2016
柳城縣司法局2016年部門決算公開
來源: 財政局
發(fā)布日期: 2017-08-27

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司法局2016年部門決算公開

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單????? ?位:廣西柳城縣司法局

?單位負責人:藍建敏

?填 報?? ?人:蘭愛群

?日????? ?期:2017年8月

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目??? ?錄

第一部分:概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分: ?2016年部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:財政撥款收入支出決算總表

表三:收入決算表

表四:支出決算表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表八:一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分: ?2016年度部門決算情況說明

一、2016 年度收入支出決算總體情況。

二、2016 年度一般公共預算支出決算情況。

三、2016 年度政府性基金支出決算情況。

四、2016年一般公共財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。

五、2016年一般公共財政預算財政撥款基本支出決算情況說明。

六、其他重要事項情況說明。

第一部分:廣西柳城縣司法局概況

一、主要職能

(一)開展法制宣傳。負責全縣的法制宣傳和普及法律常識工作。

??? ?(二)開展法律援助工作。

?? ??(三)開展社區(qū)矯正工作(指導、監(jiān)督全縣刑釋解教人員和勞動教養(yǎng)人員的幫教安置工作)。

??? ?(四)開展人民調(diào)解工作(處理社會矛盾糾紛)。

??? ?(五)辦理本縣的國內(nèi)經(jīng)濟、民事公證業(yè)務。

??? ?(六)開展全縣司法行政系統(tǒng)的法制工作和執(zhí)法監(jiān)督工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

柳城縣司法局內(nèi)設有辦公室、政工股、法制股、法制宣傳股、基層股,社區(qū)矯正股,管理1個公證處、1個法律援助中心和12個直屬司法所。設有編制55人,其中局機關(guān)19人,司法所30人,公證處3人,法律援助中心3人。2016年末在職實有人數(shù)53人,離退休人員11人;遺囑人員6人。

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第二部分:廣西柳城縣司法局2016年部門決算報表

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表一:收入支出決算總表

單位:萬元


收??? ?入

支??? ?出

項目

決算數(shù)

項目

決算數(shù)

一、財政撥款

 800.05

一、公共安全支出

 668.35

二、事業(yè)收入


二、外交支出


三、事業(yè)單位經(jīng)營收入


三、教育支出


四、其他收入


四、科學技術(shù)支出




五、文化體育與傳媒支出




六、社會保障和就業(yè)

 72.26



七、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

 22.83



八、住房保障支出

 36.61

本年收入合計

800.05

本年支出合計

 800.05

 用事業(yè)基金彌補收支差額


結(jié)余分配


 上年結(jié)轉(zhuǎn)


年末結(jié)轉(zhuǎn)與結(jié)余






收入總計

800.05

支出總計

 800.05







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表二:財政撥款收入支出決算總表????????? ?單位:萬元

收 入

支 出

項 目

行次

金額

項 目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄 次


1

欄 次


2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

800.05 

一、一公共安全支出

18

668.35

 668.35


二、政府性基金預算財政撥款

2


二、外交支出

19





3


三、教育支出

20





4


四、科學技術(shù)支出

21





5


五、文化體育與傳媒支出

22





6


六、社會保障和就業(yè)支出

23

72.26 

 72.26



7


七、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育

24

22.83 

 22.83



8


八、住房保障

25

36.61 

 36.61



9


……

26





10


……

27





11



28


本年收入合計

12

800.05 

本年支出合計

29

800.05 

年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

13


年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

30


一般公共預算財政撥款

14

800.05 


31


政府性基金預算財政撥款

15



32



16



33


合計

17


合計

34


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表三:收入決算表???????????????? ?單位:萬元

項 目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

800.05 

800.05 






204

 公共安全

668.35 

668.35 






? ?20406

 司法

668.35 

668.35 






2040601

 行政運行

517.87 

517.87 






2040602

 一般行政管理事務

102.50 

102.50 






2040604

 基層司法業(yè)務

18 

18 






2040605

 普法宣傳

13 

13 






2040607

法律援助 

15 

15 






2040610

社區(qū)矯正

1.98

1.98






208

社會保障和就業(yè)

72.26

72.26






20805

行政單位離退休

72.26

72.26






2080501

歸口管理的行政單位離退休

72.26

72.26






210

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育

22.83

22.83






21005

醫(yī)療保障

22.83

22.83






2100501

行政單位醫(yī)療

22.83

22.83






221

住房保障 

36.61 

36.61 






22102

住房改革支出

36.61

36.61






2210201

住房公積金

36.61

36.61






?

