2016
柳城縣審計局2016年部門決算公開
來源: 財政局
發(fā)布日期: 2017-08-27

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2016年部門決算公開

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單????? ?位:廣西柳城縣審計局

?單位負責人:張力毅

?填 報?? ?人:劉鄧華

?日????? ?期:2017年8月

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目??? ?錄

第一部分:概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分: ?2016年部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:財政撥款收入支出決算總表

表三:收入決算表

表四:支出決算表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表八:一般公共預算安排的“三公”經費支出決算表

第三部分: ?2016年度部門決算情況說明

一、2016 年度收入支出決算總體情況。

二、2016 年度一般公共預算支出決算情況。

三、2016 年度政府性基金支出決算情況。

四、2016一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

五、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

六、其他重要事項情況說明。

第一部分:廣西柳城縣審計局概況

一、主要職能

主管全縣審計工作。負責對國家財政收支和法律法規(guī)規(guī)定屬于審計監(jiān)督范圍的財務收支的真實、合法和效益審計監(jiān)督,維護國家財政經濟秩序,提高財政資金使用效益,促進廉政建設,保障國民經濟和社會健康發(fā)展。對審計、專項審計調查和核查社會審計機構相關審計報告的結果承擔責任,并負有督促被審計單位整改的責任。制定并組織實施全縣審計工作發(fā)展規(guī)劃、專業(yè)領域審計工作規(guī)劃和年度審計工作計劃。向縣人民政府提出年度縣本級預算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計結果報告。

二、部門決算單位構成

柳城縣審計局

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第二部分:廣西柳城縣審計局2016年部門決算報表

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表一:收入支出決算總表

單位:萬元


收??? ?入

支? ???出

項目

決算數

項目

決算數

一、財政撥款

 518.50

一、一般公共服務支出

 459.93

二、事業(yè)收入


二、外交支出


三、事業(yè)單位經營收入


三、教育支出


四、其他收入

 10

四、科學技術支出




五、文化體育與傳媒支出




六、社會保障和就業(yè)支出

 46.16



七、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

 8.17



八、住房保障支出

 16.19

本年收入合計

528.50

本年支出合計

 530.05

 用事業(yè)基金彌補收支差額


結余分配


 上年結轉

 2.75

年末結轉與結余

 1.20





收入總計

531.25

支出總計

 531.25







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表二:財政撥款收入支出決算總表????????? ?單位:萬元

收 入

支 出

項 目

行次

金額

項 目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄 次


1

欄 次


2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

518.5

一、一般公共服務支出

18

449.53 

 449.53


二、政府性基金預算財政撥款

2


二、外交支出

19





3


三、教育支出

20





4


四、科學技術支出

21





5


五、文化體育與傳媒支出

22





6


六、社會保障和就業(yè)支出

23

46.16 

46.16 



7


七、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

24

8.17 

8.17 



8


八、住房保障支出

25

16.19 

16.19 



9


……

26





10


……

27





11



28


本年收入合計

12

518.5

本年支出合計

29

???????????????????? ?520.05 

年初財政撥款結轉和結余

13

2.75 

年末結轉和結余

30

 1.20

一般公共預算財政撥款

14

2.75


31


政府性基金預算財政撥款

15



32



16



33


合計

17

521.25 

合計

34

521.25 

?

表三:收入決算表???????????????? ?單位:萬元

項 目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業(yè)收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

 528.50

518.5 





 10









? ?









??? ?項? ?









2010801

 行政運行

196.06 

186.06 





10 

2010802

? 一般行政管理事務

147 

147 






2010804

? ?審計業(yè)務

51.96

51.96






2019999

其他一般公共服務支出

62.96

62.96






2080501

? ?歸口管理的行政單位離退休

46.16

46.16






2100501

行政單位醫(yī)療

8.17 

8.17 






2210201

住房公積金

16.19 

16.19 















?

?

?

?

?

?

????????? ?表四:支出決算表???????????????????????? ?單位:萬元

項 目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

530.05

512.5

17.55 











? ?








??? ?項? ?








2010801

 行政運行

196.06 

 196.06





2010802

? 一般行政管理事務

148.55

140

8.55




2010804

? ?審計業(yè)務

?51.96

42.96

??? ?9




2019999

其他一般公共服務支出

?62.96

62.96 





2080501

? ?歸口管理的行政單位離退休

? ?46.16

 46.16





2100501

行政單位醫(yī)療

? ?8.17

 8.17





2210201

住房公積金

? ?16.19

 16.19













?

