中國(guó)共產(chǎn)黨柳城縣紀(jì)律檢查委員會(huì)2016年部門決算公開
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2016年部門決算公開
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單????? ?位:廣西柳城縣紀(jì)委
?單位負(fù)責(zé)人:黃江黎
?填 報(bào)?? ?人:梁倏文
?日????? ?期:2017年8月
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目??? ?錄
第一部分:概況
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分: ?2016年部門決算報(bào)表
表一:收入支出決算總表
表二:財(cái)政撥款收入支出決算總表
表三:收入決算表
表四:支出決算表
表五:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
表七:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表八:一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分: ?2016年度部門決算情況說明
一、2016 年度收入支出決算總體情況。
二、2016 年度一般公共預(yù)算支出決算情況。
三、2016 年度政府性基金支出決算情況。
四、2016一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。
五、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
六、其他重要事項(xiàng)情況說明
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第一部分:廣西柳城縣紀(jì)委概況
一、主要職能
(1)主管全縣黨的紀(jì)律檢查工作。負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨中央、中紀(jì)委、自治區(qū)黨委、自治區(qū)紀(jì)委、柳州市委、柳州市紀(jì)委和縣委關(guān)于加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的決定,維護(hù)黨的章程和黨內(nèi)法規(guī),檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況,重點(diǎn)檢查監(jiān)督科(局)級(jí)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)行黨的路線、方針、政策的情況以及思想作風(fēng)等方面的問題,協(xié)助縣委抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)。
(2)主管全縣行政監(jiān)察工作。負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)自治區(qū)黨委、自治區(qū)人民政府、自治區(qū)紀(jì)委、自治區(qū)監(jiān)察廳和市委、市政府、縣委、縣政府有關(guān)行政監(jiān)察工作的決定;監(jiān)督檢查縣人民政府各部門及其工作人員、各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府及其負(fù)責(zé)人、縣人民政府直屬企事業(yè)單位及其由國(guó)家行政機(jī)關(guān)任命的領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)行國(guó)家政策和法律、法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃及自治區(qū)人民政府、市人民政府、縣人民政府頒發(fā)的決議和命令的情況。
(3)負(fù)責(zé)檢查并處理縣委和縣人民政府各部門、各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))黨的組織和縣委管理的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部違反黨的章程及黨內(nèi)法規(guī)的案件或其他重要、復(fù)雜案件;按規(guī)定決定或取消對(duì)這些案件中黨員的處分;受理黨員的控告和申訴,保護(hù)黨員的民主權(quán)利和合法權(quán)益。
(4)負(fù)責(zé)調(diào)查處理縣人民政府各部門及其工作人員、各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府及其領(lǐng)導(dǎo)干部、縣人民政府直屬企事業(yè)單位及國(guó)家行政機(jī)關(guān)任命的領(lǐng)導(dǎo)干部違反國(guó)家政策和法律、法規(guī)以及違反政紀(jì)的行為,按規(guī)定決定或建議對(duì)他們做出行政處分(涉及選舉產(chǎn)生的領(lǐng)導(dǎo)干部按法定程序辦理);受理監(jiān)察對(duì)象不服政紀(jì)處分的申訴,受理個(gè)人或單位對(duì)監(jiān)察對(duì)象違紀(jì)行為的檢舉、控告。保護(hù)監(jiān)察對(duì)象的正當(dāng)權(quán)利和合法權(quán)益。
(5)會(huì)同有關(guān)部門做好行政監(jiān)察工作的方針、政策和法律、法規(guī)的宣傳工作,教育國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員遵紀(jì)守法,為政清廉。
(6)調(diào)查研究縣人民政府各部門和各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))制訂有關(guān)政策、規(guī)定的情況,提出修改、補(bǔ)充的建議;完善地方性行政監(jiān)察的規(guī)章或規(guī)范文件。
(7)會(huì)同縣直屬有關(guān)部門以及各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))黨委、各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府做好紀(jì)檢監(jiān)察干部的管理工作。按照干部管理權(quán)限,審核各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))紀(jì)委(監(jiān)察室)領(lǐng)導(dǎo)干部以及縣人民政府有關(guān)部門紀(jì)檢組長(zhǎng)、副組長(zhǎng)(紀(jì)委書記、副書記)、監(jiān)察室主任、副主任人選,提出任免意見。
(8)承辦縣委、縣人民政府和市紀(jì)委、監(jiān)察局交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門決算單位構(gòu)成
本部門機(jī)構(gòu)設(shè)置如下表:
單位名稱 | 單位性質(zhì) |
中共柳城縣紀(jì)律檢查委員會(huì)、柳城縣監(jiān)察局 | 行政單位 |
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本年度機(jī)構(gòu)和人員如下表:????????????????????????????單位:人
項(xiàng)????目 | 合 計(jì) | 行政 單位 | 財(cái)政撥款事業(yè)單位參公管理其他 | 差額撥款 事業(yè)單位 ? | 自收自支事業(yè)單位 | |
編制數(shù) | 30 | 30 | ||||
實(shí)有人數(shù) | 26 | 26 | ||||
在職人數(shù) | 26 | 26 | ||||
離退休人數(shù) | 14 | 14 | ||||
其中:離休人數(shù) | 1 | 1 | ||||
退休人數(shù) | 13 | 13 | ||||
遺屬 | 0 | |||||
編外長(zhǎng)期聘用人員 | 0 |
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第二部分:廣西柳城縣紀(jì)委2016年部門決算報(bào)表
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表一:收入支出決算總表 單位:萬元 | ||||
收??? ?入 | 支??? ?出 | |||
項(xiàng)目 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目 | 決算數(shù) | |
一、財(cái)政撥款 | 502.82 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 396.22 | |
二、事業(yè)收入 | 二、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 77.76 | ||
三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 三、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 11.08 | ||