???????? 表四:支出決算表???????????????????????? ?單位:萬元

項 目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經(jīng)營支出

對附屬單位補助支出

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

800.05 

649.57 

150.48 




204

 公共安全

668.35 

517.87

150.48 




? ?20406

 司法

668.35 

517.87 

150.48 




2040601

 行政運行

517.87 

517.87 





2040602

一般行政管理事務

102.50 


102.50 




2040604

基層司法業(yè)務

18 


18 




2040605

 普法宣傳

13 


13 




2040607

法律援助 

15 


15 




2040610

社區(qū)矯正

1.98


1.98




208

社會保障和就業(yè)

72.26

72.26





20805

行政單位離退休

72.26

72.26





2080501

歸口管理的行政單位離退休

72.26

72.26





210

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育

22.83

22.83





21005

醫(yī)療保障

22.83

22.83





2100501

行政單位醫(yī)療

22.83

22.83





221

住房保障 

36.61 

36.61 





22102

住房改革支出

36.61

36.61





2210201

住房公積金

36.61

36.61





表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

???????????????????????????????????????????????? ?單位:萬元

項 目

合計

基本支出

項目支出

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

800.05 

649.57 

150.48 

204

 公共安全

668.35 

517.87

150.48 

? ?20406

 司法

668.35 

517.87

150.48 

2040601

 行政運行

517.87 

517.87 


2040602

一般行政管理事務

102.50 


102.50 

2040604

基層司法業(yè)務

18 


??????? ?18

2040605

 普法宣傳

13 


13

2040607

法律援助 

15 


15

2040610

社區(qū)矯正

1.98


1.98

208

社會保障和就業(yè)

72.26

72.26


20805

行政單位離退休

72.26

72.26


2080501

歸口管理的行政單位離退休

72.26

72.26


210

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育

22.83

22.83


21005

醫(yī)療保障

22.83

22.83


2100501

行政單位醫(yī)療

22.83

22.83


221

住房保障 

36.61 

36.61 


22102

住房改革支出

36.61

36.61


2210201

住房公積金

36.61

36.61


?


?

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

單位:萬元

經(jīng)濟分類科目名稱

本年支出合計

人員經(jīng)費

公用經(jīng)費

欄次

1

2

3

合計

800.05

 588.82

 211.23

工資福利支出

476.84

 476.84


? ?基本工資

153.28

 153.28


? ?津貼補貼

215.06

 215.06


? ?獎金

11.53

 11.54


? ?社會保障和就業(yè)支出

22.83

 22.83


? ?績效工資




? ?其他工資福利支出

74.14

 74.14


商品和服務支出

211.23


 211.23

? ?辦公費

73.16


 73.16

? ?印刷費

6


 6

? ?水費

0.02


 0.02

? ?電費

2.71


 2.71

????? ?郵電費

9.75


9.75

差旅費費

21.43


21.43

維修費

11.43


11.43

會議費

3.6


3.6

培訓費

17.98


17.98

公務接待費

1.58


1.58

被裝購置費

3.49


3.49

工會費

4.3


4.3

福利費

0.74


0.74

公務用車及維護費

27


27

? ?稅金及附加費用




? ?其他商品和服務支出

28


28

對個人和家庭的補助

111.97

 111.97


? ?離休費




? ?退休費

72.26

 72.26


? ?住房公積金

36.61

 36.61


? ?……




? ?購房補貼




? ?其他對個人和家庭的補助支出

3.1

 3.1


……




? ?……




? ?……




貸款轉(zhuǎn)貸及產(chǎn)權(quán)參股




? ?國內(nèi)貸款





?

?

?

表七:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表












單位:萬元


科目編碼

科目名稱

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余


合計

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余



 合? ?計






0 

0 












0 

0 












0 

0 












0 

0 












0 

0 












0 

0 












0 

0 












0 

0 












0 

0 












0 

0 





?