?

?

?

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?

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

???????????????????????????????????????????????? ?單位:萬元

項 目

合計

基本支出

項目支出

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

?? ?520.05

???????? ? 502.5

????????????? ?17.55 





? ?





??? ?項? ?





2010801

 行政運行

 186.06

 186.06


2010802

? 一般行政管理事務

? ?148.55

140

?????????????? ?8.55

2010804

? ?審計業(yè)務

?? ?51.96

42.96

??? ????????????9

2019999

其他一般公共服務支出

?? ?62.96

62.96


2080501

? ?歸口管理的行政單位離退休

?? ?46.16

46.16


2100501

行政單位醫(yī)療

?? ?8.17

8.17


2210201

住房公積金

?? ?16.19

16.19












?


?

表六:一般公共預財政撥款本支出決算表

單位:萬元

經濟分類科目名稱

本年支出合計

人員經費

公用經費

欄次

1

2

3

合計

 502.5

 311.54

 190.96

工資福利支出

 249.14

 249.14


? ?基本工資

 76.93

 76.93


? ?津貼補貼

 151.43

 151.43


? ?獎金

 5.50

 5.50


? ?其他社會保障繳費

 8.58

 8.58


? ?績效工資




? ?其他工資福利支出

 6.70

 6.70


商品和服務支出

 190.96


 190.96

? ?辦公費

 78.97


 78.97

? ?印刷費

 20


 20

? ?電費

 5


 5

? ?郵電費

 5


 5

? ?差旅費

 50


 50

? ?會議費

 24.28


 24.28

培訓費

? ?5


? ?5

? ?公務接待費

? ?0.72


? ?0.72

? ?工會經費

? ?1.36


? ?1.36

? ?福利費

? ?0.38


? ?0.38

? ?其他商品和服務支出

? ?0.25


? ?0.25

對個人和家庭的補助

 62.40

 62.40


? ?離休費

 7.08

 7.08


? ?退休費

 39.08

 39.08


? ?獎勵金

 0.05

 0.05


?住房公積金

 16.19

 16.19










……




? ?……




? ?……




貸款轉貸及產權參股




? ?國內貸款




? ?產權參股




? ?其他貸款轉貸及產權參股支出




其他支出





? ?

表七:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表












單位:萬元


科目編碼

科目名稱

上年結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余


合計

基本支出結轉和結余

項目支出結轉和結余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結轉和結余

項目支出結轉和結余



 合? ?計












 類













 款













 項



























































































我柳城縣審計局單位沒有政府性基金預算財政撥款收入,也沒有安排政府性基金預算財政撥款的支出,故本表無數據。

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表八:一般公共預算安排的“三公”經費支出決算表

單位:萬元

2016年度預算數

2016年度決算數

合計

因公出國

公務用車購置及運行費

公務接

合計

因公出國

公務用車購置及運行費

公務接

(境)費

小計

公務用車 購置費

公務用車 運行費

待費

(境)費

小計

公務用車 購置費

公務用車 運行費

待費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 0.72

 0

0 

0 

 0

 0.72

0.72 

 0

 0

 0

0 

 0.72


第三部分:廣西柳城縣審計2016年度部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況

(一)收入總計 ??531.25?? ?萬元。

1.財政撥款收入 518.5? ?萬元,為本級財政當年撥付的資金。

2.事業(yè)收入? 0?? ?萬元,為事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。如:計算機技術中心開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入以及機關服務局后勤服務收入。

3.經營收入? 0?? ?萬,為事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入? 10?? ?萬元,為預算單位在財政撥款收入、

事業(yè)收入經營收入之外取得的收入。如:

5.用事業(yè)基金彌補收支差額? 0?? ?萬元,主要是所屬事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經營收入其他收入不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

6.上年結轉和結余? 2.75? ?萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

?? (二)支出總計 ?531.25?? ?萬元。包括:

1.一般公共服務(類) 459.93??? ?萬元:主要用于單位日常運轉及人員工資。

2.社會保障和就業(yè)(類) 46.16?? ?萬元:主要用于本單位按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。

3.住房保障支出(類) 16.19? ?萬元:主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。

4. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類) ?8.17 萬元:主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的醫(yī)療保險 、失業(yè)保險、工傷保險、生育保險方面支出。

