guān)于加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的決定,維護(hù)黨的章程和黨內(nèi)法規(guī),檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況,重點(diǎn)檢查監(jiān)督科(局)級(jí)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)行黨的路線、方針、政策的情況以及思想作風(fēng)等方面的問題,協(xié)助縣委抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)。

(2)主管全縣行政監(jiān)察工作。負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)自治區(qū)黨委、自治區(qū)人民政府、自治區(qū)紀(jì)委、自治區(qū)監(jiān)察廳和市委、市政府、縣委、縣政府有關(guān)行政監(jiān)察工作的決定;監(jiān)督檢查縣人民政府各部門及其工作人員、各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府及其負(fù)責(zé)人、縣人民政府直屬企事業(yè)單位及其由國(guó)家行政機(jī)關(guān)任命的領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)行國(guó)家政策和法律、法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃及自治區(qū)人民政府、市人民政府、縣人民政府頒發(fā)的決議和命令的情況。

(3)負(fù)責(zé)檢查并處理縣委和縣人民政府各部門、各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))黨的組織和縣委管理的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部違反黨的章程及黨內(nèi)法規(guī)的案件或其他重要、復(fù)雜案件;按規(guī)定決定或取消對(duì)這些案件中黨員的處分;受理黨員的控告和申訴,保護(hù)黨員的民主權(quán)利和合法權(quán)益。

(4)負(fù)責(zé)調(diào)查處理縣人民政府各部門及其工作人員、各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府及其領(lǐng)導(dǎo)干部、縣人民政府直屬企事業(yè)單位及國(guó)家行政機(jī)關(guān)任命的領(lǐng)導(dǎo)干部違反國(guó)家政策和法律、法規(guī)以及違反政紀(jì)的行為,按規(guī)定決定或建議對(duì)他們做出行政處分(涉及選舉產(chǎn)生的領(lǐng)導(dǎo)干部按法定程序辦理);受理監(jiān)察對(duì)象不服政紀(jì)處分的申訴,受理個(gè)人或單位對(duì)監(jiān)察對(duì)象違紀(jì)行為的檢舉、控告。保護(hù)監(jiān)察對(duì)象的正當(dāng)權(quán)利和合法權(quán)益。

(5)會(huì)同有關(guān)部門做好行政監(jiān)察工作的方針、政策和法律、法規(guī)的宣傳工作,教育國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員遵紀(jì)守法,為政清廉。

(6)調(diào)查研究縣人民政府各部門和各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))制訂有關(guān)政策、規(guī)定的情況,提出修改、補(bǔ)充的建議;完善地方性行政監(jiān)察的規(guī)章或規(guī)范文件。

(7)會(huì)同縣直屬有關(guān)部門以及各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))黨委、各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府做好紀(jì)檢監(jiān)察干部的管理工作。按照干部管理權(quán)限,審核各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))紀(jì)委(監(jiān)察室)領(lǐng)導(dǎo)干部以及縣人民政府有關(guān)部門紀(jì)檢組長(zhǎng)、副組長(zhǎng)(紀(jì)委書記、副書記)、監(jiān)察室主任、副主任人選,提出任免意見。

(8)承辦縣委、縣人民政府和市紀(jì)委、監(jiān)察局交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門決算單位構(gòu)成

本部門機(jī)構(gòu)設(shè)置如下表:

單位名稱

單位性質(zhì)

中共柳城縣紀(jì)律檢查委員會(huì)、柳城縣監(jiān)察局

行政單位

?

本年度機(jī)構(gòu)和人員如下表:????????????????????????????單位:人

項(xiàng)????

合 計(jì)

行政

單位

財(cái)政撥款事業(yè)單位參公管理其他


差額撥款

事業(yè)單位

?

自收自支事業(yè)單位

編制數(shù)

30

30





實(shí)有人數(shù)

26

26





在職人數(shù)

26

26





離退休人數(shù)

14

14





其中:離休人數(shù)

1

1





退休人數(shù)

13

13





遺屬

0






編外長(zhǎng)期聘用人員

0






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第二部分:廣西柳城縣紀(jì)委2016年部門決算報(bào)表

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表一:收入支出決算總表

單位:萬元


收??? ?入

支??? ?出

項(xiàng)目

決算數(shù)

項(xiàng)目

決算數(shù)

一、財(cái)政撥款

 502.82

一、一般公共服務(wù)支出

 396.22

二、事業(yè)收入


二、社會(huì)保障和就業(yè)支出

 77.76

三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入


三、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

 11.08

四、其他收入


四、住房保障支出

 17.66

















本年收入合計(jì)

502.82

本年支出合計(jì)

 502.71

 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額


結(jié)余分配


 上年結(jié)轉(zhuǎn)


年末結(jié)轉(zhuǎn)與結(jié)余






收入總計(jì)

502.82

支出總計(jì)

 502.71







?