四、其他收入 | 四、住房保障支出 | 17.66 | ||
本年收入合計(jì) | 502.82 | 本年支出合計(jì) | 502.71 | |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 結(jié)余分配 | |||
上年結(jié)轉(zhuǎn) | 年末結(jié)轉(zhuǎn)與結(jié)余 | |||
收入總計(jì) | 502.82 | 支出總計(jì) | 502.71 | |
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表二:財(cái)政撥款收入支出決算總表????????? ?單位:萬元
收 入 | 支 出 | ||||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng) 目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 502.82 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 18 | 396.22 | 396.22 | |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 二、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 19 | 77.76 | 77.76 | ||
3 | 三、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 20 | 11.08 | 11.08 | |||
4 | 四、住房保障支出 | 21 | 17.66 | 17.66 | |||
5 | 22 | ||||||
6 | 23 | ||||||
7 | 24 | ||||||
8 | 25 | ||||||
9 | 26 | ||||||
10 | 27 | ||||||
11 | 28 | ||||||
本年收入合計(jì) | 12 | 502.82 | 本年支出合計(jì) | 29 | 502.71 | ||
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 13 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 30 | 0.1 | |||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 14 | 31 | |||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 15 | 32 | |||||
16 | 33 | ||||||
合計(jì) | 17 | 502.82 | 合計(jì) | 34 |
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表三:收入決算表???????????????? ?單位:萬元
項(xiàng) 目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合計(jì) | 502.82 | 502.82 | |||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 396.32
| 396.32
| ||||||
20111 | 紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) | 305.76 | 305.76 | ||||||
2011101 | ? ?行政運(yùn)行 | 220.24 | 220.24 | ||||||
2011102 | ? ?一般行政管理事務(wù) | 85.52 | 85.52 | ||||||
20199 | 其他一般公共服務(wù)出 | 90.57 | 90.57 | ||||||
2019999 | 其他一般公共服務(wù)出 | 90.57 | 90.57 | ||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 77.76 | 77.76 | ||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 77.76 | 77.76 | ||||||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 77.76 | 77.76 | ||||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 11.08 | 11.08 | ||||||
21005 | 醫(yī)療保障 | 11.08 | 11.08 | ||||||
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 11.08 | 11.08 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 17.66 | 17.66 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 17.66 | 17.66 | ||||||
2210201 | ? ?住房公積金 | 17.66 | 17.66 | ||||||
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??????? 表四:支出決算表???????????????????????? ?單位:萬元
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |
科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計(jì) | 502.82 | 85.22 | |||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 396.32
| 396.32
| ||||
20111 | 紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) | 305.76 | 305.76 | ||||
2011101 | ? ?行政運(yùn)行 | 220.24 | 220.13 | ||||
2011102 | ? ?一般行政管理事務(wù) | 85.52 | 85.22 | ||||
20199 | 其他一般公共服務(wù)出 | 90.57 | 90.57 | ||||
2019999 | 其他一般公共服務(wù)出 | 90.57 | 90.57 | ||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 77.76 | 77.76 | ||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 77.76 | 77.76 | ||||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 77.76 | 77.76 | ||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 11.08 | 11.08 | ||||
21005 | 醫(yī)療保障 | 11.08 | 11.08 | ||||
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 11.08 | 11.08 | ||||
221 | 住房保障支出 | 17.66 | 17.66 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 17.66 | 17.66 | ||||
2210201 | ? ?住房公積金 | 17.66 | 17.66 |
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表五:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
???????????????????????????????????????????? ?????單位:萬元
項(xiàng) 目 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |
科目編碼 | 科目名稱 | |||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |
合計(jì) | 502.82 | 417.19 | 85.22 | |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 396.32
| 396.32
| |
20111 | 紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) | 305.76 | 305.76 | |
2011101 | ? ?行政運(yùn)行 | 220.24 | 220.13 | |
2011102 | ? ?一般行政管理事務(wù) | 85.52 | 85.22 | |
20199 | 其他一般公共服務(wù)出 | 90.57 | 90.57 | |