4.結余分配? 0? ?萬元,為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。

5.年末結轉和結余? 1.2? ?萬元,為本年度或以前年度

預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

二、2016 年度一般公共預算支出決算情況

2016 年度一般公共預算支出? 520.05?? 萬元,其中:基本支出? 502.5?? 萬元,項目支出? 17.55? 萬元。

基本支出:502.5萬元

2010801??? ?行政運行186.06萬元;

2010802??? ?一般行政管理事務148.55萬元;

2010804??? ?審計業(yè)務51.96萬元;

2019999??? ?其他一般公共服務支出62.96萬元;

2080501??? ?歸口管理的行政單位離退休46.16萬元;

2100501??? ?行政單位醫(yī)療8.17萬元;

2210201??? ?住房公積金16.19萬元。

項目支出:17.55萬元

2010802??? ?一般行政管理事務8.55萬元;

2010804??? ?審計業(yè)務9萬元。

三、2016年度政府性基金支出決算情況

2016年度政府性基金支出? 0?? 萬元,其中:基本支出? 0?? 萬元,項目支出?? 0 ?萬元。

四、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2016年度一般公共預算財政撥款基本支出502.5萬元,其中:人員經費311.54萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、獎勵金、住房公積金;公用經費190.96萬元,主要包括:辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

五、一般公共預算安排的三公經費支出決算情況說明

2016年度一般公共預算安排的“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算? ?0? 萬元,與上年同期增(減)0 ?萬元;公務用車購置支出決算? 0? ?萬元,與上年同期增(減)0 萬元;公務用車運行支出決算? ?0? ?萬元,與上年同期減5.2萬元,原因是公車改革單位已取消車輛;公務接待費支出決算? ?0.72? 萬元,與上年同期增0.72 ?萬元,原因當年預算安排。具體情況如下:

(一)因公出國(境)費支出 0 ?萬元。全年使用財政撥款安排機關、0? ?個所屬單位出國團組 0 個,參加其他單位組織的出國團組0? ?個,全年因公出國(境)團組共計 0? 個,累計 0? ?人次。開支內容包括:

(二)公務用車購置及運行費支出 0 ?萬元。其中:

公務用車購置支出? ?0? 萬元。

公務用車運行支出 0?? ?萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展? ?業(yè)務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2016年,所屬單位開支財政撥款的公務用車購置數量為0輛,保有量為 0 ?輛,全年運行費支出 0 ?萬元,平均每輛 0 萬元。(三)公務接待費支出 0.72 ??萬元。其中:

國(境)外接待費 ?0萬元。

國內接待費0.72萬元。接待批次15次,接待人數為144人。相比2015年公務接待費支出增加了0.72萬元。

六、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明。

2016年本部門機關運行經費支出 190.96 ?萬元(與部門決算中行政單位和實行公務員管理的事業(yè)單位一般公共預算基本支出中公用經費之和保持一致),比2015年增加93.12 ?萬元,增長95.18 ?%。主要原因是:人員增加,人員經費增長,相關審計業(yè)務經費增長較快。因此2016年機關運行經費比之2015年有較大增加。

(二)政府采購支出情況說明。

2016年本部門政府采購支出總額 0 ?萬元,其中:政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 ?0 ?萬元。(中央部門公開的政府采購預算金額的計算口徑為:2016年本部門納入部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和)。

(三)國有資產占用情況說明。

截至2016年12月31日,本部門共有車輛 ?0 輛,其中,部級領導干部用車0? 輛、一般公務用車0? ?輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術用車0? ?輛、其他用車 0 輛;單位價值200萬元以上大型設備 0 ?臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況。

2016年,柳城縣審計局共組織對1個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算當年財政撥款9萬元,占年初預算的3.98%??冃гu價結果顯示,上述項目支出績效情況理想,達到項目申請時設定的各項績效目標。

項目概況:根據一定時期黨和國家的方針政策,中央、地方及主管部門的法律法規(guī),基本建設財務會計制度,國家有關基本建設活動和各項計劃的技術經濟指標,相關的理論基礎等,對在固定資產投資建設過程中涉及的參與部門和單位,如建設單位,施工單位、設計單位、金融部門、建設單位的主管部門等在建設與建設管理過程中所做的每一項工作實行審計監(jiān)督。包含投資建設技術審計、財務審計、經濟審計及管理審計等內容。