?????? 我局沒有政府性基金收入,也沒有政府性基金安排支出。

?

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表八:一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出決算表

單位:萬元

?

2016年度預算數(shù)

2016年度決算數(shù)

合計

因公出國

公務用車購置及運行費

公務接

合計

因公出國

公務用車購置及運行費

公務接

(境)費

小計

公務用車 購置費

公務用車 運行費

待費

(境)費

小計

公務用車 購置費

公務用車 運行費

待費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

34.5 

 0

34.5 


 28

 6.5

28.58

 0

28.58 

 0

27 

 1.58


第三部分:廣西柳城縣司法局2016年度部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況

(一)收入總計 ?800.05萬元。

1.財政撥款收入 800.05萬元,為柳城縣本級財政當年撥付的資金。

2.事業(yè)收入 0 萬元,為事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。如:計算機技術(shù)中心開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入以及機關(guān)服務局后勤服務收入。

3.經(jīng)營收入0萬,為事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入0萬元,為預算單位在財政撥款收入、

事業(yè)收入、經(jīng)營收入之外取得的收入。如:

5.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元,主要是所屬事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入其他收入不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

?? (二)支出總計 ?800.05萬元。包括:

1.公共安全(類)691.18萬元:主要用于行政運行、一般行政管理事務、基層司法業(yè)務、普法宣傳、法律援助、行政單位醫(yī)療等。

2.社會保障和就業(yè)(類)72.26萬元:主要用于柳城縣司法局本級按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。

3.住房保障支出(類)36.61萬元:主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。

4.結(jié)余分配 0萬元,為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。

5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,為本年度或以前年度

預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

二、2016 年度一般公共預算支出決算情況

2016 年度一般公共預算支出800.05萬元,其中:基本支出649.57萬元,項目支出150.48萬元。

三、2016年度政府性基金支出決算情況

2016年度政府性基金支出0萬元,其中:基本支出0萬元,項目支出0萬元。

四、2016一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2016年一般公共財政撥款基本支出800.05萬元,其中:人員經(jīng)費588.82萬元,主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障和就業(yè)支出、其他工資福利;公用經(jīng)費211.23萬元,主要包括:辦公費:73.16萬元、印刷費:6萬元、水費0.02萬元、電費:2.71萬元、郵電費:9.75萬元、差旅費:21.43萬元、維修費:11.43萬元、會議費:3.6萬元、培訓費:17.98萬元、公務接待費:1.58萬元、被裝購置費:3.49萬元、工會費:4.3萬元、福利費:0.74萬元、公務車輛運行維護費:27萬元、其他公用支出28萬元。對個人和家庭的補助111.97萬元,主要包括:退休費:72.26萬元、住房公積金:36.61萬元、其他怪個人和家庭的補助支出:3.1萬元。

五、一般公共預算安排的三公經(jīng)費支出決算情況說明

2016年度一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,與上年同期增(減)0 ?萬元,公務用車購置支出決算0萬元,與上年同期增(減)0萬元;公務用車運行支出決算27萬元,與上年同期減少3.8萬元主要原因是我單位公車進行了改革車輛減少,減少公車運行維護費并在正常使用過程中厲行節(jié)約;公務接待費支出決算1.58萬元,與上年同期減少4.92萬元,主要原因是我局嚴格按照中央八項規(guī)定進行接待并厲行節(jié)約。具體情況如下:

(一)因公出國(境)費支出0萬元。全年使用財政撥款安排 0? ?(部、委、局、辦)機關(guān)、 ?0 個所屬單位出國團組 0 個,參加其他單位組織的出國團組 0 ?個,全年因公出國(境)團組共計0 個,累計 0 人次。

(二)公務用車購置及運行費支出 0 ?萬元。其中:

公務用車購置支出 ?0萬元。

公務用車運行支出 27 ?萬元。主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展? ?業(yè)務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2016年,所屬單位開支財政撥款的公務用車購置數(shù)量為0輛,公務用車保有量為? ?10輛,全年運行費支出 27萬元,平均每輛 2.7萬元。

(三)公務接待費支出 ?1.58萬元。其中:

國外接待批次32、128人數(shù)、總額1.58萬元

六、其他重要事項情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。

2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出60.75萬元,比2015年增加(減少)139.64 ?萬元,降低69.68 %。主要原因是:本年的中央車移支付放在項目支出。