表二:財(cái)政撥款收入支出決算總表????????? ?單位:萬元

收 入

支 出

項(xiàng) 目

行次

金額

項(xiàng) 目

行次

合計(jì)

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

欄 次


1

欄 次


2

3

4

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

1

502.82 

一、一般公共服務(wù)支出

18

 396.22

 396.22


二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

2


二、社會(huì)保障和就業(yè)支出

19

 77.76

 77.76



3


三、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

20

 11.08

 11.08



4


四、住房保障支出

21

 17.66

 17.66



5



22





6



23





7



24





8



25





9



26





10



27





11



28


本年收入合計(jì)

12

502.82 

本年支出合計(jì)

29

502.71 

年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

13


年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

30

0.1 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

14



31


政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

15



32



16



33


合計(jì)

17

502.82 

合計(jì)

34


?

表三:收入決算表???????????????? ?單位:萬元

項(xiàng) 目

本年收入合計(jì)

財(cái)政撥款收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營(yíng)收入

附屬單位上繳收入

其他收入

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計(jì)

502.82 

502.82 






201

一般公共服務(wù)支出

396.32

 

396.32

 






20111 

紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)

305.76

305.76






2011101

? ?行政運(yùn)行

220.24

220.24






2011102

? ?一般行政管理事務(wù)

85.52

85.52






20199

其他一般公共服務(wù)出

90.57

90.57






2019999

其他一般公共服務(wù)出

90.57 

90.57 






208 

社會(huì)保障和就業(yè)支出

77.76

77.76






20805

行政事業(yè)單位離退休

77.76

77.76






2080501

歸口管理的行政單位離退休

77.76

77.76






210

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

11.08 

11.08 






21005

醫(yī)療保障

11.08

11.08






2100501

行政單位醫(yī)療

11.08

11.08






221

住房保障支出

 17.66

 17.66






22102

住房改革支出

17.66

17.66






2210201

? ?住房公積金

17.66

17.66

























?

?

?

?

??????? 表四:支出決算表???????????????????????? ?單位:萬元

項(xiàng) 目

本年支出合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

上繳上級(jí)支出

經(jīng)營(yíng)支出

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計(jì)

502.82 


85.22 




201

一般公共服務(wù)支出

396.32

 

396.32

 





20111 

紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)

305.76

305.76





2011101

? ?行政運(yùn)行

220.24

220.13 





2011102

? ?一般行政管理事務(wù)

85.52


85.22 




20199

其他一般公共服務(wù)出

90.57

90.57





2019999

其他一般公共服務(wù)出

90.57 

90.57 





208 

社會(huì)保障和就業(yè)支出

77.76

77.76





20805

行政事業(yè)單位離退休

77.76

77.76





2080501

歸口管理的行政單位離退休

77.76

77.76





210

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

11.08 

11.08 





21005

醫(yī)療保障

11.08

11.08





2100501

行政單位醫(yī)療

11.08

11.08





221

住房保障支出

17.66

17.66





22102

住房改革支出

17.66

17.66





2210201

? ?住房公積金

17.66

17.66





?

?

?

表五:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

???????????????????????????????????????????? ?????單位:萬元

項(xiàng) 目

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計(jì)

502.82 

417.19 

85.22 

201

一般公共服務(wù)支出

396.32

 

396.32

 


20111 

紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)

305.76

305.76


2011101

? ?行政運(yùn)行

220.24

220.13 


2011102

? ?一般行政管理事務(wù)

85.52


85.22 

20199

其他一般公共服務(wù)出

90.57

90.57


2019999

其他一般公共服務(wù)出

90.57 

90.57 


208 

社會(huì)保障和就業(yè)支出

77.76

77.76


20805

行政事業(yè)單位離退休

77.76

77.76


2080501

歸口管理的行政單位離退休

77.76

77.76


210

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

11.08 

11.08 


21005

醫(yī)療保障

11.08

11.08


2100501

行政單位醫(yī)療

11.08

11.08


221

住房保障支出

17.66

17.66


22102

住房改革支出

17.66

17.66


2210201

? ?住房公積金

17.66

17.66


?