項目起止時間:2016年1月至2016年12月。

項目實施進度安排:我局把政府委托的項目列入年初審計計劃并按計劃實施審計。

年度績效目標:完成當年組織部的委托,組織審計力量完成審計,并出具審計報告,為政府宏觀決策和管理服務提出搞好建設項目的建議。

中期績效目標:加強宏觀經濟管理,提高投資效益,促進綜合國力增長,保證社會主義市場經濟的健康發(fā)展。重點查處亂上建設項目、違反建設程序、虛假招投標、違規(guī)轉包分包以及項目建設中偷工減料等違紀違規(guī)行為。

年度總體目標完成情況:完成沙埔片區(qū)接通污水處理廠道路工程等47個預算項目,送審資金27458.53萬元,審定24412.31萬元,核減3046.22萬元,核減率12%;完成柳城縣城區(qū)防洪排澇二期工程人武部倉庫堤段工程等81個結算項目,送審資金18559.33萬元,審定17118.56萬元,核減1440.77萬元,核減率8%。

(五)收支、辦公費、會議費、培訓費說明

⑴2016年部門決算本年收入 ?528.50萬元,同比增加 136.32? 萬元,同比增長 ?34.76%?? 。其中:一般公共預算財政撥款 518.50? ?萬元,同比增加 126.32? 萬元,同比增長 ?32.21%? 。

2016年部門決算本年支出 530.05? ?萬元,同比增加 137.87? 萬元,同比增長 ?35.16%? 。其中:基本支出512.50?? ?萬元,同比增加 131.33? 萬元,同比增長 ?34.45%? ;項目支出 17.55? 萬元,同比增加 ??6.55 萬元,同比增長 59.50%? ?。

⑶會議費本年支出 24.28? ?萬元? 同比增加 14.28? ?萬元,同比增長 142.8%? 。

⑷培訓費本年支出 7? ?萬元? 同比減少 3? ?萬元,同比減少30.00%?? 。

⑸辦公費本年支出 95.26? ?萬元? 同比增加 59.01? ?萬元,同比增長162.79% 。

?

第四部分? ?名詞解釋

一、財政撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。 ?

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。 ?

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 ?按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。 ?

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 ?

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。 ?

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 ?

十一、經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 ?

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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柳城縣審計局2016年部門決算公開

來源: 財政局  |   發(fā)布日期: 2017-08-27 00:00    |  作者: 財政局

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2016年部門決算公開

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單????? ?位:廣西柳城縣審計局

?單位負責人:張力毅

?填 報?? ?人:劉鄧華

?日????? ?期:2017年8月

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目??? ?錄

第一部分:概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分: ?2016年部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:財政撥款收入支出決算總表

表三:收入決算表

表四:支出決算表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表八:一般公共預算安排的“三公”經費支出決算表

第三部分: ?2016年度部門決算情況說明

一、2016 年度收入支出決算總體情況。

二、2016 年度一般公共預算支出決算情況。

三、2016 年度政府性基金支出決算情況。

四、2016一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

五、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

六、其他重要事項情況說明。

第一部分:廣西柳城縣審計局概況

一、主要職能

主管全縣審計工作。負責對國家財政收支和法律法規(guī)規(guī)定屬于審計監(jiān)督范圍的財務收支的真實、合法和效益審計監(jiān)督,維護國家財政經濟秩序,提高財政資金使用效益,促進廉政建設,保障國民經濟和社會健康發(fā)展。對審計、專項審計調查和核查社會審計機構相關審計報告的結果承擔責任,并負有督促被審計單位整改的責任。制定并組織實施全縣審計工作發(fā)展規(guī)劃、專業(yè)領域審計工作規(guī)劃和年度審計工作計劃。向縣人民政府提出年度縣本級預算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計結果報告。

二、部門決算單位構成

柳城縣審計局

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第二部分:廣西柳城縣審計局2016年部門決算報表

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表一:收入支出決算總表

單位:萬元


收??? ?入

支? ???出

項目

決算數

項目

決算數

一、財政撥款

 518.50

一、一般公共服務支出

 459.93

二、事業(yè)收入


二、外交支出


三、事業(yè)單位經營收入


三、教育支出


四、其他收入

 10

四、科學技術支出




五、文化體育與傳媒支出




六、社會保障和就業(yè)支出

 46.16



七、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

 8.17



八、住房保障支出

 16.19

本年收入合計

528.50

本年支出合計

 530.05

 用事業(yè)基金彌補收支差額


結余分配


 上年結轉

 2.75

年末結轉與結余

 1.20





收入總計

531.25

支出總計

 531.25







?