(二)政府采購支出情況說明。

2016年本部門政府采購支出總額 0 ?萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出 ?0萬元。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2016年12月31日,本部門共有車輛 ?6 輛,其中,部級領(lǐng)導干部用車 0 輛、一般公務用車 0 ?輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車6? ?輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0 輛。

(四)預算績效管理工作開展情況。

2016年,我局共組織對1個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算當年財政撥款13萬元,占年初預算的 ?2.3 ?%,占本年決算支出的1.62%??冃гu價結(jié)果顯示,上述項目支出績效情況很理想,達到項目申請時設定的各項指標。例如:組織全縣的普法考試,普法對象的參學率、參考率、合格率達100%;提高公民懂法知法的能力,通過法律途徑解決糾紛案例上升,公眾安全感提升,促進社會和諧穩(wěn)定。

(五)收支、辦公費、會議費、培訓費說明

⑴2016年部門決算本年收入800.05萬元,同比增減-18.9萬元,同比增減-2.31% ?。其中:一般公共預算財政撥款800.05萬元,同比減-18.95萬元,同比增減 ?-2.310% 。

2016年部門決算本年支出 ?800.04萬元,同比增減? -18.96萬元,同比增減 -2.32% ?。其中:基本支出 649.56? ?萬元,同比增減-72.38萬元,同比增減 -10.03% ;項目支出 ?150.48萬元,同比增減 53.42 萬元,同比增減 12.9% 。

⑶會議費本年支出 ?3.6萬元? 同比增減 1.05 ?萬元,同比增減 22.58% 。

⑷培訓費本年支出 17.98 ?萬元? 同比增減 0.77 ?萬元,同比增減 4.47% 。

⑸辦公費本年支出 73.16 ?萬元? 同比增減-2.68萬元,同比增減-3.53% ?。


第四部分? ?名詞解釋

一、財政撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。 ?

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。 ?

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 ?按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。 ?

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 ?

九、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。 ?

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 ?

十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 ?

十三、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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柳城縣司法局2016年部門決算公開

來源: 財政局  |   發(fā)布日期: 2017-08-27 00:00    |  作者: 財政局

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司法局2016年部門決算公開

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單????? ?位:廣西柳城縣司法局

?單位負責人:藍建敏

?填 報?? ?人:蘭愛群

?日????? ?期:2017年8月

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目??? ?錄

第一部分:概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分: ?2016年部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:財政撥款收入支出決算總表

表三:收入決算表

表四:支出決算表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表八:一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分: ?2016年度部門決算情況說明

一、2016 年度收入支出決算總體情況。

二、2016 年度一般公共預算支出決算情況。

三、2016 年度政府性基金支出決算情況。

四、2016年一般公共財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。

五、2016年一般公共財政預算財政撥款基本支出決算情況說明。

六、其他重要事項情況說明。

第一部分:廣西柳城縣司法局概況

一、主要職能

(一)開展法制宣傳。負責全縣的法制宣傳和普及法律常識工作。

??? ?(二)開展法律援助工作。

?? ??(三)開展社區(qū)矯正工作(指導、監(jiān)督全縣刑釋解教人員和勞動教養(yǎng)人員的幫教安置工作)。

??? ?(四)開展人民調(diào)解工作(處理社會矛盾糾紛)。

??? ?(五)辦理本縣的國內(nèi)經(jīng)濟、民事公證業(yè)務。

??? ?(六)開展全縣司法行政系統(tǒng)的法制工作和執(zhí)法監(jiān)督工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

柳城縣司法局內(nèi)設有辦公室、政工股、法制股、法制宣傳股、基層股,社區(qū)矯正股,管理1個公證處、1個法律援助中心和12個直屬司法所。設有編制55人,其中局機關(guān)19人,司法所30人,公證處3人,法律援助中心3人。2016年末在職實有人數(shù)53人,離退休人員11人;遺囑人員6人。

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?

?

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第二部分:廣西柳城縣司法局2016年部門決算報表

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?