?

?

?

?

?

?

?

?


?

表六:一般公共預(yù)財(cái)政撥款本支出決算表

單位:萬元

經(jīng)濟(jì)分類科目名稱

本年支出合計(jì)

人員經(jīng)費(fèi)

公用經(jīng)費(fèi)

欄次

1

2

3

合計(jì)

 417.19

 403.49

 13.7

工資福利支出

 308

 308


? ?基本工資

 91.25

 91.25


? ?津貼補(bǔ)貼

 83.26

 83.26


? ?獎(jiǎng)金

 9.44

 9.44


? ?社會(huì)保障繳費(fèi)

 11.63

 11.63


? ?績(jī)效獎(jiǎng)金

90.57

90.57 


? ?其他工資福利支出

21.85

 21.85






商品和服務(wù)支出

 9.5


9.5

? ?辦公費(fèi)

 2.19


 2.19

?差旅費(fèi)

 4.18


 4.18

培訓(xùn)費(fèi)

0.17


0.17

工會(huì)經(jīng)費(fèi)

1.6


1.6

福利費(fèi)

 0.15


 0.15

? ?公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

 1.21


 1.21

其他資本性支出

4.2


4.2

辦公設(shè)備購(gòu)置

4.2


4.2

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

 95.49

 95.49


? ?離休費(fèi)

 7.97

 7.97


? ?退休費(fèi)

 69.79

 69.79


?住房公積金

 17.66

 17.66


? ?其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出

 0.08

 0.08


? ?獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)金

 0.08

0.08







































?

?

?

表七:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表












單位:萬元


科目編碼

科目名稱

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余


合計(jì)

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余



 合? ?計(jì)












 類



無 










 款













 項(xiàng)



























































































?

?

我柳城縣紀(jì)委監(jiān)察局沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,也沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)”。

?

?

?

表八:一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

單位:萬元

2016年度預(yù)算數(shù)

2016年度決算數(shù)

合計(jì)

因公出國(guó)

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接

合計(jì)

因公出國(guó)

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接

(境)費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車 購(gòu)置費(fèi)

公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi)

待費(fèi)

(境)費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車 購(gòu)置費(fèi)

公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi)

待費(fèi)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

15.9 


15.9 


 9

 6.9

11.79 


11.79 


8.1 

 3.7


?

第三部分:廣西柳城縣柳城縣紀(jì)委2016年度部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況

(一)收入總計(jì) ?502.82??? ?萬元。

1.財(cái)政撥款收入?? 502.82?? ?萬元,為柳州市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入? 0?? ?萬元,為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。如:計(jì)算機(jī)技術(shù)中心開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入以及機(jī)關(guān)服務(wù)局后勤服務(wù)收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入?? 0? ?萬,為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入?? 0? ?萬元,為預(yù)算單位在財(cái)政撥款收入、

事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入之外取得的收入。如:

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額? 0?? ?萬元,主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入其他收入不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國(guó)家規(guī)定提取,用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余? 0? ?萬元,為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

?? (二)支出總計(jì) ?502.71? ?萬元。包括:

1.一般公共服務(wù)(類) 396.32??? ?萬元:主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

2.社會(huì)保障和就業(yè)(類) 77.76?? ?萬元:主要用于本級(jí)按國(guó)家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補(bǔ)貼及離退休人員管理方面的支出。

3.住房保障支出(類)? 17.66?? ?萬元:主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余? 0.1? ?萬元,為本年度或以前年度

預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

二、2016 年度一般公共預(yù)算支出決算情況

2016 年度一般公共預(yù)算支出? 502.71?? 萬元,其中:基本支出?? 417.19? 萬元,項(xiàng)目支出? 85.22? 萬元。

三、2016年度政府性基金支出決算情況

2016年度政府性基金支出? 0?? 萬元,其中:基本支出???? 萬元,項(xiàng)目支出 0?? 萬元。

四、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。

2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 ?417.19?? 萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi) 403 ?萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi),績(jī)效獎(jiǎng)金、離退休人員生活費(fèi)和住房公積金;公用經(jīng)費(fèi) 13.7 ?萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi),培訓(xùn)費(fèi),公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

?