表二:財政撥款收入支出決算總表????????? ?單位:萬元

收 入

支 出

項 目

行次

金額

項 目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄 次


1

欄 次


2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

518.5

一、一般公共服務支出

18

449.53 

 449.53


二、政府性基金預算財政撥款

2


二、外交支出

19





3


三、教育支出

20





4


四、科學技術支出

21





5


五、文化體育與傳媒支出

22





6


六、社會保障和就業(yè)支出

23

46.16 

46.16 



7


七、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

24

8.17 

8.17 



8


八、住房保障支出

25

16.19 

16.19 



9


……

26





10


……

27





11



28


本年收入合計

12

518.5

本年支出合計

29

???????????????????? ?520.05 

年初財政撥款結轉和結余

13

2.75 

年末結轉和結余

30

 1.20

一般公共預算財政撥款

14

2.75


31


政府性基金預算財政撥款

15



32



16



33


合計

17

521.25 

合計

34

521.25 

?

表三:收入決算表???????????????? ?單位:萬元

項 目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業(yè)收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

 528.50

518.5 





 10









? ?









??? ?項? ?









2010801

 行政運行

196.06 

186.06 





10 

2010802

? 一般行政管理事務

147 

147 






2010804

? ?審計業(yè)務

51.96

51.96






2019999

其他一般公共服務支出

62.96

62.96






2080501

? ?歸口管理的行政單位離退休

46.16

46.16






2100501

行政單位醫(yī)療

8.17 

8.17 






2210201

住房公積金

16.19 

16.19 















?

?

?

?

?

?

????????? ?表四:支出決算表???????????????????????? ?單位:萬元

項 目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

530.05

512.5

17.55 











? ?








??? ?項? ?








2010801

 行政運行

196.06 

 196.06





2010802

? 一般行政管理事務

148.55

140

8.55




2010804

? ?審計業(yè)務

?51.96

42.96

??? ?9




2019999

其他一般公共服務支出

?62.96

62.96 





2080501

? ?歸口管理的行政單位離退休

? ?46.16

 46.16





2100501

行政單位醫(yī)療

? ?8.17

 8.17





2210201

住房公積金

? ?16.19

 16.19













?

?

?

?

?

?

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

???????????????????????????????????????????????? ?單位:萬元

項 目

合計

基本支出

項目支出

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

?? ?520.05

???????? ? 502.5

????????????? ?17.55 





? ?





??? ?項? ?





2010801

 行政運行

 186.06

 186.06


2010802

? 一般行政管理事務

? ?148.55

140

?????????????? ?8.55

2010804

? ?審計業(yè)務

?? ?51.96

42.96

??? ????????????9

2019999

其他一般公共服務支出

?? ?62.96

62.96


2080501

? ?歸口管理的行政單位離退休

?? ?46.16

46.16


2100501

行政單位醫(yī)療

?? ?8.17

8.17


2210201

住房公積金

?? ?16.19

16.19












?


?

表六:一般公共預財政撥款本支出決算表

單位:萬元

經濟分類科目名稱

本年支出合計

人員經費

公用經費

欄次

1

2

3

合計

 502.5

 311.54

 190.96

工資福利支出

 249.14

 249.14


? ?基本工資

 76.93

 76.93


? ?津貼補貼

 151.43

 151.43


? ?獎金

 5.50

 5.50


? ?其他社會保障繳費

 8.58

 8.58


? ?績效工資




? ?其他工資福利支出

 6.70

 6.70


商品和服務支出

 190.96


 190.96

? ?辦公費

 78.97


 78.97

? ?印刷費

 20


 20

? ?電費

 5


 5

? ?郵電費

 5


 5

? ?差旅費

 50


 50

? ?會議費

 24.28


 24.28

培訓費

? ?5


? ?5

? ?公務接待費

? ?0.72


? ?0.72

? ?工會經費

? ?1.36


? ?1.36

? ?福利費

? ?0.38


? ?0.38

? ?其他商品和服務支出

? ?0.25


? ?0.25

對個人和家庭的補助

 62.40

 62.40


? ?離休費

 7.08

 7.08


? ?退休費

 39.08

 39.08


? ?獎勵金

 0.05

 0.05


?住房公積金

 16.19

 16.19










……




? ?……




? ?……




貸款轉貸及產權參股




? ?國內貸款




? ?產權參股




? ?其他貸款轉貸及產權參股支出




其他支出





? ?