2019999 | 其他一般公共服務(wù)出 | 90.57 | 90.57 | |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 77.76 | 77.76 | |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 77.76 | 77.76 | |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 77.76 | 77.76 | |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 11.08 | 11.08 | |
21005 | 醫(yī)療保障 | 11.08 | 11.08 | |
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 11.08 | 11.08 | |
221 | 住房保障支出 | 17.66 | 17.66 | |
22102 | 住房改革支出 | 17.66 | 17.66 | |
2210201 | ? ?住房公積金 | 17.66 | 17.66 |
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表六:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
單位:萬元
經(jīng)濟(jì)分類科目名稱 | 本年支出合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) |
欄次 | 1 | 2 | 3 |
合計(jì) | 417.19 | 403.49 | 13.7 |
工資福利支出 | 308 | 308 | |
? ?基本工資 | 91.25 | 91.25 | |
? ?津貼補(bǔ)貼 | 83.26 | 83.26 | |
? ?獎(jiǎng)金 | 9.44 | 9.44 | |
? ?社會(huì)保障繳費(fèi) | 11.63 | 11.63 | |
? ?績(jī)效獎(jiǎng)金 | 90.57 | 90.57 | |
? ?其他工資福利支出 | 21.85 | 21.85 | |
商品和服務(wù)支出 | 9.5 | 9.5 | |
? ?辦公費(fèi) | 2.19 | 2.19 | |
?差旅費(fèi) | 4.18 | 4.18 | |
培訓(xùn)費(fèi) | 0.17 | 0.17 | |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 1.6 | 1.6 | |
福利費(fèi) | 0.15 | 0.15 | |
? ?公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 1.21 | 1.21 | |
其他資本性支出 | 4.2 | 4.2 | |
辦公設(shè)備購(gòu)置 | 4.2 | 4.2 | |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 95.49 | 95.49 | |
? ?離休費(fèi) | 7.97 | 7.97 | |
? ?退休費(fèi) | 69.79 | 69.79 | |
?住房公積金 | 17.66 | 17.66 | |
? ?其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 0.08 | 0.08 | |
? ?獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)金 | 0.08 | 0.08 | |
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表七:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | ||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||||
合計(jì) | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 合計(jì) | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||
合? ?計(jì) | ||||||||||||
類 | 無 | |||||||||||
款 | ||||||||||||
項(xiàng) | ||||||||||||
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“我柳城縣紀(jì)委監(jiān)察局沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,也沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)”。
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表八:一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
單位:萬元
2016年度預(yù)算數(shù) | 2016年度決算數(shù) | ||||||||||
合計(jì) | 因公出國(guó) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接 | 合計(jì) | 因公出國(guó) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接 | ||||
(境)費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車 購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) | 待費(fèi) | (境)費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車 購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) | 待費(fèi) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
15.9 | 15.9 | 9 | 6.9 | 11.79 | 11.79 | 8.1 | 3.7 |
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第三部分:廣西柳城縣柳城縣紀(jì)委2016年度部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況
(一)收入總計(jì) ?502.82??? ?萬元。
1.財(cái)政撥款收入?? 502.82?? ?萬元,為柳州市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入? 0?? ?萬元,為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。如:計(jì)算機(jī)技術(shù)中心開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入以及機(jī)關(guān)服務(wù)局后勤服務(wù)收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入?? 0? ?萬,為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入?? 0? ?萬元,為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、
“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。如:
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額? 0?? ?萬元,主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國(guó)家規(guī)定提取,用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余? 0? ?萬元,為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
?? (二)支出總計(jì) ?502.71? ?萬元。包括:
1.一般公共服務(wù)(類) 396.32??? ?萬元:主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
2.社會(huì)保障和就業(yè)(類) 77.76?? ?萬元:主要用于本級(jí)按國(guó)家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補(bǔ)貼及離退休人員管理方面的支出。
3.住房保障支出(類)? 17.66?? ?萬元:主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余? 0.1? ?萬元,為本年度或以前年度
預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
二、2016 年度一般公共預(yù)算支出決算情況