五、一般公共預(yù)算安排的三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2016年度一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算? ?0? 萬元,與上年同期增(減)0 ?萬元;公務(wù)用車購(gòu)置支出決算? 0? ?萬元,與上年同期增(減)0 萬元;公務(wù)用車運(yùn)行支出決算? ?8.1? ?萬元,與上年同期減0.38萬元,原因使用公車減少;公務(wù)接待費(fèi)支出決算? ?3.7? 萬元,與上年同期減0.47 ?萬元,原因壓減不必要的接待。具體情況如下:

(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出 0 ?萬元。全年使用財(cái)政撥款安排? ?0? (部、委、局、辦)機(jī)關(guān)、? ?個(gè)所屬單位出國(guó)團(tuán)組0? 個(gè),參加其他單位組織的出國(guó)團(tuán)組 0 ?個(gè),全年因公出國(guó)(境)團(tuán)組共計(jì) 0? 個(gè),累計(jì)?? ?0人次。

(二)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出 8.1 ?萬元。其中:

公務(wù)用車購(gòu)置支出? ?0? 萬元。

公務(wù)用車運(yùn)行支出? ?8.1? ?萬元。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及辦理案件業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2016年,所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)量為0輛,公務(wù)用車保有量為 3 ?輛,全年運(yùn)行費(fèi)支出 8.1 萬元,平均每輛 2.7 萬元。

(三)公務(wù)接待費(fèi)支出? ?3.7 萬元。

六、其他重要事項(xiàng)情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。

2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出?? ?417.19萬元(與部門決算中行政單位和實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致),比2015年增加(減少)41.84 ?萬元,增長(zhǎng)11.15 %。主要原因是:調(diào)增基本工資。

(二)政府采購(gòu)支出情況說明。

2016年本部門政府采購(gòu)支出總額? ?6.31萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出 6.31 萬元、政府采購(gòu)工程支出 0 ?萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0 ?萬元。(中央部門公開的政府采購(gòu)預(yù)算金額的計(jì)算口徑為:2016年本部門納入部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和)。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2016年12月31日,本部門共有車輛 ?3 輛,其中,部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車? 0輛、一般公務(wù)用車 0 ?輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車3? 輛。

(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

2016年,(本單位)共組織對(duì) 1 ?個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款 18.05 ?萬元,占年初預(yù)算的5.43%。案件查辦工作項(xiàng)目全年工作經(jīng)費(fèi)18.05萬元,主要用于檢查并處理縣委和縣人民政府各部門、各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))黨的組織和縣委管理的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部違反黨的章程及黨內(nèi)法規(guī)的案件或其他重要、復(fù)雜案件。貫徹落實(shí)黨中央、中紀(jì)委、自治區(qū)黨委、自治區(qū)紀(jì)委、柳州市委、柳州市紀(jì)委和縣委關(guān)于加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的決定,維護(hù)黨的章程和黨內(nèi)法規(guī),檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行。2016年立案201件,同比增長(zhǎng)272.22%;結(jié)案181件,同比增長(zhǎng)235.19%;挽回經(jīng)濟(jì)損失196.65萬元。全縣12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、2個(gè)華僑管理區(qū)辦案全覆蓋,查辦的案件數(shù)位于全市各縣區(qū)前列。

(五)收支、辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)說明

⑴2016年部門決算本年收入502.81?? ?萬元,同比增減 8.89? 萬元,同比增減? ?1.74? 。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款? 502.81 ?萬元,同比增減? 8.89萬元,同比增減 1.74?? ?。

2016年部門決算本年支出 502.71? ?萬元,同比增減 9.45 萬元,同比增減1.85 。其中:基本支出 ?417.

19? 萬元,同比增加? ?41.85 萬元,同比增加? 11.15 ;項(xiàng)目支出 ?85.52? 萬元,同比增減 51.30? ?萬元,同比增減 37.50? 。

⑶培訓(xùn)費(fèi)本年支出? ?3.78 萬元? 同比增減? 2.50 ?萬元,同比增減? 39.86 。

⑷會(huì)議費(fèi)本年支出? ?3.14 萬元? 同比增減? 2.15 ?萬元,同比增減 215.21? 。

⑸辦公費(fèi)本年支出? ?59.59 萬元? 同比增減 33.31? ?萬元,同比增減 35.86? 。

?

第四部分? ?名詞解釋

?

一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。 ?

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 ?

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 ?按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。 ?

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 ?

九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 ?

十、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 ?

十一、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 ?

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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