表一:收入支出決算總表

單位:萬元


收??? ?入

支??? ?出

項目

決算數(shù)

項目

決算數(shù)

一、財政撥款

 800.05

一、公共安全支出

 668.35

二、事業(yè)收入


二、外交支出


三、事業(yè)單位經(jīng)營收入


三、教育支出


四、其他收入


四、科學技術(shù)支出




五、文化體育與傳媒支出




六、社會保障和就業(yè)

 72.26



七、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

 22.83



八、住房保障支出

 36.61

本年收入合計

800.05

本年支出合計

 800.05

 用事業(yè)基金彌補收支差額


結(jié)余分配


 上年結(jié)轉(zhuǎn)


年末結(jié)轉(zhuǎn)與結(jié)余






收入總計

800.05

支出總計

 800.05







?

表二:財政撥款收入支出決算總表????????? ?單位:萬元

收 入

支 出

項 目

行次

金額

項 目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄 次


1

欄 次


2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

800.05 

一、一公共安全支出

18

668.35

 668.35


二、政府性基金預算財政撥款

2


二、外交支出

19





3


三、教育支出

20





4


四、科學技術(shù)支出

21





5


五、文化體育與傳媒支出

22





6


六、社會保障和就業(yè)支出

23

72.26 

 72.26



7


七、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育

24

22.83 

 22.83



8


八、住房保障

25

36.61 

 36.61



9


……

26





10


……

27





11



28


本年收入合計

12

800.05 

本年支出合計

29

800.05 

年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

13


年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

30


一般公共預算財政撥款

14

800.05 


31


政府性基金預算財政撥款

15



32



16



33


合計

17


合計

34


?

表三:收入決算表???????????????? ?單位:萬元

項 目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

800.05 

800.05 






204

 公共安全

668.35 

668.35 






? ?20406

 司法

668.35 

668.35 






2040601

 行政運行

517.87 

517.87 






2040602

 一般行政管理事務

102.50 

102.50 






2040604

 基層司法業(yè)務

18 

18 






2040605

 普法宣傳

13 

13 






2040607

法律援助 

15 

15 






2040610

社區(qū)矯正

1.98

1.98






208

社會保障和就業(yè)

72.26

72.26






20805

行政單位離退休

72.26

72.26






2080501

歸口管理的行政單位離退休

72.26

72.26






210

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育

22.83

22.83






21005

醫(yī)療保障

22.83

22.83






2100501

行政單位醫(yī)療

22.83

22.83






221

住房保障 

36.61 

36.61 






22102

住房改革支出

36.61

36.61






2210201

住房公積金

36.61

36.61






?

???????? 表四:支出決算表???????????????????????? ?單位:萬元

項 目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經(jīng)營支出

對附屬單位補助支出

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

800.05 

649.57 

150.48 




204

 公共安全

668.35 

517.87

150.48 




? ?20406

 司法

668.35 

517.87 

150.48 




2040601

 行政運行

517.87 

517.87 





2040602

一般行政管理事務

102.50 


102.50 




2040604

基層司法業(yè)務

18 


18 




2040605

 普法宣傳

13 


13 




2040607

法律援助 

15 


15 




2040610

社區(qū)矯正

1.98


1.98




208

社會保障和就業(yè)

72.26

72.26





20805

行政單位離退休

72.26

72.26





2080501

歸口管理的行政單位離退休

72.26

72.26





210

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育

22.83

22.83





21005

醫(yī)療保障

22.83

22.83





2100501

行政單位醫(yī)療

22.83

22.83





221

住房保障 

36.61 

36.61 





22102

住房改革支出

36.61

36.61





2210201

住房公積金

36.61

36.61





表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

???????????????????????????????????????????????? ?單位:萬元

項 目

合計

基本支出

項目支出

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

800.05 

649.57 

150.48 

204

 公共安全

668.35 

517.87

150.48 

? ?20406

 司法

668.35 

517.87

150.48 

2040601

 行政運行

517.87 

517.87 


2040602

一般行政管理事務

102.50 


102.50 

2040604

基層司法業(yè)務

18 


??????? ?18

2040605

 普法宣傳

13 


13

2040607

法律援助 

15 


15

2040610

社區(qū)矯正

1.98


1.98

208

社會保障和就業(yè)

72.26

72.26


20805

行政單位離退休

72.26

72.26


2080501

歸口管理的行政單位離退休

72.26

72.26


210

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育

22.83

22.83


21005

醫(yī)療保障

22.83

22.83


2100501

行政單位醫(yī)療

22.83

22.83


221

住房保障 

36.61 

36.61 


22102

住房改革支出

36.61

36.61


2210201

住房公積金

36.61

36.61


?