表七:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表












單位:萬元


科目編碼

科目名稱

上年結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余


合計

基本支出結轉和結余

項目支出結轉和結余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結轉和結余

項目支出結轉和結余



 合? ?計












 類













 款













 項



























































































我柳城縣審計局單位沒有政府性基金預算財政撥款收入,也沒有安排政府性基金預算財政撥款的支出,故本表無數據。

?

?

?

?

?

表八:一般公共預算安排的“三公”經費支出決算表

單位:萬元

2016年度預算數

2016年度決算數

合計

因公出國

公務用車購置及運行費

公務接

合計

因公出國

公務用車購置及運行費

公務接

(境)費

小計

公務用車 購置費

公務用車 運行費

待費

(境)費

小計

公務用車 購置費

公務用車 運行費

待費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 0.72

 0

0 

0 

 0

 0.72

0.72 

 0

 0

 0

0 

 0.72


第三部分:廣西柳城縣審計2016年度部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況

(一)收入總計 ??531.25?? ?萬元。

1.財政撥款收入 518.5? ?萬元,為本級財政當年撥付的資金。

2.事業(yè)收入? 0?? ?萬元,為事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。如:計算機技術中心開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入以及機關服務局后勤服務收入。

3.經營收入? 0?? ?萬,為事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入? 10?? ?萬元,為預算單位在財政撥款收入、

事業(yè)收入、經營收入之外取得的收入。如:

5.用事業(yè)基金彌補收支差額? 0?? ?萬元,主要是所屬事業(yè)單位在當年的財政撥款收入事業(yè)收入、經營收入其他收入不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

6.上年結轉和結余? 2.75? ?萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

?? (二)支出總計 ?531.25?? ?萬元。包括:

1.一般公共服務(類) 459.93??? ?萬元:主要用于單位日常運轉及人員工資。

2.社會保障和就業(yè)(類) 46.16?? ?萬元:主要用于本單位按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。

3.住房保障支出(類) 16.19? ?萬元:主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。

4. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類) ?8.17 萬元:主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的醫(yī)療保險 、失業(yè)保險、工傷保險、生育保險方面支出。

4.結余分配? 0? ?萬元,為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。

5.年末結轉和結余? 1.2? ?萬元,為本年度或以前年度

預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

二、2016 年度一般公共預算支出決算情況

2016 年度一般公共預算支出? 520.05?? 萬元,其中:基本支出? 502.5?? 萬元,項目支出? 17.55? 萬元。

基本支出:502.5萬元

2010801??? ?行政運行186.06萬元;

2010802??? ?一般行政管理事務148.55萬元;

2010804??? ?審計業(yè)務51.96萬元;

2019999??? ?其他一般公共服務支出62.96萬元;

2080501??? ?歸口管理的行政單位離退休46.16萬元;

2100501??? ?行政單位醫(yī)療8.17萬元;

2210201??? ?住房公積金16.19萬元。

項目支出:17.55萬元

2010802??? ?一般行政管理事務8.55萬元;

2010804??? ?審計業(yè)務9萬元。

三、2016年度政府性基金支出決算情況

2016年度政府性基金支出? 0?? 萬元,其中:基本支出? 0?? 萬元,項目支出?? 0 ?萬元。

四、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2016年度一般公共預算財政撥款基本支出502.5萬元,其中:人員經費311.54萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、獎勵金、住房公積金;公用經費190.96萬元,主要包括:辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

五、一般公共預算安排的三公經費支出決算情況說明

2016年度一般公共預算安排的“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算? ?0? 萬元,與上年同期增(減)0 ?萬元;公務用車購置支出決算? 0? ?萬元,與上年同期增(減)0 萬元;公務用車運行支出決算? ?0? ?萬元,與上年同期減5.2萬元,原因是公車改革單位已取消車輛;公務接待費支出決算? ?0.72? 萬元,與上年同期增0.72 ?萬元,原因當年預算安排。具體情況如下:

(一)因公出國(境)費支出 0 ?萬元。全年使用財政撥款安排機關、0? ?個所屬單位出國團組 0 個,參加其他單位組織的出國團組0? ?個,全年因公出國(境)團組共計 0? 個,累計 0? ?人次。開支內容包括:

(二)公務用車購置及運行費支出 0 ?萬元。其中:

公務用車購置支出? ?0? 萬元。

公務用車運行支出 0?? ?萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展? ?業(yè)務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2016年,所屬單位開支財政撥款的公務用車購置數量為0輛,保有量為 0 ?輛,全年運行費支出 0 ?萬元,平均每輛 0 萬元。(三)公務接待費支出 0.72 ??萬元。其中:

國(境)外接待費 ?0萬元。

國內接待費0.72萬元。接待批次15次,接待人數為144人。相比2015年公務接待費支出增加了0.72萬元。

六、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明。

2016年本部門機關運行經費支出 190.96 ?萬元(與部門決算中行政單位和實行公務員管理的事業(yè)單位一般公共預算基本支出中公用經費之和保持一致),比2015年增加93.12 ?萬元,增長95.18 ?%。主要原因是:人員增加,人員經費增長,相關審計業(yè)務經費增長較快。因此2016年機關運行經費比之2015年有較大增加。

(二)政府采購支出情況說明。

2016年本部門政府采購支出總額 0 ?萬元,其中:政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 ?0 ?萬元。(中央部門公開的政府采購預算金額的計算口徑為:2016年本部門納入部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和)。

(三)國有資產占用情況說明。

截至2016年12月31日,本部門共有車輛 ?0 輛,其中,部級領導干部用車0? 輛、一般公務用車0? ?輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術用車0? ?輛、其他用車 0 輛;單位價值200萬元以上大型設備 0 ?臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況。

2016年,柳城縣審計局共組織對1個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算當年財政撥款9萬元,占年初預算的3.98%??冃гu價結果顯示,上述項目支出績效情況理想,達到項目申請時設定的各項績效目標。

項目概況:根據一定時期黨和國家的方針政策,中央、地方及主管部門的法律法規(guī),基本建設財務會計制度,國家有關基本建設活動和各項計劃的技術經濟指標,相關的理論基礎等,對在固定資產投資建設過程中涉及的參與部門和單位,如建設單位,施工單位、設計單位、金融部門、建設單位的主管部門等在建設與建設管理過程中所做的每一項工作實行審計監(jiān)督。包含投資建設技術審計、財務審計、經濟審計及管理審計等內容。

項目起止時間:2016年1月至2016年12月。

項目實施進度安排:我局把政府委托的項目列入年初審計計劃并按計劃實施審計。

年度績效目標:完成當年組織部的委托,組織審計力量完成審計,并出具審計報告,為政府宏觀決策和管理服務提出搞好建設項目的建議。

中期績效目標:加強宏觀經濟管理,提高投資效益,促進綜合國力增長,保證社會主義市場經濟的健康發(fā)展。重點查處亂上建設項目、違反建設程序、虛假招投標、違規(guī)轉包分包以及項目建設中偷工減料等違紀違規(guī)行為。

年度總體目標完成情況:完成沙埔片區(qū)接通污水處理廠道路工程等47個預算項目,送審資金27458.53萬元,審定24412.31萬元,核減3046.22萬元,核減率12%;完成柳城縣城區(qū)防洪排澇二期工程人武部倉庫堤段工程等81個結算項目,送審資金18559.33萬元,審定17118.56萬元,核減1440.77萬元,核減率8%。

(五)收支、辦公費、會議費、培訓費說明

⑴2016年部門決算本年收入 ?528.50萬元,同比增加 136.32? 萬元,同比增長 ?34.76%?? 。其中:一般公共預算財政撥款 518.50? ?萬元,同比增加 126.32? 萬元,同比增長 ?32.21%? 。

2016年部門決算本年支出 530.05? ?萬元,同比增加 137.87? 萬元,同比增長 ?35.16%? 。其中:基本支出512.50?? ?萬元,同比增加 131.33? 萬元,同比增長 ?34.45%? ;項目支出 17.55? 萬元,同比增加 ??6.55 萬元,同比增長 59.50%? ?。

⑶會議費本年支出 24.28? ?萬元? 同比增加 14.28? ?萬元,同比增長 142.8%? 。

⑷培訓費本年支出 7? ?萬元? 同比減少 3? ?萬元,同比減少30.00%?? 。

⑸辦公費本年支出 95.26? ?萬元? 同比增加 59.01? ?萬元,同比增長162.79% 。

?

第四部分? ?名詞解釋

一、財政撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。 ?

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。 ?

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 ?按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。 ?

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 ?

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。 ?

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 ?

十一、經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 ?

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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