2016 年度一般公共預(yù)算支出? 502.71?? 萬元,其中:基本支出?? 417.19? 萬元,項(xiàng)目支出? 85.22? 萬元。
三、2016年度政府性基金支出決算情況
2016年度政府性基金支出? 0?? 萬元,其中:基本支出???? 萬元,項(xiàng)目支出 0?? 萬元。
四、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 ?417.19?? 萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi) 403 ?萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi),績(jī)效獎(jiǎng)金、離退休人員生活費(fèi)和住房公積金;公用經(jīng)費(fèi) 13.7 ?萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi),培訓(xùn)費(fèi),公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
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五、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2016年度一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算? ?0? 萬元,與上年同期增(減)0 ?萬元;公務(wù)用車購(gòu)置支出決算? 0? ?萬元,與上年同期增(減)0 萬元;公務(wù)用車運(yùn)行支出決算? ?8.1? ?萬元,與上年同期減0.38萬元,原因使用公車減少;公務(wù)接待費(fèi)支出決算? ?3.7? 萬元,與上年同期減0.47 ?萬元,原因壓減不必要的接待。具體情況如下:
(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出 0 ?萬元。全年使用財(cái)政撥款安排? ?0? (部、委、局、辦)機(jī)關(guān)、? ?個(gè)所屬單位出國(guó)團(tuán)組0? 個(gè),參加其他單位組織的出國(guó)團(tuán)組 0 ?個(gè),全年因公出國(guó)(境)團(tuán)組共計(jì) 0? 個(gè),累計(jì)?? ?0人次。
(二)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出 8.1 ?萬元。其中:
公務(wù)用車購(gòu)置支出? ?0? 萬元。
公務(wù)用車運(yùn)行支出? ?8.1? ?萬元。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及辦理案件業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2016年,所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)量為0輛,公務(wù)用車保有量為 3 ?輛,全年運(yùn)行費(fèi)支出 8.1 萬元,平均每輛 2.7 萬元。
(三)公務(wù)接待費(fèi)支出? ?3.7 萬元。
六、其他重要事項(xiàng)情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。
2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出?? ?417.19萬元(與部門決算中行政單位和實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致),比2015年增加(減少)41.84 ?萬元,增長(zhǎng)11.15 %。主要原因是:調(diào)增基本工資。
(二)政府采購(gòu)支出情況說明。
2016年本部門政府采購(gòu)支出總額? ?6.31萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出 6.31 萬元、政府采購(gòu)工程支出 0 ?萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0 ?萬元。(中央部門公開的政府采購(gòu)預(yù)算金額的計(jì)算口徑為:2016年本部門納入部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和)。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2016年12月31日,本部門共有車輛 ?3 輛,其中,部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車? 0輛、一般公務(wù)用車 0 ?輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車3? 輛。
(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
2016年,(本單位)共組織對(duì) 1 ?個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款 18.05 ?萬元,占年初預(yù)算的5.43%。案件查辦工作項(xiàng)目全年工作經(jīng)費(fèi)18.05萬元,主要用于檢查并處理縣委和縣人民政府各部門、各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))黨的組織和縣委管理的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部違反黨的章程及黨內(nèi)法規(guī)的案件或其他重要、復(fù)雜案件。貫徹落實(shí)黨中央、中紀(jì)委、自治區(qū)黨委、自治區(qū)紀(jì)委、柳州市委、柳州市紀(jì)委和縣委關(guān)于加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的決定,維護(hù)黨的章程和黨內(nèi)法規(guī),檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行。2016年立案201件,同比增長(zhǎng)272.22%;結(jié)案181件,同比增長(zhǎng)235.19%;挽回經(jīng)濟(jì)損失196.65萬元。全縣12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、2個(gè)華僑管理區(qū)辦案全覆蓋,查辦的案件數(shù)位于全市各縣區(qū)前列。
(五)收支、辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)說明
⑴2016年部門決算本年收入502.81?? ?萬元,同比增減 8.89? 萬元,同比增減? ?1.74? 。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款? 502.81 ?萬元,同比增減? 8.89萬元,同比增減 1.74?? ?。
⑵2016年部門決算本年支出 502.71? ?萬元,同比增減 9.45 萬元,同比增減1.85 。其中:基本支出 ?417.
19? 萬元,同比增加? ?41.85 萬元,同比增加? 11.15 ;項(xiàng)目支出 ?85.52? 萬元,同比增減 51.30? ?萬元,同比增減 37.50? 。
⑶培訓(xùn)費(fèi)本年支出? ?3.78 萬元? 同比增減? 2.50 ?萬元,同比增減? 39.86 。
⑷會(huì)議費(fèi)本年支出? ?3.14 萬元? 同比增減? 2.15 ?萬元,同比增減 215.21? 。
⑸辦公費(fèi)本年支出? ?59.59 萬元? 同比增減 33.31? ?萬元,同比增減 35.86? 。
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第四部分? ?名詞解釋
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一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。 ?
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 ?
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 ?按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。 ?
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 ?
九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 ?
十、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 ?
十一、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 ?
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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