?

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

單位:萬元

經(jīng)濟分類科目名稱

本年支出合計

人員經(jīng)費

公用經(jīng)費

欄次

1

2

3

合計

800.05

 588.82

 211.23

工資福利支出

476.84

 476.84


? ?基本工資

153.28

 153.28


? ?津貼補貼

215.06

 215.06


? ?獎金

11.53

 11.54


? ?社會保障和就業(yè)支出

22.83

 22.83


? ?績效工資




? ?其他工資福利支出

74.14

 74.14


商品和服務支出

211.23


 211.23

? ?辦公費

73.16


 73.16

? ?印刷費

6


 6

? ?水費

0.02


 0.02

? ?電費

2.71


 2.71

????? ?郵電費

9.75


9.75

差旅費費

21.43


21.43

維修費

11.43


11.43

會議費

3.6


3.6

培訓費

17.98


17.98

公務接待費

1.58


1.58

被裝購置費

3.49


3.49

工會費

4.3


4.3

福利費

0.74


0.74

公務用車及維護費

27


27

? ?稅金及附加費用




? ?其他商品和服務支出

28


28

對個人和家庭的補助

111.97

 111.97


? ?離休費




? ?退休費

72.26

 72.26


? ?住房公積金

36.61

 36.61


? ?……




? ?購房補貼




? ?其他對個人和家庭的補助支出

3.1

 3.1


……




? ?……




? ?……




貸款轉(zhuǎn)貸及產(chǎn)權(quán)參股




? ?國內(nèi)貸款





?

?

?

表七:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表












單位:萬元


科目編碼

科目名稱

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余


合計

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余



 合? ?計






0 

0 












0 

0 












0 

0 












0 

0 












0 

0 












0 

0 












0 

0 












0 

0 












0 

0 












0 

0 





?

?????? 我局沒有政府性基金收入,也沒有政府性基金安排支出。

?

?

表八:一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出決算表

單位:萬元

?

2016年度預算數(shù)

2016年度決算數(shù)

合計

因公出國

公務用車購置及運行費

公務接

合計

因公出國

公務用車購置及運行費

公務接

(境)費

小計

公務用車 購置費

公務用車 運行費

待費

(境)費

小計

公務用車 購置費

公務用車 運行費

待費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

34.5 

 0

34.5 


 28

 6.5

28.58

 0

28.58 

 0

27 

 1.58


第三部分:廣西柳城縣司法局2016年度部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況

(一)收入總計 ?800.05萬元。

1.財政撥款收入 800.05萬元,為柳城縣本級財政當年撥付的資金。

2.事業(yè)收入 0 萬元,為事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。如:計算機技術(shù)中心開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入以及機關(guān)服務局后勤服務收入。

3.經(jīng)營收入0萬,為事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入0萬元,為預算單位在財政撥款收入、

事業(yè)收入、經(jīng)營收入之外取得的收入。如:

5.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元,主要是所屬事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入經(jīng)營收入其他收入不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

?? (二)支出總計 ?800.05萬元。包括:

1.公共安全(類)691.18萬元:主要用于行政運行、一般行政管理事務、基層司法業(yè)務、普法宣傳、法律援助、行政單位醫(yī)療等。

2.社會保障和就業(yè)(類)72.26萬元:主要用于柳城縣司法局本級按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。

3.住房保障支出(類)36.61萬元:主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。

4.結(jié)余分配 0萬元,為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。

5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,為本年度或以前年度

預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

二、2016 年度一般公共預算支出決算情況

2016 年度一般公共預算支出800.05萬元,其中:基本支出649.57萬元,項目支出150.48萬元。

三、2016年度政府性基金支出決算情況

2016年度政府性基金支出0萬元,其中:基本支出0萬元,項目支出0萬元。

四、2016一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2016年一般公共財政撥款基本支出800.05萬元,其中:人員經(jīng)費588.82萬元,主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障和就業(yè)支出、其他工資福利;公用經(jīng)費211.23萬元,主要包括:辦公費:73.16萬元、印刷費:6萬元、水費0.02萬元、電費:2.71萬元、郵電費:9.75萬元、差旅費:21.43萬元、維修費:11.43萬元、會議費:3.6萬元、培訓費:17.98萬元、公務接待費:1.58萬元、被裝購置費:3.49萬元、工會費:4.3萬元、福利費:0.74萬元、公務車輛運行維護費:27萬元、其他公用支出28萬元。對個人和家庭的補助111.97萬元,主要包括:退休費:72.26萬元、住房公積金:36.61萬元、其他怪個人和家庭的補助支出:3.1萬元。

五、一般公共預算安排的三公經(jīng)費支出決算情況說明

2016年度一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,與上年同期增(減)0 ?萬元,公務用車購置支出決算0萬元,與上年同期增(減)0萬元;公務用車運行支出決算27萬元,與上年同期減少3.8萬元主要原因是我單位公車進行了改革車輛減少,減少公車運行維護費并在正常使用過程中厲行節(jié)約;公務接待費支出決算1.58萬元,與上年同期減少4.92萬元,主要原因是我局嚴格按照中央八項規(guī)定進行接待并厲行節(jié)約。具體情況如下:

(一)因公出國(境)費支出0萬元。全年使用財政撥款安排 0? ?(部、委、局、辦)機關(guān)、 ?0 個所屬單位出國團組 0 個,參加其他單位組織的出國團組 0 ?個,全年因公出國(境)團組共計0 個,累計 0 人次。

(二)公務用車購置及運行費支出 0 ?萬元。其中:

公務用車購置支出 ?0萬元。

公務用車運行支出 27 ?萬元。主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展? ?業(yè)務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2016年,所屬單位開支財政撥款的公務用車購置數(shù)量為0輛,公務用車保有量為? ?10輛,全年運行費支出 27萬元,平均每輛 2.7萬元。

(三)公務接待費支出 ?1.58萬元。其中:

國外接待批次32、128人數(shù)、總額1.58萬元

六、其他重要事項情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。

2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出60.75萬元,比2015年增加(減少)139.64 ?萬元,降低69.68 %。主要原因是:本年的中央車移支付放在項目支出。

(二)政府采購支出情況說明。

2016年本部門政府采購支出總額 0 ?萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出 ?0萬元。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2016年12月31日,本部門共有車輛 ?6 輛,其中,部級領(lǐng)導干部用車 0 輛、一般公務用車 0 ?輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車6? ?輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0 輛。

(四)預算績效管理工作開展情況。

2016年,我局共組織對1個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算當年財政撥款13萬元,占年初預算的 ?2.3 ?%,占本年決算支出的1.62%??冃гu價結(jié)果顯示,上述項目支出績效情況很理想,達到項目申請時設定的各項指標。例如:組織全縣的普法考試,普法對象的參學率、參考率、合格率達100%;提高公民懂法知法的能力,通過法律途徑解決糾紛案例上升,公眾安全感提升,促進社會和諧穩(wěn)定。

(五)收支、辦公費、會議費、培訓費說明

⑴2016年部門決算本年收入800.05萬元,同比增減-18.9萬元,同比增減-2.31% ?。其中:一般公共預算財政撥款800.05萬元,同比減-18.95萬元,同比增減 ?-2.310% 。

2016年部門決算本年支出 ?800.04萬元,同比增減? -18.96萬元,同比增減 -2.32% ?。其中:基本支出 649.56? ?萬元,同比增減-72.38萬元,同比增減 -10.03% ;項目支出 ?150.48萬元,同比增減 53.42 萬元,同比增減 12.9% 。

⑶會議費本年支出 ?3.6萬元? 同比增減 1.05 ?萬元,同比增減 22.58% 。

⑷培訓費本年支出 17.98 ?萬元? 同比增減 0.77 ?萬元,同比增減 4.47% 。

⑸辦公費本年支出 73.16 ?萬元? 同比增減-2.68萬元,同比增減-3.53% ?。


第四部分? ?名詞解釋

一、財政撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。 ?

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。 ?

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 ?按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。 ?

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 ?

九、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。 ?

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 ?

十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 ?

十三、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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